Hlavné menu:
Zverejňovanie faktúr,zmlúv > Materská kola
Č.fa |
Dátum zaevid. |
Dodávatež |
Účel |
Variabilný symbol |
Suma v EUR |
Náhžad |
525 |
29.12.2017 |
Elgas k.s. |
elektrina 2017 |
2017012520 |
161,50 |
|
524 |
29.12.2017 |
Elgas k.s. |
elektrina vyúčtovanie 12/17 |
2017012032 |
572,88 |
|
523 |
29.12.2018 |
Mestský bytový podnik |
teplo 12/17 |
7000170227 |
7 546,67 |
|
522 |
29.12.2017 |
Trenč.vodárne a kanal.a.s. |
voda 12/17 Hviezda |
218002176 |
90,80 |
|
521 |
29.12.2017 |
Trenč.vodárne a kanal.a.s. |
voda 12/17 Koll 25 |
218002060 |
200,16 |
|
520 |
29.12.2017 |
Trenč.vodárne a kanal.a.s. |
voda 12/17 Hollého |
217001123 |
207,01 |
|
519 |
29.12.2017 |
Trenč.vodárne a kanal.a.s. |
voda 12/17 Hurbanova |
218000312 |
116,54 |
|
518 |
29.12.2017 |
ZSE Energia a.s. |
elektrina 12/17 Koll4 |
7250052791 |
141,55 |
|
517 |
29.12.2017 |
J pri M Hviezdoslavova |
stravovanie zamestnancov |
122017 |
226,56 |
|
516 |
29.12.2017 |
J pri M Požovnícka |
stravovanie zamestnancov |
122017 |
643,20 |
|
515 |
29.12.2017 |
j pri M Hollého |
stravovanie zamestnancov |
2762017 |
539,52 |
|
514 |
29.12.2017 |
j pri M Hurbanova |
stravovanie zamestnancov |
112017 |
358,11 |
|
513 |
29.12.2017 |
j pri M Kollára 25 |
stravovanie zamestnancov |
112017 |
612,42 |
|
512 |
29.12.2017 |
Základná kola Odborárska |
stravovanie zamestnancov |
122017 |
85,17 |
|
511 |
21.12.2017 |
Stiefel s.r.o. |
učebné pomôcky |
181311801 |
261,08 |
|
510 |
21.12.2017 |
Nomiland s.r.o. |
učebne pomôcky |
21810701 |
43,60 |
|
509 |
21.12.2017 |
Alatere s.r.o. |
zber a likvidacia kuch.odpadu |
20171083 |
93,75 |
|
508 |
21.12.2017 |
Nomiland s.r.o, |
učebne pomocky |
21810697 |
509,40 |
|
507 |
21.12.2017 |
Elarin s.r.o. |
učebne pomôcky |
11202017 |
496,- |
|
506 |
20.12.2017 |
Stiefel Eurocart |
učebne pomôcky |
181311776 |
500,- |
|
505 |
20.12.2017 |
Nomi land s.r.o. |
učebne pomocky |
21809784 |
515,40 |
|
504 |
20.12.2017 |
Progma |
oprava tlač.+tonery |
20170425 |
168,60 |
|
503 |
20.12.2017 |
Nomiland |
učebne pomôcky |
21810681 |
303,40 |
|
502 |
20.12.2017 |
RM Gastro JAZ |
vybavenie J |
11710153 |
204,16 |
|
501 |
20.12.2017 |
RM Gastro JAZ |
krajač zeleniny |
11710152 |
897,18 |
|
500 |
20.12.2017 |
TILIA |
skrine |
20170458 |
1 626,- |
|
499 |
20.12.2017 |
Vema s.r.o. |
seminár PAM |
420171025 |
54,- |
|
498 |
19.12.2017 |
Kopún Vladimír |
svietidla |
2017306250 |
846,31 |
|
497 |
19.12.2017 |
Jurečko Miloslav |
výroba sieok |
1262017 |
480,- |
|
496 |
19.12.2017 |
RM Gastro JAZ |
vybavenie J |
11710078 |
275,05 |
|
495 |
19.12.2017 |
RM Gastro JAZ |
vybavenie J |
11710077 |
459,64 |
|
494 |
19.12.2017 |
RM Gastro JAZ |
vybavenie J |
11710073 |
327,26 |
|
493 |
19.12.2017 |
Čogley Miroslav |
výroba altánku |
052017 |
1 670,- |
|
492 |
18.12.2017 |
Mestské kultúrne stredisko |
prenájom div.sály Dib |
2017252 |
35,- |
|
491 |
18.12.2017 |
Mestské kultúrne stredisko |
prenájom div.sály Polov |
2017253 |
45,- |
|
490 |
18.12.2017 |
Mestské kultúrne stredisko |
prenájom div.sály Koll 25 |
2017254 |
35,- |
|
489 |
18.12.2017 |
Breno s.r.o. |
koberec |
2177102727 |
383,98 |
|
488 |
15.12.2017 |
Alatere s.r.o. |
zber a likvidacia kuch. odpadu |
20171016 |
156,25 |
|
487 |
15.12.2017 |
Elmad s.r.o. |
revizia vyahov |
2017157 |
45,- |
|
486 |
14.12.2017 |
REGAZ s.r.o. |
odstránenie úniku plynu |
170486 |
345,- |
|
485 |
14.12.2017 |
PROGMA |
odstranenie zavad int.t.,tlač. |
20170407 |
36,- |
|
484 |
14.12.2017 |
Vaa Slovensko s.r.o. |
stravne listky |
1730808564 |
700,40 |
|
483 |
14.12.2017 |
Mestský bytový podnik |
teplo záloha 12/17 |
7000170219 |
2 000,- |
|
482 |
14.12.2017 |
Mestský bytový podnik |
teplo 11/17 |
7000170203 |
6 892,51 |
|
481 |
13.12.2017 |
Trenč.vodárne a kanal.a.s. |
voda 11/17 |
217119838 |
200,20 |
|
480 |
13.12.2017 |
Trenč.vodárne a kanal.a.s. |
voda 11/17 |
217119837 |
302,81 |
|
479 |
13.12.2017 |
Trenč.vodárne a kanal.a.s. |
voda 11/17 |
217119836 |
116,23 |
|
478 |
13.12.2017 |
Trenč.vodárne a kanal.a.s. |
voda 11/17 |
217119835 |
108,14 |
|
477 |
13.12.2017 |
Trenč.vodárne a kanal.a.s. |
voda 11/17 |
217119834 |
130,72 |
|
476 |
13.12.2017 |
Trenč.vodárne a kanal.a.s. |
voda 11/17 |
217119833 |
187,87 |
|
475 |
13.12.2017 |
APM technik-Norovce |
dovoz a montá int.akt.tabule |
10170070 |
199,- |
|
474 |
13.12.2017 |
Elgas k.s. |
vyúčtovanie elektrina 11/17 |
2017010702 |
682,23 |
|
473 |
12.12.2017 |
Progma |
tonery |
20170401 |
970,24 |
|
472 |
12.12.2017 |
Sylvia Macková Slovak ZOO |
pracovna obuv |
10362017 |
1 793,89 |
|
471 |
11.12.2017 |
ZSE Energia a.s. |
elektrina vyúčt.11/17 |
7380011012 |
158,03 |
|
470 |
7.12.2017 |
Marez s.r.o.,Dubnica n.V. |
revíza el.intalácie |
0692017 |
154,20 |
|
469 |
7.12.2017 |
Marez s.r.o.,Dubnica n.V. |
revíza el.intalácie |
0682017 |
250,90 |
|
468 |
7.12.2017 |
Marez s.r.o.,Dubnica n.V. |
revíza el.intalácie |
0732017 |
320,70 |
|
467 |
7.12.2017 |
Marez s.r.o.,Dubnica n.V. |
revíza el.intalácie |
0742017 |
188,50 |
|
466 |
7.12.2017 |
Valter Masár, Stará Turá |
pracovna zdr.sluba 2017 |
48122017 |
324,- |
|
465 |
6.12.2017 |
Slovak telekom |
internet |
5104762847 |
19,99 |
|
464 |
6.12.2017 |
Slovak telekom |
telefony |
3104743095 |
236,57 |
|
463 |
6.12.2017 |
Stiefel Eurocart s.r.o. |
interaktivna tab s prísl.Pol |
181311145 |
1 499,- |
|
462 |
4.12.2017 |
J pri M Kollára |
stravovanie zamestnancov |
102017 |
747,36 |
|
461 |
4.12.2017 |
J pri M Hurbanova |
stravovanie zamestnancov |
102017 |
451,53 |
|
460 kap |
4.12.2017 |
Prodes s.r.o. |
plynový sporák |
1700631 |
2 586,- |
|
459 |
4.12.2017 |
Kongreg.kol.sestier de Notre Dame |
energie zaloha 12/17 |
17026 |
360,- |
|
458 |
4.12.2017 |
Stabilit spol s.r.o. |
dlaba,obrubniky |
258170221 |
320,64 |
|
457 |
4.12.2017 |
J pri M Hviezdoslavova |
stravovanie zam. |
112017 |
316,80 |
|
456 |
4.12.2017 |
J pri M Požovnícka |
stravovanie zam. |
112017 |
867,84 |
|
455 |
4.12.2017 |
ELGAS k.s., Povaská Bystrica |
elektrina záloha 12/17 |
0511617121 |
460,- |
|
454 |
4.12.2017 |
ELGAS k.s., Povaská Bystrica |
elektrina záloha 12/17 |
0511717123 |
483,- |
|
453 |
4.12.2017 |
ELGAS k.s., Povaská Bystrica |
plyn záloha 12/17 |
0506017124 |
618,- |
|
452 |
4.12.2017 |
J pri M Hollého |
stravovanie zamestnancov |
2582017 |
660,48 |
|
451 |
4.12.2017 |
O-Net s.r.o.,NmnV |
internet 12/17 |
42898 |
9,92 |
|
450 |
4.12.2017 |
O-Net s.r.o.,NmnV |
internet 12/17 |
41823 |
9,92 |
|
449 |
4.12.2017 |
O-Net s.r.o.,NmnV |
internet 12/17 |
40759 |
9,92 |
|
448 |
4.12.2017 |
O-Net s.r.o.,NmnV |
internet 12/17 |
40758 |
9,92 |
|
447 |
4.12.2017 |
O-Net s.r.o.,NmnV |
internet 12/17 |
40757 |
9,92 |
|
446 |
30.11.2017 |
Základná kola Odborárska |
stravovanie zamestnancov |
112017 |
120,24 |
|
445 |
29.11.2017 |
Slov.pota a.s.,Partizánska cesta 9, BB |
predpl.Predkolská výchova |
701177830 |
7,20 |
|
444 |
29.11.2017 |
Slov.pota a.s.,Partizánska cesta 9, BB |
predpl.Predkolská výchova |
701177828 |
7,20 |
|
443 |
29.11.2017 |
Slov.pota a.s.,Partizánska cesta 9, BB |
predpl.Informatorium |
700611213 |
21,- |
|
442 |
29.11.2017 |
Slov.pota a.s.,Partizánska cesta 9, BB |
predpl.Predkolská výchova |
700178202 |
43,20 |
|
441 |
29.11.2017 |
Slov.pota a.s.,Partizánska cesta 9, BB |
predpl.Predkolská výchova |
701356827 |
7,20 |
|
440 |
29.11.2017 |
SOFT-GL s.r.o.,Koice |
aktual.soft.J 2018 |
1711001355 |
196,20 |
|
439 |
||||||
438 |
22.11.2017 |
PROGMA |
NTB k INT.Tab projekt |
20170368 |
505,50 |
|
437 |
20.11.2017 |
Marek Pleko kominár |
revízia komínov |
712017 |
86,94 |
|
436 |
20.11.2017 |
UNIQA poisovňa a.s. |
PZP vozík 2018 |
9259450300 |
14,04 |
|
435 |
20.11.2017 |
Elgas k.s. |
elektrina vyúčtovanie 10/2017 |
2017009891 |
749,40 |
|
434 |
20.11.2017 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. |
vodne,stočné, zráková 10/17 |
217111718 |
210,44 |
|
433 |
20.11.2017 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. |
vodne,stočné, zráková 10/17 |
217111717 |
272,08 |
|
432 |
20.11.2017 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. |
vodne,stočné, zráková 10/17 |
217111622 |
159,70 |
|
431 |
20.11.2017 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. |
vodne,stočné, zráková 10/17 |
217111414 |
162,25 |
|
430 |
20.11.2017 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. |
vodne,stočné, zráková 10/17 |
217111413 |
165,91 |
|
429 |
20.11.2017 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. |
vodne,stočné, zráková 10/17 |
217111412 |
172,78 |
|
428 |
20.11.2017 |
Mestský bytový podnik |
teplo 10/2017 |
7000170184 |
3 863,01 |
|
dob18 |
14.11.2017 |
Technické sluby mesta |
vratena čas za neuskutočnene vyvozy TKO počas letných prázdnin |
20171694 |
-200,82 |
|
427 |
13.11.2017 |
Alatere s.r.o. |
zber a likvid.kuch.od. |
20170913 |
125,- |
|
426 |
13.11.2017 |
ZSE Energia a.s. |
elektrina vyučt.10/17 |
7280027605 |
144,64 |
|
425 |
13.11.2017 |
Vladimír Kopún |
elektro materiál |
2017306092 |
135,95 |
|
424 |
10.11.2017 |
Maquita s.r.o. |
port.potreby UP KOll4 |
201703545 |
165,88 |
|
423 |
10.11.2017 |
J pr M Požovncíka |
stravovanie zamestnancov |
102017 |
927,36 |
|
422 |
10.11.2017 |
J pri M Hviezdoslavova |
stravovanie zamestnancov |
102017 |
324,48 |
|
421 |
10.11.2017 |
Regas s.r.o. |
odstránenie poruchy plynu |
170407 |
683,33 |
|
420 |
10.11.2017 |
Progma |
tonery |
20170359 |
208,45 |
|
419 |
10.11.2017 |
j Z Odborárska |
stravovanie zamestnancov |
102017 |
140,28 |
|
418 |
6.11.2017 |
J pri M Kollára |
stravovanie zamestnancov |
92017 |
814,83 |
|
417 |
6.11.2017 |
J pri M Hurbanova |
stravovanie zamestnancov |
92017 |
494,78 |
|
416 |
6.11.2017 |
Kongreg.kol.sestier de Notre Dame |
energie 11/17 Koll 4 |
17024 |
360,- |
|
415 |
6.11.2017 |
Slovak telekom a.s. |
internet |
8102874624 |
19,99 |
|
414 |
6.11.2017 |
Slovak telekom a.s. |
telefony a internet |
5102856793 |
237,85 |
|
413 |
3.11.2017 |
J.T.B s.r.o. |
kontrola bleskozvodov DIB,HOL |
202017 |
209,90 |
|
412 |
3.11.2017 |
ELGAS k.s. |
plyn záloha 11/17 |
0506017114 |
618,- |
|
411 |
3.11.2017 |
ELGAS k.s. |
elektrina zaloha 11/17 |
0511717113 |
483,- |
|
410 |
3.11.2017 |
ELGAS k.s. |
elektrina zaloha 11/17 |
0511617111 |
450,- |
|
409 |
3.11.2017 |
J pri M Hollého |
stravovanie zamest. |
2302017 |
656,64 |
|
408 |
3.11.2017 |
O-Net s.r.o. |
internet 11/17 Koll4 |
42898 |
9,92 |
|
407 |
3.11.2017 |
O-Net s.r.o. |
internet 11/17 Dib |
41823 |
9,92 |
|
406 |
3.11.2017 |
O-Net s.r.o. |
internet 11/17 Hur |
40759 |
9,92 |
|
405 |
3.11.2017 |
O-Net s.r.o. |
internet 11/17 Holl |
40758 |
9,92 |
|
404 |
3.11.2017 |
O-Net s.r.o. |
internet 11/17 Hv |
40757 |
9,92 |
|
403 |
25.10.2017 |
Progma |
tonery Polov |
20170341 |
186,30 |
|
402 |
25.10.2017 |
Základná kola Odborárska NM |
energie záloha 4-12/17 |
14 |
1 425,06 |
|
401 |
24.10.2017 |
Monaster s.r.o. |
nábytok M Odborárska |
20170129 |
783,54 |
|
400 |
24.10.2017 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
hrniec J Hurbanova |
11708098 |
89,87 |
|
399 |
23.10.2017 |
REGAZ s.r.o. |
odbor.prehl.plyn.spotr |
170369 |
485,86 |
|
398 |
23.10.2017 |
Agronovaz a.s. |
deratizácia |
17400026 |
48,- |
|
397 |
23.10.2017 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
podnosy J Pol |
11708061 |
276,60 |
|
396 |
23.10.2017 |
STAVOKOMPLET s.r.o. |
Projekt Dop.ihrisko-práce |
2017108 |
1 497,44 |
|
395 |
19.10.2017 |
VEMA s.r.o. |
udrba PAM 10-12/17 |
720171762 |
213,36 |
|
394 |
19.10.2017 |
ELGAS k.s. |
elektrina 9/17 |
2017008671 |
539,33 |
|
393 |
19.10.2017 |
Technické sluby mesta |
uloenie kom.odpadu |
201720772 |
16,06 |
|
392 |
19.10.2017 |
Trenč.vodárne a kanalizácie a.s. |
voda 9/17 |
217101459 |
235,54 |
|
391 |
19.10.2017 |
Trenč.vodárne a kanalizácie a.s. |
voda 9/17 |
217101775 |
118,28 |
|
390 |
19.10.2017 |
Trenč.vodárne a kanalizácie a.s. |
voda 9/17 |
217101458 |
251,90 |
|
389 |
19.10.2017 |
Trenč.vodárne a kanalizácie a.s. |
voda 9/17 |
217101886 |
144,41 |
|
388 |
19.10.2017 |
Trenč.vodárne a kanalizácie a.s. |
voda 9/17 |
217101887 |
127,07 |
|
387 |
19.10.2017 |
Trenč.vodárne a kanalizácie a.s. |
voda 9/17 |
217101885 |
148,98 |
|
386 |
19.10.2017 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
umývací prostriedok |
11707949 |
38,40 |
|
385 |
13.10.2017 |
Mestský bytový podnik |
teplo 9/17 |
7000170166 |
469,17 |
|
384 |
13.10.2017 |
Progma |
tonery, my |
20170319 |
265,28 |
|
383 |
13.10.2017 |
ZSE Energia a.s. |
elektrina 9/17 Koll 4 |
7240658777 |
128,29 |
|
382 |
13.10.2017 |
J pri M Požovnícka |
stravovanie zamestnancov |
92017 |
819,84 |
|
381 |
13.10.2017 |
J pri M Hviezdoslavova |
stravovanie zamestnancov |
92017 |
303,36 |
|
380 |
13.10.2017 |
J pri M Hurbanova |
stravovanie zamestnancov |
82017 |
446,34 |
|
379 |
13.10.2017 |
J pri M Kollára |
stravovanie zamestnancov |
82017 |
738,71 |
|
378 |
9.10.2017 |
Vema s.r.o. |
certifikaty VEMA |
720171649 |
86,40 |
|
377 |
9.10.2017 |
Slovak telelkom a.s. |
telefon a internet |
0100993770 |
235,40 |
|
376 |
6.10.2017 |
O-Net s.r.o. |
internet 10/17 |
40759 |
9,92 |
|
375 |
6.10.2017 |
O-Net s.r.o. |
internet 10/17 |
40758 |
9,92 |
|
374 |
6.10.2017 |
O-Net s.r.o. |
internet 10/17 |
40757 |
9,92 |
|
373 |
6.10.2017 |
O-Net s.r.o. |
internet 10/17 |
42898 |
9,92 |
|
372 |
6.10.2017 |
O-Net s.r.o. |
internet 10/17 |
41823 |
9,92 |
|
371 |
6.10.2017 |
Jablotron Slovakia s.r.o. |
poplatok za SIM kartu alarm |
20028708 |
10,76 |
|
370 |
6.10.2017 |
Slovak Telekom |
internet 10/17 |
0101010494 |
19,99 |
|
369 |
6.10.2017 |
Beneo s.r.o. |
autíčka Grant TSK |
17011408 |
212,- |
|
368 |
6.10.2017 |
Nomiland s.r.o. |
pomôcky GRANT TSK |
21804701 |
429,40 |
|
367 |
6.10.2017 |
M.Medlen-JurisDat |
predprimárne vzdel. |
99991809 |
125,20 |
|
366 |
6.10.2017 |
Kongreg.kol.sestier de Notre Dame |
energie 10/17 zaloha |
17022 |
360,- |
|
365 |
6.10.2017 |
Alatere s.r.o. |
Zber a likvidácia kuch.odpadu |
20170809 |
125,- |
|
364 |
3.10.2017 |
Elgas k.s. |
plyn záloha 10/17 |
0506017104 |
618,- |
|
363 |
3.10.2017 |
Elgas k.s. |
el.záloha 10/17 |
0511717103 |
483,- |
|
362 |
3.10.2017 |
Elgas k.s. |
el.záloha 10/17 |
0511617101 |
461,- |
|
361 |
3.10.2017 |
J pri M Hollého |
stravovanie zamestn. |
2002017 |
622,08 |
|
360 |
3.10.2017 |
Z Odborárska |
stravovanie zamestn. |
092017 |
104,12 |
|
359 |
3.10.2017 |
Insgraf s.r.o. |
učebne p. grant TSK |
1710017 |
94,50 |
|
358 |
3.10.2017 |
Tilia v.s.o. |
nábytok M Odb |
20170344 |
156,- |
|
357 |
3.10.2017 |
Kooperatíva poisovňa |
úrazové poistenie detí |
6565820601 |
654,- |
|
356 |
3.10.2017 |
vamont s.r.o. |
váhy kuchynské |
2017145 |
460,- |
|
355 |
29.9.2017 |
EkonSpo |
tlač potových poukazov |
20171566 |
71,28 |
|
354 |
29.9.2017 |
Generali poisovňa |
poistenie kráde MPC |
5720078657 |
179,- |
|
353 |
28.9.2017 |
Fit planet SK s.r.o. |
učebné grant TSK |
170101799 |
670,80 |
|
352 |
28.9.2017 |
DaRya s.r.o. |
učebné grant TSK |
710452 |
351,50 |
|
351 |
28.9.2017 |
MTBiker s.r.o. |
učebné frant TSK |
1201721264 |
439,60 |
|
350 |
27.9.2017 |
Univerzál Ondrejkovič |
brusenie noov mlynčeka |
1017392 |
10,80 |
|
349 |
27.9.2017 |
VEMA s.r.o. |
seminár PAM |
420170701 |
54,- |
|
348 |
27.9.2017 |
ELAMD s.r.o. |
oprava výahu |
2017116 |
62,- |
|
347 |
25.9.2017 |
ABC Materské koly |
licencia Nový VP |
31700201 |
39,- |
|
346 |
25.9.2017 |
Progma Ing.Bebjaková |
tonery |
20170302 |
143,14 |
|
345 |
25.9.2017 |
Progma Ing.Bebjaková |
tonery |
20170292 |
218,60 |
|
344 |
25.9.2017 |
Progma Ing.Bebjaková |
NTB, Eset lic na rok |
20170298 |
740,84 |
|
343 |
22.9.2017 |
Trenč.vod.a kanal. a.s. |
voda 8/17 Koll 25 |
217091145 |
96,77 |
|
342 |
22.9.2017 |
Trenč.vod.a kanal. a.s. |
voda 8/17 Hollého |
217091216 |
123,68 |
|
341 |
22.9.2017 |
Trenč.vod.a kanal. a.s. |
voda 8/17 Polov |
217091144 |
344,24 |
|
340 |
22.9.2017 |
Trenč.vod.a kanal. a.s. |
voda 8/17 HUr |
217091447 |
62,47 |
|
339 |
22.9.2017 |
Trenč.vod.a kanal. a.s. |
voda 8/17 Dib |
217091217 |
164,54 |
|
338 |
22.9.2017 |
Trenč.vod.a kanal. a.s. |
voda 8/17 HV |
217091215 |
167,11 |
|
337 |
22.9.2017 |
ELGAS k.s. |
elektrina vyúčt.8/17 |
2017008005 |
5,65 |
|
336 |
22.9.2017 |
Technické sluby mesta |
likvidácia kom.odpadu |
201720642 |
16,57 |
|
335 |
20.9.2017 |
J pri M Hviezdoslavova |
stravovanie zamest |
82017 |
269,88 |
|
334 |
20.9.2017 |
J pri M Požovnícka |
stravovanie zamest. |
82017 |
643,56 |
|
333 |
18.9.2017 |
RM Gastro JAZ s.r.o. |
oprava rury J Holl |
11706888 |
53,52 |
|
332 |
14.9.2017 |
Kong.kol.sestier de ND |
energie zaloha 9/17 |
17020 |
360,- |
|
331 |
14.9.2017 |
RAABE s.r.o. |
knihy |
21717368 |
40,- |
|
330 |
14.9.2017 |
PROGMA |
tonery |
20170285 |
112,21 |
|
329 |
11.9.2017 |
HES s.r.o. |
kalibrácia meracieho prístroja |
2017279 |
60,- |
|
328 |
11.9.2017 |
Alatere s.r.o. |
odvoz a likv.kuch.odp. |
20170729 |
62,50 |
|
327 |
11.9.2017 |
ZSE Energia a.s. |
elektrina vyučt.Koll 4 |
7270024408 |
54,06 |
|
326 |
6.9.2017 |
Monaster s.r.o. |
vyb.triedy M Odb |
20170091 |
813,36 |
|
325 |
6.9.2017 |
RM Gastro Jaz s.r.o. |
vyb.vyvdajne M Odb |
11706460 |
83,09 |
|
324 |
5.9.2017 |
Slovak Telekom a.s. |
internet Pol |
7799968157 |
19,99 |
|
323 |
4.9.2017 |
ELGAS s.r.o. |
plyn záloha 9/17 |
0506017094 |
618,- |
|
322 |
4.9.2017 |
ELGAS s.r.o. |
el.zaloha 9/17 |
0511717093 |
483,- |
|
321 |
4.9.2017 |
ELGAS s.r.o. |
el.záloha 9/17 |
0511617091 |
450,- |
|
320 |
4.9.2017 |
O-Net s.r.o. |
internet 9/17 |
40759 |
9,92 |
|
319 |
4.9.2017 |
O-Net s.r.o. |
internet 9/17 |
40758 |
9,92 |
|
318 |
4.9.2017 |
O-Net s.r.o. |
internet 9/17 |
40757 |
9,92 |
|
317 |
4.9.2017 |
O-Net s.r.o. |
internet 9/17 |
41823 |
9,92 |
|
316 |
4.9.2017 |
O-Net s.r.o. |
internet 9/17 |
42898 |
9,92 |
|
315 |
4.9.2017 |
Slovak Telekom a.s. |
telefony a internet 8/17 |
8799953147 |
186,71 |
|
314 |
4.9.2017 |
Vladimír Hlinka VMH Technik |
benzínový krovinorez |
2017003 |
739,- |
|
313 |
25.8.2017 |
PROGMA |
tonery |
20170269 |
210,40 |
|
312 |
24.8.2017 |
PROGMA |
mat. a údrba |
20170260 |
362,90 |
|
311 |
21.8.2017 |
Elgas k.s. |
elektrina vyúčt.7/17 |
2017007008 |
314,23 |
|
310 |
21.8.2017 |
Alatere s.r.o. |
zber a likv.kuch.odpadu |
20170688 |
50,- |
|
309 |
21.8.2017 |
Trenč.vodárne a kanal. |
vodne, stočné, zrákova 7/17 |
217081060 |
186,04 |
|
308 |
21.8.2017 |
Trenč.vodárne a kanal. |
vodne, stočné, zrákova 7/17 |
217081188 |
138,97 |
|
307 |
21.8.2017 |
Trenč.vodárne a kanal. |
vodne, stočné, zrákova 7/17 |
217081256 |
67,98 |
|
306 |
21.8.2017 |
Trenč.vodárne a kanal. |
vodne, stočné, zrákova 7/17 |
217081257 |
79,40 |
|
305 |
21.8.2017 |
Trenč.vodárne a kanal. |
vodne, stočné, zrákova 7/17 |
217081059 |
121,61 |
|
304 |
14.8.2017 |
Technické sluby mesta |
uloenie odpadu ZD |
201720604 |
4,02 |
|
303 |
14.8.2017 |
IZOTECH Group spol.s r.o. |
oprava-prace naviac |
2017048 |
1 818,- |
|
302 |
14.8.2017 |
IZOTECH Group spol.s r.o. |
oprava soc.zariadeni Hol |
2017047 |
9 480,- |
|
301 |
10.8.2017 |
Kong.kol.sestier de Notre Dame |
energie zaloha 8/17 |
17018 |
360,- |
|
300 |
10.8.2017 |
ZSE Energia |
elektrina zaloha Koll4 |
7310017308 |
88,60 |
|
299 |
10.8.2017 |
Slovak telekom |
hovory a internet 8/17 |
0798966188 |
162,65 |
|
298 |
10.8.2017 |
Slovak telekom |
internet 8/17 Pol |
3798982585 |
19,99 |
|
297 |
10.8.2017 |
J pri M Hurbanova |
stravovanie zamestnancov |
72017 |
439,42 |
|
296 |
10.8.2017 |
J pri M Kollára 25 |
stravovanie zamestnancov |
72017 |
726,60 |
|
295 |
7.8.2017 |
IVES Koice |
údrba prog.vyb. |
5590025677 |
83,65 |
|
294 |
7.8.2017 |
O-Net s.r.o. |
Internet 8/17 |
40757 |
9,92 |
|
293 |
7.8.2017 |
O-Net s.r.o. |
Internet 8/17 |
40758 |
9,92 |
|
292 |
7.8.2017 |
O-Net s.r.o. |
Internet 8/17 |
40759 |
9,92 |
|
291 |
7.8.2017 |
O-Net s.r.o. |
Internet 8/17 |
41823 |
9,92 |
|
290 |
7.8.2017 |
O-Net s.r.o. |
Internet 8/17 |
42898 |
9,92 |
|
289 |
7.8.2017 |
ELGAS k.s. |
elektrina zaloha 8/17 |
0511717083 |
483,- |
|
288 |
7.8.2017 |
ELGAS k.s. |
plyn záloha 8/17 |
0506017084 |
618,- |
|
287 |
7.8.2017 |
ELGAS k.s. |
elektrina zaloha 8/17 |
0511617081 |
460,- |
|
286 |
31.7.2017 |
BRENO s.r.o. |
koberec Hurbanova |
2177101353 |
402,84 |
|
285 |
21.7.2017 |
ELGAS k.s. |
elektrina vyučt.6/17 |
2017006183 |
535,06 |
|
284 |
21.7.2017 |
Trenč.vodárne a kanal. |
voda 6/17 Dib |
217071459 |
160,50 |
|
283 |
21.7.2017 |
Trenč.vodárne a kanal. |
voda 6/17 Koll 25 |
217071021 |
189,05 |
|
282 |
21.7.2017 |
Trenč.vodárne a kanal. |
voda 6/17 Pol |
217071020 |
288,- |
|
281 |
21.7.2017 |
Trenč.vodárne a kanal. |
voda 6/17 HV |
217071457 |
191,98 |
|
280 |
21.7.2017 |
Trenč.vodárne a kanal. |
voda 6/17 HUR |
217071340 |
165,30 |
|
279 |
21.7.2017 |
Trenč.vodárne a kanal. |
voda 2206-0707 Holl |
217071458 |
44,41 |
|
ODB20171 |
19.7.2017 |
Slovak telekom a.s. |
prenájom nebyt.priest. |
20171 |
518,28 |
|
278 |
18.7.2017 |
PS-podlahár Pavel Slaný, Myjava |
brúsenie a lakovanie parkiet Koll 25 |
2017013 |
410,80 |
|
277 |
18.7.2017 |
VEMA s.r.o., Bratislava |
údrba prog.PAM |
720171335 |
213,36 |
|
276 |
14.7.2017 |
Breno s.r.o. |
koberec Polovnicka |
2177101260 |
362,16 |
|
275 |
13.7.2017 |
Alatere s.r.o. |
zber a likvidácia kuch.odp. |
20170618 |
156,25 |
|
274 |
13.7.2017 |
Trenč.vodárne a kanal. |
voda 0606-2206 Holl |
217070398 |
85,84 |
|
273 |
13.7.2017 |
ZSE Energia a.s. |
elektrina 6/17 Kol4 |
7141043550 |
120,20 |
|
272 |
13.7.2017 |
RM Gastro - JAZ |
tesnenie a um.prostr. |
11705104 |
42,19 |
|
271 |
13.7.2017 |
Technické sluby mesta |
komunálny odpad |
201720526 |
48,19 |
|
270 |
10.7.2017 |
J pri M Kollára 25 |
stravovanie zamestnancov |
62017 |
783,69 |
|
269 |
10.7.2017 |
J pri M Hurbanova |
stravovanie zamestnancov |
62017 |
506,89 |
|
268 |
10.7.2017 |
Jablotron s.r.o. |
poplatok z SIM kartu |
200019381 |
10,76 |
|
267 |
10.7.2017 |
J pri M Hollého |
stravovanie zamestnancov |
1702017 |
631,45 |
|
266 |
10.7.2017 |
Kongregácia kol.sestier de Notre Dame |
energie záloha 7/17 |
17016 |
360,- |
|
265 |
10.7.2017 |
Firex Slovakia |
kontrola poiar.vodovodov |
17060140 |
78,54 |
|
264 |
10.7.2017 |
Komunálna poisovňa |
ZP auto 110917-100918 |
6820014173 |
78,30 |
|
263 |
10.7.2017 |
EVT a.s. |
tlačivá pre k.r.17/18 |
1172205721 |
94,14 |
|
262 |
10.7.2017 |
Slovak telekom a.s. |
internet 6/17 |
7797998174 |
19,99 |
|
261 |
10.7.2017 |
Slovak telekom a.s. |
telefony a internet 6/17 |
6797979572 |
225,01 |
|
260 |
10.7.2017 |
Pavol ucha OCHZ |
oprava chladničky |
17027 |
56,40 |
|
259 |
4.7.2017 |
J pri M Hviezdoslavova |
stravovanie zam.6/17 |
062017 |
332,16 |
|
258 |
4.7.2017 |
J pri M Požovnícka |
stravovanie zam.6/17 |
62017 |
813,10 |
|
257 |
4.7.2017 |
O-Net s.r.o. |
internet 7/17 |
42898 |
9,92 |
|
256 |
4.7.2017 |
O-Net s.r.o. |
internet 7/17 |
41823 |
9,92 |
|
255 |
4.7.2017 |
O-Net s.r.o. |
internet 7/17 |
40757 |
9,92 |
|
254 |
4.7.2017 |
O-Net s.r.o. |
internet 7/17 |
40758 |
9,92 |
|
253 |
4.7.2017 |
O-Net s.r.o. |
internet 7/17 |
40759 |
9,92 |
|
252 |
4.7.2017 |
Základná kola Odborárska |
stravovanie zam.6/17 |
062017 |
138,33 |
|
251 |
4.7.2017 |
Benjamín s.r.o. |
učebne pomocky Holl |
508170342 |
44,08 |
|
250 |
4.7.2017 |
ELGAS k.s. |
záloha plyn 7/17 |
0506017074 |
618,- |
|
249 |
4.7.2017 |
ELGAS k.s. |
záloha elektrina 7/17 |
0511717073 |
483,- |
|
248 |
4.7.2017 |
ELGAS k.s. |
záloha elektrina 7/17 |
0511617071 |
460,- |
|
247 |
29.6.2017 |
PROGMA |
servis a material |
20170182 |
146,70 |
|
246 |
29.6.2017 |
DAMITO s.r.o. |
čistiace prostriedky |
217060639 |
4 301,58 |
|
245 |
27.6.2017 |
JAZ Servis Macko Vladimír |
oprava el.platne |
2017095 |
177,96 |
|
244 |
27.6.2017 |
JAZ Servis Macko Vladimír |
oprava el.trojrury |
2017092 |
145,02 |
|
243 |
26.6.2017 |
Mestské kultúrne stredisko |
prenájom divad.sály Dib |
2017145 |
30,- |
|
242 |
26.6.2017 |
SAD Trenčín a.s. |
preprava detí Hv.l |
2017220038 |
97,27 |
|
241 |
26.6.2017 |
SAD Trenčín a.s. |
preprava detí Koll |
2017220039 |
48,79 |
|
240 |
26.6.2017 |
ELMAD s.r.o. |
revízia výahov |
2017060 |
45,- |
|
239 |
26.6.2017 |
Trenč.vodárne a kanalizácie a.s. |
vodné.stočné,zráková 5/17 Dib |
217060785 |
198,83 |
|
238 |
26.6.2017 |
Trenč.vodárne a kanalizácie a.s. |
vodné.stočné,zráková 5/17 Dib |
217060787 |
160,50 |
|
237 |
26.6.2017 |
Trenč.vodárne a kanalizácie a.s. |
vodné.stočné,zráková 5/17 HOll |
217060786 |
162,26 |
|
236 |
26.6.2017 |
Trenč.vodárne a kanalizácie a.s. |
vodné.stočné,zráková 5/17 Hur |
217060860 |
146,95 |
|
235 |
26.6.2017 |
Trenč.vodárne a kanalizácie a.s. |
vodné.stočné,zráková 5/17 Koll 25 |
217060712 |
274,33 |
|
234 |
26.6.2017 |
Trenč.vodárne a kanalizácie a.s. |
vodné.stočné,zráková 5/17 Pol |
217060711 |
326,41 |
|
233 |
26.6.2017 |
Plynoterm Kopún |
revizia plynových kotlov |
2017044 |
196,- |
|
232 |
16.6.2017 |
ELGAS k.s. |
elektrina vyúčt.5/2017 |
2017005127 |
576,33 |
|
231 |
16.6.2017 |
Mestský bytový podnik |
teplo 5/2017 |
7000170103 |
779,79 |
|
230 |
12.6.2017 |
Technické sluby mesta |
vývoz drob.odpadu |
201720406 |
6,40 |
|
229 |
12.6.2017 |
REMEK s.r.o. |
aktualizacia soft |
170100373 |
48,- |
|
228 |
12.6.2017 |
Mesto Nové Mesto nad Váhom |
poplatok za znečisovanie ovzduia |
229005105 |
6,63 |
|
227 |
12.6.2017 |
Slov.pota a.s. |
predkolská výchova Koll |
700177830 |
3,60 |
|
226 |
12.6.2017 |
Slov.pota a.s. |
predkolská výchova Hurb |
700356827 |
3,60 |
|
225 |
12.6.2017 |
Slov.pota a.s. |
predkolská výchova Dib |
700177828 |
3,60 |
|
224 |
12.6.2017 |
ZSE Energia a.s. |
elektrina vyúčt.5/17 |
7102683791 |
132,04 |
|
223 |
12.6.2017 |
Alatere s.r.o. |
zber a likvidácia kuch.odpadu |
20170516 |
125,- |
|
222 |
12.6.2017 |
Pavol ucha oprava chlad.zar. |
oprava chaldničky |
17024 |
38,30 |
|
221 |
8.6.2017 |
j pri M Požovnícka |
stravovanie zamestnancov |
52017 |
752,55 |
|
220 |
8.6.2017 |
J pri M Hviezdoslavova |
stravovanie zamestnancov |
52017 |
325,24 |
|
219 |
8.6.2017 |
J pri M Hurbanova |
stravovanie zamestnancov |
52017 |
474,02 |
|
218 |
8.6.2017 |
J pri M Kollára |
stravovanie zamestnancov |
52017 |
766,39 |
|
217 |
2.6.2017 |
TURANCAR |
preprava detí na výlet |
6170139 |
110,- |
|
216 |
2.6.2017 |
TOP okno TN s.r.o. |
výmena sieok-oprava |
2017157 |
276,- |
|
DOB16 |
2.6.2017 |
Kongregácia kol.ses.de Notre Dame |
vyúčtovanie energií 2016 |
17012 |
-19,05 |
|
215 |
2.6.2017 |
Kongregácia kol.ses.de Notre Dame |
záloha enenrgie 6/17 |
17014 |
360,- |
|
214 |
2.6.2017 |
Slovak telekom a.s. |
internet a telefony |
4796997382 |
237,23 |
|
213 |
2.6.2017 |
Slovak telekom a.s. |
internet Polovnicka |
3797015013 |
19,99 |
|
212 |
2.6.2017 |
WebHouse s.r.o. |
zalohovanie domeny |
1726740 |
18,43 |
|
211 |
2.6.2017 |
J pri M Hollého |
stravovanie zamestnancov |
1452017 |
621,07 |
|
210 |
1.6.2017 |
Základná kola Odborárska |
stravovanie zamestnancov |
052017 |
119,25 |
|
209 |
1.6.2017 |
ELGAS s.r.o. |
elektrina záloha 6/17 |
0511617061 |
450,- |
|
208 |
1.6.2017 |
ELGAS s.r.o. |
elektrina záloha 6/17 Hol,Pol |
0511717063 |
483,- |
|
207 |
1.6.2017 |
ELGAS s.r.o. |
plyn záloha 6/2017 |
0506017064 |
618,- |
|
206 |
1.6.2017 |
O - Net s.r.o. |
internet 6/17 |
42898 |
9,92 |
|
205 |
1.6.2017 |
O - Net s.r.o. |
internet 6/17 |
40823 |
9,92 |
|
204 |
1.6.2017 |
O - Net s.r.o. |
internet 6/17 |
40759 |
9,92 |
|
203 |
1.6.2017 |
O - Net s.r.o. |
internet 6/17 |
40758 |
9,92 |
|
202 |
1.6.2017 |
O - Net s.r.o. |
internet 6/17 |
40757 |
9,92 |
|
201 |
31.5.2017 |
PROGMA |
tonery, servis pc |
20170151 |
615,72 |
|
200 |
31.5.2017 |
NOMILAND s.r.o. |
učebne pom Pol |
21801250 |
412,38 |
|
199 |
30.5.2017 |
SAD Trenčín a.s. |
preprava detí do vP Hol |
2017220027 |
69,52 |
|
198 |
30.5.2017 |
Základná kola Odborárska |
vyúčtovanie energií rok 2016 |
9 |
465,13 |
|
197 |
30.5.2017 |
Baribal s.r.o. |
učebné pom Polov |
220170249 |
45,40 |
|
196 |
30.5.2017 |
BENJAMÍN s.r.o. |
učebné pom Hollého |
508170284 |
284,30 |
|
195 |
29.5.2017 |
źudoprint Peter Macko |
výtvarný mat. Hviezda |
19140 |
120,- |
|
194 |
29.5.2017 |
Zábavne učení s.r.r. |
učebné pom Hviezda |
1700681 |
141,- |
|
193 |
29.5.2017 |
BENJAMÍN s.r.o. |
učebné pom Koll 25 |
508170268 |
281,87 |
|
192 |
29.5.2017 |
NOMILAND s.r.o. |
učebné pom Koll 4 |
21800806 |
299,10 |
|
191 |
29.5.2017 |
BENJAMÍN s.r.o. |
učebné pom Dib |
508170263 |
423,72 |
|
190 |
29.5.2017 |
Farmadin Ladislav |
pieskovisko |
170102004 |
260,80 |
|
189 |
22.5.2017 |
Dema Senica a.s. |
učebne pomôcky Koll25 |
1017007164 |
127,- |
|
188 |
17.5.2017 |
Trenč.vodárne a kanalizácie |
vodne,stočne,zra. Pol |
217050570 |
288,- |
|
187 |
17.5.2017 |
Trenč.vodárne a kanalizácie |
vodne,stočne,zra. Koll 25 |
217050571 |
246,20 |
|
186 |
17.5.2017 |
Trenč.vodárne a kanalizácie |
vodne,stočne,zra. Hurban |
217051177 |
116,08 |
|
185 |
17.5.2017 |
Trenč.vodárne a kanalizácie |
vodne,stočne,zra. Hviezda |
217051243 |
158,41 |
|
184 |
17.5.2017 |
Trenč.vodárne a kanalizácie |
vodne,stočne,zra. Holl |
217051244 |
140,11 |
|
183 |
17.5.2017 |
Trenč.vodárne a kanalizácie |
vodne,stočne,zra. Dib |
217051245 |
130,38 |
|
182 |
17.5.2017 |
Benjamín s.r.o. |
učebne pom. Hur |
508170275 |
406,88 |
|
181 |
17.5.2017 |
Microitem LLC |
učebne pom. Koll 25 |
170117 |
99,50 |
|
180 |
17.5.2017 |
NOMILAND s.r.o. |
Učebne pom.Odb |
21800551 |
118,30 |
|
179 |
15.5.2017 |
ELMAD s.r.o. |
odborna skúka výahy |
2017048 |
447,- |
|
178 |
15.5.2017 |
InsGrag s.r.o. |
vytvarny mat.ODB |
1704070 |
151,10 |
|
177 |
15.5.2017 |
Kopún Vladimír |
iarovky |
2017305701 |
43,18 |
|
176 |
15.5.2017 |
Mestský bytový podnik |
teplo 4/17 |
7000170093 |
5 427,05 |
|
175 |
15.5.2017 |
Technické sluby mesta |
drobny kom.odpad zb,dvor |
201720324 |
25,10 |
|
174 |
15.5.2017 |
ZSE Energia a.s. |
elektrina vyúčt.4/17 koll4 |
7102675709 |
120,58 |
|
173 |
15.5.2017 |
Elgas k.s. |
elektrina vyúčt 4/17 |
2017003851 |
560,86 |
|
172 |
15.5.2017 |
Technické sluby mesta |
odvoz a likvidacia odpadu 2017 |
20171633 |
2 396,- |
|
171 |
11.5.2017 |
RM Gastro Jaz |
umývaci a oplachovaci prostr |
11703165 |
68,40 |
|
170 |
10.5.2017 |
J pri M Kollara |
stravovanie zamestnancov |
42017 |
588,20 |
|
169 |
10.5.2017 |
J pri M Hurbanova |
stravovanie zamestnancov |
432017 |
378,87 |
|
168 |
10.5.2017 |
j pri M Polovnicka |
stravovanie zamestnancov |
42017 |
586,47 |
|
167 |
10.5.2017 |
J pri M Hviezdoslavova |
stravovanie zamestnancov |
042017 |
266,42 |
|
166 |
9.5.2017 |
Kongr.kol.sestier de Notre Dame |
energie zaloha |
17010 |
370,- |
|
165 |
9.5.2017 |
Slovak telekom a.s. |
internet 5/17 |
5796039160 |
18,06 |
|
164 |
9.5.2017 |
Slovak telekom a.s. |
telefon a internet 5/17 |
3796020748 |
212,74 |
|
163 |
4.5.2017 |
Elgas s.r.o. |
elektrina zaloha 5/17 |
0511617051 |
460,- |
|
162 |
4.5.2017 |
Elgas s.r.o. |
elektrina zaloha Hol,Pol 5/17 |
0511717053 |
483,- |
|
161 |
4.5.2017 |
Elgas s.r.o. |
plyn záloha 5/17 |
0506017054 |
618,- |
|
160 |
4.5.2017 |
Alatere s.r.o. |
odvoz a likvidacia |
20170418 |
125,- |
|
159 |
4.5.2017 |
Pamiko vydavatežstvo |
predplatne Naa kola |
30717 |
105,- |
|
158 |
2.5.2017 |
O-Net s.r.o. |
internet 5/17 |
42898 |
9,92 |
|
157 |
2.5.2017 |
O-Net s.r.o. |
internet 5/17 |
41823 |
9,92 |
|
156 |
2.5.2017 |
O-Net s.r.o. |
internet 5/17 |
40759 |
9,92 |
|
155 |
2.5.2017 |
O-Net s.r.o. |
internet 5/17 |
40758 |
9,92 |
|
154 |
2.5.2017 |
O-Net s.r.o. |
internet 5/17 |
40757 |
9,92 |
|
153 |
2.5.2017 |
J pri M Hollého |
stravovanie zamestnacov |
1102017 |
482,67 |
|
152 |
2.5.2017 |
Základná kola Odborárska |
stravovanie zamestnacov |
042017 |
106,53 |
|
151 |
2.5.2017 |
INTEGRA n.o. |
atnove skrinky-náhr.pl. |
170010 |
1 215,- |
|
150 |
25.4.2017 |
VEMA s.r.o. |
popl.za app.a datove 4-6 |
720170921 |
201,- |
|
149 |
25.4.2017 |
GENERALI poisovňa a.s. |
poistenie krade Digikola |
5720075329 |
231,- |
|
148 |
25.4.2017 |
Technické sluby mesta |
uloenie drob.odpadu zb.d. |
201720241 |
6,72 |
|
147 |
20.4.2017 |
Mestský bytový podnik |
teplo vyúčt.3/17 |
7000170066 |
7 076,35 |
|
146 |
19.4.2017 |
ELGAS k.s. |
elektrina vyúčt.3/17 |
2017003193 |
696,02 |
|
145 |
19.4.2017 |
Trenč.vodárne a kanal.a.s. |
vodne,stočne,zrakova 3/17 |
217041529 |
304,01 |
|
144 |
19.4.2017 |
Trenč.vodárne a kanal.a.s. |
vodne,stočne,zrakova 3/17 |
217041530 |
198,19 |
|
143 |
19.4.2017 |
Trenč.vodárne a kanal.a.s. |
vodne,stočne,zrakova 3/17 |
217041910 |
169,84 |
|
142 |
19.4.2017 |
Trenč.vodárne a kanal.a.s. |
vodne,stočne,zrakova 3/17 |
217041911 |
180,82 |
|
141 |
19.4.2017 |
Trenč.vodárne a kanal.a.s. |
vodne,stočne,zrakova 3/17 |
217041912 |
266,59 |
|
140 |
19.4.2017 |
Trenč.vodárne a kanal.a.s. |
vodne,stočne,zrakova 3/17 |
217041121 |
163,06 |
|
139 |
13.4.2017 |
ArtEdu s.r.o. |
seminár veduce J |
36129470 |
40,- |
|
138 |
13.4.2017 |
Kongreg.kol.sestier de Notre Dame |
energie 4/17 |
17008 |
370,- |
|
137 |
13.4.2017 |
Alatere s.r.o. |
zber a likvidácia kuch.odpadu |
20170322 |
125,- |
|
136 |
13.4.2017 |
ZSE Energia a.s. |
el.vyúčtovanie 3/17 |
7102655049 |
135,26 |
|
135 |
11.4.2017 |
Slov.legálna metrológia n.o. |
úradé overenie váh |
517308238 |
135,- |
|
134 |
11.4.2017 |
RM Gastro JAZ |
vybavenie J |
11702548 |
473,21 |
|
133 |
7.4.2017 |
Jablotron |
poplatok za SIM kartu |
200010060 |
10,76 |
|
132 |
7.4.2017 |
J pri M Požovnícka |
strav.zamestnancov |
32017 |
742,17 |
|
131 |
7.4.2017 |
J pri M Hviezdoslavova |
strav.zamestnancov |
32017 |
283,72 |
|
130 |
7.4.2017 |
J pri M Koll 25 |
strav.zamestnancov |
32017 |
685,08 |
|
129 |
7.4.2017 |
j pri M Hurbanova |
strav.zamestnancov |
32017 |
513,81 |
|
128 |
7.4.2017 |
Slovak telekom |
internet + telefony |
2795045361 |
220,49 |
|
127 |
7.4.2017 |
Slovak telekom |
internet Pol4/17 |
6795062041 |
14,99 |
|
126 |
7.4.2017 |
Základná kola Odbor |
energie 1-3/2017 |
2 |
610,74 |
|
125 |
7.4.2017 |
ELGAS s.r.o. |
záloha el.en 4/17 |
0511617041 |
450,- |
|
124 |
7.4.2017 |
ELGAS s.r.o. |
záloha el.en 4/17 |
0511717043 |
483 |
|
123 |
7.4.2017 |
ELGAS s.r.o. |
záloha plyn 4/17 |
0506017044 |
618,- |
|
122 |
6.4.2017 |
WebHouse |
zálohovanie dát 3/17 |
1716271 |
14,17 |
|
121 |
6.4.2017 |
pavol ucha |
oprava chladničky J Hv |
17013 |
57,50 |
|
120 |
6.4.2017 |
Záchranná zdravot.sl.SR |
kurz prvej pomoci |
1701003 |
215,- |
|
119 |
5.4.2017 |
Progma |
tonery a servis pc |
20170103 |
219,12 |
|
DOB15 |
5.4.2017 |
Mestský bytový podnik |
vyúčtovanie rok 2016 |
7000170044 |
-3 068,12 |
|
118 |
5.4.2017 |
O-Net s.r.o. |
internet 4/17 |
42898 |
9,92 |
|
117 |
5.4.2017 |
O-Net s.r.o. |
internet 4/17 |
40757 |
9,92 |
|
116 |
5.4.2017 |
O-Net s.r.o. |
internet 4/17 |
40758 |
9,92 |
|
115 |
5.4.2017 |
O-Net s.r.o. |
internet 4/17 |
40759 |
9,92 |
|
114 |
5.4.2017 |
O-Net s.r.o. |
internet 4/17 |
41823 |
9,92 |
|
DOB14 |
5.4.2017 |
Elgas k.s. |
oprava vyúčt.1/17 |
2017002176 |
-6,23 |
|
113 |
5.4.2017 |
J pri M Hollého |
stravovanie zamestnancov |
902017 |
667,78 |
|
112 |
5.4.2017 |
Základná kola |
stravovanie zamestnancov |
032017 |
116,07 |
|
111 |
30.3.2017 |
GENERALI poisovňa |
poistenie kráde MPC |
5720060767 |
107,- |
|
110 |
28.3.2017 |
Vaa Slovensko s.r.o. |
stravné lístky |
1730802303 |
2 736,74 |
|
109 |
27.3.2017 |
RM Gastgro JAZ s.r.o. |
kap-smaička |
11701955 |
3 170,- |
|
108 |
27.3.2017 |
Vema s.r.o. |
seminár PAM |
420170497 |
54,- |
|
DOB12 |
22.3.2017 |
Trenč.vodárne a kanalizácie |
oprava fa 54/17 Di |
417002164 |
-3,98 |
|
DOB11 |
22.3.2017 |
Trenč.vodárne a kanalizácie |
oprava fa 47/17 Di |
417001879 |
-9,77 |
|
DOB10 |
22.3.2017 |
Trenč.vodárne a kanalizácie |
oprava fa 56/17 Hv |
417002987 |
-5,40 |
|
DOB9 |
22.3.2017 |
Trenč.vodárne a kanalizácie |
oprava fa 21/17 Hv |
417001692 |
-1,69 |
|
DOB8 |
22.3.2017 |
Trenč.vodárne a kanalizácie |
oprava fa 52/17 Koll25 |
417002429 |
-6,32 |
|
DOB7 |
22.3.2017 |
Trenč.vodárne a kanalizácie |
oprava fa 22/17 Koll 25 |
417001693 |
-0,55 |
|
107 |
22.3.2017 |
Trenč.vodárne a kanalizácie |
oprava fa 53/17 Pol |
417002428 |
2,29 |
|
106 |
22.3.2017 |
Trenč.vodárne a kanalizácie |
oprava fa 55/17Holl |
417001694 |
9,08 |
|
105 |
22.3.2017 |
Trenč.vodárne a kanalizácie |
oprava fa 19/17 Holl |
417002427 |
1,48 |
|
104 |
22.3.2017 |
Trenč.vodárne a kanalizácie |
oprava fa 51/17 Hur |
417002430 |
8,03 |
|
103 |
22.3.2017 |
Trenč.vodárne a kanalizácie |
oprava fa 23/17 Hur |
417001691 |
0,70 |
|
102 |
22.3.2017 |
ELGAS s.r.o. |
elektrina vyúčtovanie 2/17 |
2017001760 |
676,49 |
|
101 |
22.3.2017 |
Trenč.vodárne a kanalizácie |
vodne,stočne, zra 2/17 Holl |
217031433 |
110,54 |
|
100 |
22.3.2017 |
Trenč.vodárne a kanalizácie |
vodne,stočne, zra 2/17 HV |
217031432 |
137,54 |
|
99 |
22.3.2017 |
Trenč.vodárne a kanalizácie |
vodne,stočne, zra 2/17 Hur |
217030956 |
105,64 |
|
98 |
22.3.2017 |
Trenč.vodárne a kanalizácie |
vodne,stočne,zra2/17 Kol25 |
217030593 |
160,84 |
|
97 |
22.3.2017 |
Trenč.vodárne a kanalizácie |
vodne,stočne, zra 2/17 Pol |
217030592 |
246,64 |
|
96 |
16.3.2017 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
taniere a pohare |
11701795 |
59,04 |
|
95 |
14.3.2017 |
REGAS s.r.o. |
kolenie kuriča |
170070 |
90,- |
|
94 |
14.3.2017 |
ZSE Energia a.s. |
elektrina doúčt.1/17 |
7190823713 |
1,13 |
|
93 |
14.3.2017 |
ZSE Energia a.s. |
elektrina vyúčtovanie 2/17 |
7200811155 |
139,58 |
|
92 |
14.3.2017 |
Mestský bytový podnik |
teplo 2/17 |
7000170024 |
8855,40 |
|
91 |
14.3.2017 |
Progma |
tlačiareň |
20170078 |
123,90 |
|
90 |
13.3.2017 |
FIREX |
kontrola hasiacich pristrojov |
17030111 |
252,30 |
|
89 |
13.3.2017 |
evt a.s. |
tlačiva |
1172202564 |
65,99 |
|
88 |
13.3.2017 |
Kongreg.kol.sestier de Notre Dame |
energie zaloha 3/17 |
17006 |
370,- |
|
87 |
7.3.2017 |
j pri M Hviezdoslavova |
stravovanie zamest. |
22017 |
271,61 |
|
86 |
7.3.2017 |
J pri M Polovnícka |
stravovanie zamest. |
22017 |
614,15 |
|
85 |
7.3.2017 |
Progma |
tonery |
20170072 |
171,70 |
|
84 |
7.3.2017 |
J pri M Hurbanova |
stravovanie zamestnancov |
22017 |
458,45 |
|
83 |
7.3.2017 |
J pri M Kollára 25 |
stravovanie zamestnancov |
22017 |
560,52 |
|
82 |
7.3.2017 |
Slovak telekom |
internet 2/17 |
6794092146 |
14,98 |
|
81 |
7.3.2017 |
Slovak telekom |
pevne linky a internet 2/17 |
6794075376 |
226,12 |
|
80 |
7.3.2017 |
Alatere s.r.o. |
odvoz a likvidácia kuch.odp. |
20170225 |
125,- |
|
79 |
7.3.2017 |
Kopún Vladimír |
svietidla Dibrovova |
2017305553 |
595,99 |
|
78 |
7.3.2017 |
ELGAS s.r.o. |
plyn záloha 3/17 |
0506017034 |
618,- |
|
77 |
7.3.2017 |
ELGAS s.r.o. |
elektrina záloha 3/17 |
0511617031 |
452,- |
|
76 |
7.3.2017 |
ELGAS s.r.o. |
elektrina záloha 3/17 |
0511717033 |
475,- |
|
75 |
6.3.2017 |
EkonSpo |
tlač ekov |
20170420 |
87,48 |
|
74 |
6.3.2017 |
O-Net |
internet 3/17 |
40757 |
9,92 |
|
73 |
6.3.2017 |
O-Net |
internet 3/17 |
40758 |
9,92 |
|
72 |
6.3.2017 |
O-Net |
internet 3/17 |
40759 |
9,92 |
|
71 |
6.3.2017 |
O-Net |
internet 3/17 |
41823 |
9,92 |
|
70 |
6.3.2017 |
O-Net |
internet 3/17 |
42898 |
9,92 |
|
69 |
6.3.2017 |
j pri M Hollého |
strav.zamestnancov |
552017 |
501,70 |
|
68 |
1.3.2017 |
Progma |
NTB |
20170066 |
349,- |
|
67 |
1.3.2017 |
Progma |
tonery |
20170067 |
92,53 |
|
66 |
28.2.2017 |
HES s.r.o. |
oprava meracieho prístroja |
2017066 |
35,16 |
|
65 |
28.2.2017 |
Generali |
ivelne poistenie |
2405160087 |
950,47 |
|
64 |
28.2.2017 |
Základná kola Odborarska |
strav.zamestnancov |
022017 |
101,76 |
|
63 |
27.2.2017 |
Progma |
tlačiareň Holl |
20170054 |
239,- |
|
62 |
23.2.2017 |
Webhouse |
poplatok za domenu |
717013490 |
51,70 |
|
61 |
22.2.2017 |
Kongregácia kol.sestier |
záloha energie 2/2017 |
17004 |
370,- |
|
60 |
22.2.2017 |
Kopún Vladimír |
svietidlá |
2017305502 |
685,20 |
|
59 |
22.2.2017 |
RM Gastro-JAZ |
umývaci prostr.do umývačky |
11701106 |
38,40 |
|
58 |
22.2.2017 |
ELGAS s.r.o. |
elek.vyu.1/17 |
2017000675 |
655,50 |
|
57 |
16.2.2017 |
Mestský bytový podnik |
teplo 1/2017 |
700017005 |
12 140,85 |
|
56 |
15.2.2017 |
Trenč.vodárne a kanal. a.s. |
voda 0601-0802 Hviezd |
217028529 |
222,79 |
|
55 |
15.2.2017 |
Trenč.vodárne a kanal. a.s. |
voda 1001-0802 Holl |
217028530 |
146,04 |
|
54 |
15.2.2017 |
Trenč.vodárne a kanal. a.s. |
voda 3101-0802 Dib |
217028531 |
28,06 |
|
53 |
15.2.2017 |
Trenč.vodárne a kanal. a.s. |
voda 1101-0302 Polov |
217027880 |
236,81 |
|
52 |
15.2.2017 |
Trenč.vodárne a kanal. a.s. |
voda 0301-0302 Koll25 |
217027881 |
196,08 |
|
51 |
15.2.2017 |
Trenč.vodárne a kanal. a.s. |
voda 0501-0702 HU |
217027965 |
136,74 |
|
50 |
14.2.2017 |
RM Gastro - JAZ |
oprava el.rury J Holl |
11700765 |
31,63 |
|
49 |
10.2.2017 |
ZSE Energia |
elektirna vyúčt.1/17 Koll4 |
7102621730 |
132,96 |
|
48 |
10.2.2017 |
Alatere s.r.o. |
zber a likvid.kuch.odp.1/17 |
20170126 |
93,75 |
|
47 |
7.2.2017 |
Trenč.vodárne a kanal. |
vodne.stočne, zrakova 1/17 Dib |
217026568 |
246,53 |
|
46 |
6.2.2017 |
Poradca s.r.o. |
predplatne Úplne znenie zákonov 2017 |
52570501 |
33,60 |
|
45 |
6.2.2017 |
PROGMA |
oprava kopirky |
20170036 |
277,08 |
|
44 |
6.2.2017 |
J pri M Požovnícka |
stravovanie zamest.1/17 |
12017 |
638,37 |
|
43 |
6.2.2017 |
J pri M Kollára |
stravovanie zamest.1/17 |
012017 |
563,98 |
|
42 |
6.2.2017 |
J pri M Hviezdoslavova |
stravovanie zamest.1/17 |
012017 |
242,20 |
|
41 |
6.2.2017 |
j pri M Hurbanova |
stravovanie zamest.1/17 |
12017 |
406,55 |
|
40 |
6.2.2017 |
Elgas s.r.o. |
plyn záloha 2/17 |
0506017024 |
630,- |
|
39 |
6.2.2017 |
Elgas s.r.o. |
elektrina záloha 2/17 |
0511617021 |
419,- |
|
38 |
6.2.2017 |
Elgas s.r.o. |
elektrina záloha 2/17 |
0511717023 |
475,- |
|
37 |
6.2.2017 |
Slovak telekom |
pevne linky a internet Koll 25 1/17 |
6793111475 |
215,30 |
|
36 |
6.2.2017 |
Slovak telekom |
internet 1/17 Polov |
9793125437 |
15,- |
|
35 |
2.2.2017 |
J pri M Holl |
strav.zamestnancov 1/17 |
202017 |
463,64 |
|
34 |
2.2.2017 |
Základná kola Odbor. |
strav.zamestnancov 1/17 |
012017 |
96,20 |
|
33 |
2.2.2017 |
O-Net s.r.o. |
internet 2/2017 Hviezda |
40757 |
9,92 |
|
32 |
2.2.2017 |
O-Net s.r.o. |
internet 2/2017 Holleho |
40758 |
9,92 |
|
31 |
2.2.2017 |
O-Net s.r.o. |
internet 2/2017 Hurbanova |
40759 |
9,92 |
|
30 |
2.2.2017 |
O-Net s.r.o. |
internet 2/2017 Koll4 |
42898 |
9,92 |
|
29 |
2.2.2017 |
O-Net s.r.o. |
internet 2/2017 Dib |
41823 |
9,92 |
|
dob6 |
30.1.2017 |
MET Slovakia a.s. |
vyúčt.plynu 2016 Dib |
17220288 |
-13,72 |
|
28 |
27.1.2017 |
Progma |
tonery a kalibracia INT tab |
20170024 |
120,85 |
|
27 |
27.1.2017 |
Poradca podnikateža |
Predplatne FS 2017 |
1700100600 |
26,40 |
|
26 |
27.1.2017 |
Univerzál Ondrejovič s.r.o. |
brusenie noov |
1017004 |
10,80 |
|
25 |
27.1.2017 |
Vema |
seminár PAM |
420170232 |
54,- |
|
dob5 |
23.1.2017 |
MET Slovakia a.s. |
vyúčt.plynu 2016 Pol |
17220120 |
-350,02 |
|
dob4 |
23.1.2017 |
MET Slovakia a.s. |
vyúčt.plynu 2016 Koll25 |
17220119 |
-52,43 |
|
dob3 |
23.1.2017 |
MET Slovakia a.s. |
vyúčt.plynu 2016 Hviezd |
17220118 |
-81,21 |
|
dob2 |
23.1.2017 |
MET Slovakia a.s. |
vyúčt.plynu 2016 Hur |
17220117 |
-962,02 |
|
dob1 |
23.1.2017 |
MET Slovakia a.s. |
vyúčt.plynu 2016 Holl |
17220116 |
-59,91 |
|
24 |
23.1.2017 |
ELGAS s.r.o. |
vyúčt.elektriny 2016 Hol,Pol |
2016010844 |
340,14 |
|
23 |
23.1.2017 |
Trenč.vodárne a kanal. a.s. |
voda 0612-0401 2017 Hur |
217002874 |
100,48 |
|
22 |
23.1.2017 |
Trenč.vodárne a kanal. a.s. |
voda 0712-1001 2017 kol25 |
217003454 |
139,28 |
|
21 |
23.1.2017 |
Trenč.vodárne a kanal. a.s. |
voda 0612-0501 2017 Hv |
217003050 |
130,57 |
|
20 |
23.1.2017 |
Trenč.vodárne a kanal. a.s. |
voda 0712-1001 2017 Pol |
217001613 |
249,07 |
|
19 |
23.1.2017 |
Trenč.vodárne a kanal. a.s. |
voda 0612-0901 2017 Holl |
217001397 |
114,26 |
|
18 |
23.1.2017 |
Tlačiareň IRIS s.r.o. |
Normy aktualizovane |
20170012 |
36,90 |
|
17 |
23.1.2017 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
sol do umyvačky |
11700402 |
19,20 |
|
16 |
17.1.2017 |
Vema s.r.o. |
program.udrba PAM 1-3/17 |
720170389 |
201,- |
|
15 |
17.1.2017 |
Kongregácia kol.sestier de Notre Dame |
energie záloha 1/2017 |
17002 |
370,- |
|
14 |
17.1.2017 |
Poradca podnikateža |
doplatok FS 2016 |
5041603384 |
13,67 |
|
13 |
17.1.2017 |
Technické sluby mesta |
uloenie odpadu |
201720005 |
29,62 |
|
12 |
10.1.2017 |
ELGAS s.r.o. |
plyn záloha 1/2017 |
0506017014 |
630,- |
|
11 |
10.1.2017 |
ELGAS s.r.o. |
elektrina záloha 1/2017 |
0511617011 |
452,- |
|
10 |
10.1.2017 |
ELGAS s.r.o. |
elektrina záloha 1/2017 |
0511717013 |
475,- |
|
9 |
10.1.2017 |
Mestský bytový podnik |
prenájom garáe 2017 |
7200170044 |
1,- |
|
8 |
10.1.2017 |
Jablotron |
poplatok za kartu SIM 1-3/17 |
200001384 |
10,76 |
|
7 |
9.1.2017 |
O-Net s.r.o. |
internet 1/2017 |
40757 |
9,92 |
|
6 |
9.1.2017 |
O-Net s.r.o. |
internet 1/2017 |
40758 |
9,92 |
|
5 |
9.1.2017 |
O-Net s.r.o. |
internet 1/2017 |
40759 |
9,92 |
|
4 |
9.1.2017 |
O-Net s.r.o. |
internet 1/2017 |
41823 |
9,92 |
|
3 |
9.1.2017 |
O-Net s.r.o. |
internet 1/2017 |
42898 |
9,92 |
|
2 |
5.1.2017 |
Generali poisovna |
poistenie krade |
2405112286 |
253,65 |
|
1 |
5.1.2017 |
WebHouse s.r.o. |
poplatok za domenu |
617001380 |
14,28 |