Hlavné menu:
Zverejňovanie faktúr,zmlúv > Materská škola
Č.fa |
Dátum zaevid. |
Dodávateľ |
Účel |
Variabilný symbol |
Suma v EUR |
Náhľad |
401 |
31.12.2020 |
Poradca podnikateľa s.r.o. |
doplatok Fin spravodajca 2020 |
5042001130 |
16,39 |
|
400 |
31.12.2020 |
Elgas k.s. |
elektrina vyúčtovanie 12/2020 |
2020017649 |
551,55 |
|
399 |
31.12.2020 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. |
voda 12/2020 |
221001361 |
111,16 |
|
398 |
31.12.2020 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. |
voda 12/2020 Holl |
221000891 |
200,20 |
|
397 |
31.12.2020 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. |
voda 12/2020 Pol |
221001104 |
204,23 |
|
396 |
31.12.2020 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. |
voda 12/2020 Koll |
221001105 |
127,67 |
|
395 |
31.12.2020 |
Econia s.r.o. |
zber a likvidácia kuch.odpadu 12/2020 |
20151910 |
108,- |
|
394 |
31.12.2020 |
Mestský bytový podnik |
teplo vyúčt 12/2020 |
7000200244 |
8 000,09 |
|
393 |
31.12.202 |
Slovak telekom |
telefony 12/2020 |
8275198053 |
186,59 |
|
392 |
30.12.2020 |
Progma |
materiál a tonery |
20200349 |
473,21 |
|
391 |
18.12.2020 |
WebHouse |
webhosting 2021 maximum (mailovky) |
720080529 |
79,06 |
|
390 |
18.12.2020 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
vybavenia ŠJ |
12008752 |
401,26 |
|
389 |
18.12.2020 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
vybavenia ŠJ |
12008753 |
305,62 |
|
388 |
18.12.2020 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
vybavenia ŠJ |
12008756 |
121,96 |
|
387 |
18.12.2020 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
vybavenia ŠJ |
12008757 |
415,15 |
|
386 |
17.12.2020 |
Prvá asociácia šk.stravovania |
poplatok účastnícky |
20200101 |
20,- |
|
385 |
16.12.2020 |
Mestský bytový podnik |
záloha teplo 12/2020 |
7000200238 |
2 000,- |
|
384 |
15.12.2020 |
Progma |
DVD mecahniky |
20200396 |
57,- |
|
383 |
15.12.2020 |
MOPOS |
pračka KOll |
2000149 |
299,- |
|
382 |
11.12.2020 |
Mestský bytový podnik |
teplo 11/2020 |
74000200220 |
8 355,54 |
|
381 |
11.12.2020 |
ELMAD s.r.o. |
revízia výťahu |
2020096 |
45,- |
|
380 |
11.12.2020 |
Progma |
servis |
20200393 |
170,75 |
|
379 |
10.12.2020 |
Elgas k.s. |
elektrina 11/2020 |
2020016373 |
720,14 |
|
378 |
10.12.2020 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. |
voda 0112-0912 Koll |
220093749 |
101,20 |
|
377 |
10.12.2020 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. |
voda 0112-0912 Pol |
220093748 |
56,88 |
|
376 |
9.12.2020 |
J.T.B. s.r.o. |
revízia bleskozvodov |
172020 |
314,85 |
|
375 |
9.12.2020 |
Econia s.r.o. |
zber a likvidácia kuchynského odpadu |
20151760 |
216,- |
|
374 |
9.12.2020 |
Baribal s.r.o. |
učebné pomocky Holl |
220200755 |
548,90 |
|
373 |
9.12.2020 |
Tilia v.o.s. |
skrina na UP Hur |
20200286 |
1 080,- |
|
372 |
8.12.2020 |
Stiefel Eurocart s.r.o. |
učebné pomôcky Holl |
211310554 |
197,50 |
|
371 |
8.12.2020 |
Slovenská pošta a.s. |
predškolská výchova 2021 |
3356827 |
7,20 |
|
370 |
8.12.2020 |
Slovenská pošta a.s. |
predškolská výchova 2021 |
4177830 |
7,20 |
|
369 |
8.12.2020 |
Slovenská pošta a.s. |
nformatorium 2021 |
611213 |
25,90 |
|
368 |
8.12.2020 |
Slovenská pošta a.s. |
predškolská výchova 2021 |
2178202 |
43,20 |
|
367 |
8.12.2020 |
Slovenská pošta a.s. |
predškolská výchova 2021 |
6177828 |
7,20 |
|
366 |
8.12.2020 |
Papera s.r.o. |
kancelársky papier |
2020028054 |
153,- |
|
365 |
7.12.2020 |
MOPOS Miroslav Bušo |
chladnička výdajňa Dib |
2000142 |
269,- |
|
364 |
7.12.2020 |
Slovak Telekom |
internet Pol |
8273359950 |
11,39 |
|
363 |
7.12.2020 |
Slovak Telekom |
internet Kol a telefony |
8273327081 |
214,76 |
|
362 |
3.12.2020 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. |
voda 11/2020 Pol |
220092363 |
252,83 |
|
361 |
3.12.2020 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. |
voda 11/2020 koll |
220092364 |
182,87 |
|
360 |
3.12.2020 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. |
voda 11/2020 Dib |
220092367 |
115,92 |
|
359 |
3.12.2020 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. |
voda 11/2020 Hur |
220092368 |
92,95 |
|
358 |
3.12.2020 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. |
voda 11/2020 Holl |
220092366 |
123,41 |
|
357 |
3.12.2020 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. |
voda 11/2020 Hv |
220092365 |
96,11 |
|
356 |
2.12.2020 |
WebHouse s.r.o. |
zalohovanie dat 11/2020 |
2052905 |
15,31 |
|
355 |
2.12.2020 |
Baribal s.r.o. |
uebné pomôcky Hv |
220200691 |
721,60 |
|
354 |
2.12.2020 |
O-Net s.r.o. |
internet 12/2020 |
40757 |
9,92 |
|
353 |
2.12.2020 |
O-Net s.r.o. |
internet 12/2020 |
41823 |
9,92 |
|
352 |
2.12.2020 |
O-Net s.r.o. |
internet 12/2020 |
40759 |
9,92 |
|
351 |
2.12.2020 |
O-Net s.r.o. |
internet 12/2020 |
40758 |
9,92 |
|
350 |
2.12.2020 |
Progma Ing.Bebjaková |
servis,nastavenia, tonery,mat |
20200371 |
769,31 |
|
349 |
1.12.2020 |
osobnyudaj.sk |
výkon zodpovednej osoby 12/20 |
1020121021 |
60,- |
|
348 |
1.12.2020 |
NomiLand s.r.o. |
učebné pomôcky Polov |
22107307 |
950,01 |
|
347 |
1.12.2020 |
NomiLand s.r.o. |
učebné pomôcky Polov |
22107308 |
179,- |
|
346 |
1.12.2020 |
Honor s.r.o. |
obliečky a plachty |
201617 |
2 521,80 |
|
345 |
30.11.2020 |
NomiLand s.r.o. |
učebné pomôcky ODB |
22107334 |
284,41 |
|
344 |
30.11.2020 |
NomiLand s.r.o. |
učebné pomôcky ODB |
22107333 |
207,- |
|
343 |
30.11.2020 |
Elarin s.r.o. |
učebné pomôcky Hv |
6262020 |
328,- |
|
342 |
30.11.2020 |
Regal Sistem s.r.o. |
regále Hvi |
1520000961 |
455,62 |
|
341 |
27.11.2020 |
DEMA Senica a.s. |
učebné pomôcky Pol |
1021002550 |
296,- |
|
340 |
26.11.2020 |
Educaplay s.r.o. |
učebné pomôcky Hur |
210464 |
148,80 |
|
339 |
26.11.2020 |
ProActive s.r.o. |
učebné pomôcky Koll |
1020201415 |
1 134,90 |
|
338 |
26.11.2020 |
Elarin s.r.o. |
učebné pomôcky Dib |
6112020 |
774,- |
|
337 |
26.11.2020 |
Textilmanie s.r.o. |
paplony a podušky Dib |
3202000001 |
247,50 |
|
336 |
26.11.2020 |
Inšpirácia s.r.o. |
učebné pomôcky Hur |
2152 |
206,- |
|
335 |
26.11.2020 |
Baribal s.r.o. |
učebné pomôcky Hur |
220200647 |
115,10 |
|
334 |
26.11.2020 |
Nomiland s.r.o. |
učebné pomôcky Hur |
22107111 |
531,80 |
|
333 |
25.11.2020 |
LIMEX ČR s.r.o. |
koberec Hviezda |
2430200046 |
397,77 |
|
332 |
24.11.2020 |
Stiefel Eurocart s.r.o. |
učebné pomôcky POL |
211310494 |
52,- |
|
331 |
24.11.2020 |
EMITplus, s.r.o. |
učebný softver POL |
20100042 |
82,27 |
|
330 |
24.11.2020 |
E.N.E.S. spol. s.r.o. |
učebné pomôcky POL |
200515 |
75,08 |
|
329 |
23.11.2020 |
Elgas k.s. |
eletkrina zaloha 12/2020 Holl |
0511720123 |
232,- |
|
328 |
23.11.2020 |
Elgas k.s. |
plyn záloha 12/2020 |
0506020124 |
617,- |
|
327 |
23.11.2020 |
Elgas k.s. |
eletkrina zaloha 12/2020 |
0511620121 |
580,- |
|
326 |
20.11.2020 |
Progma |
UP - NTB ku tabuliam |
20200348 |
1 219,60 |
|
325 |
20.11.2020 |
Educaplay s.r.o. |
učebné pomôcky ODB |
210447 |
149,60 |
|
324 |
20.11.2020 |
ELgas k.s. |
elektrina vyúčtovanie 10/20 |
2020014498 |
792,31 |
|
323 |
20.11.2020 |
SOFT - GL s.r.o. |
aktualizácia soft. ŠJ |
2011001476 |
240,- |
|
322 |
20.11.2020 |
Relia s.r.o. |
publikácia Odvody 2020 |
2034193 |
16,50 |
|
321 |
19.11.2020 |
Eldasys s.r.o. |
zrušenie starých káblov sklad MŠ Hviezda |
1020063 |
153,58 |
|
320 |
18.11.2020 |
Merkury Shop s.r.o. |
vrecia na lístie |
1900781120 |
82,87 |
|
319 |
18.11.2020 |
Mestský bytový podnik |
teplo 10/2020 |
7000200200 |
5 366,23 |
|
318 |
13.11.2020 |
Trenč.vodárne a kanalizácie |
voda 10/2020 Pol |
220087828 |
350,90 |
|
317 |
13.11.2020 |
Trenč.vodárne a kanalizácie |
voda 10/2020 Dib |
220087742 |
134,34 |
|
316 |
13.11.2020 |
Trenč.vodárne a kanalizácie |
voda 10/2020 Holl |
220087741 |
150,95 |
|
315 |
13.11.2020 |
Trenč.vodárne a kanalizácie |
voda 10/2020 Hviez |
220087740 |
116,20 |
|
314 |
13.11.2020 |
Trenč.vodárne a kanalizácie |
voda 10/2020 Hur |
220087910 |
159,86 |
|
313 |
13.11.2020 |
Trenč.vodárne a kanalizácie |
voda 10/2020 Koll |
220087829 |
261,19 |
|
312 |
10.11.2020 |
Econia s.r.o. |
zber a likvidácia kuchynského odpadu 10/2020 |
20151601 |
216,- |
|
311 |
6.11.2020 |
Slovak telekom |
ineternet |
8271499113 |
11,39 |
|
310 |
6.11.2020 |
Slovak telekom |
telefony a internet |
8271466077 |
202,68 |
|
309 |
5.11.2020 |
Slovak telekom |
mobilny internet |
8271320167 |
19,42 |
|
308 |
5.11.2020 |
DAMITO s.r.o. |
čistiace |
220110009 |
69,34 |
|
307 |
5.11.2020 |
DAMITO s.r.o. |
čistiace |
220101385 |
3 079,91 |
|
306 |
5.11.2020 |
Kaufland |
poukážky reg.prac.síl |
390001048 |
4 445,- |
|
305 |
3.11.2020 |
O-Net s.r.o. |
internet 11/2020 |
41823 |
9,92 |
|
304 |
3.11.2020 |
O-Net s.r.o. |
internet 11/2020 |
40759 |
9,92 |
|
303 |
3.11.2020 |
O-Net s.r.o. |
internet 11/2020 |
40758 |
9,92 |
|
302 |
3.11.2020 |
O-Net s.r.o. |
internet 11/2020 |
40757 |
9,92 |
|
301 |
2.11.2020 |
osobnyudaj.sk s.r.o. |
výkon zodpovednej osoby 11/2020 |
1020111019 |
60,- |
|
300 |
29.10.2020 |
BITO Skladovacia technika |
regále ŠJ Hv a Kol |
201116 |
372,- |
|
299 |
29.10.2020 |
Progma |
tonery |
20200314 |
369,12 |
|
298 |
27.10.2020 |
ELGAS k.s. |
elektrina záloha 11/2020 |
0511620111 |
567,- |
|
297 |
27.10.2020 |
ELGAS k.s. |
plyn záloha 11/2020 |
0506020114 |
617,- |
|
296 |
27.10.2020 |
ELGAS k.s. |
elektrina záloha 11/2020 |
0511720113 |
232,- |
|
295 |
26.10.2020 |
Regas s.r.o. |
revízia plynových zariadení |
200522 |
546,67 |
|
294 |
26.10.2020 |
LIMEX ČR s.r.o. Koberce Trend |
koberec Hviezda |
2430200040 |
411,58 |
|
293 |
26.10.2020 |
RM Gastro Jaz s.r.o. |
oprava konvektomatu Holl |
12007111 |
84,23 |
|
292 |
26.10.2020 |
Progma |
NTB ku tabuliam Hv,Odb |
20200295 |
1 111,60 |
|
291 |
26.10.2020 |
Progma |
interaktivne tabule a projektory Hv,Odb |
20200294 |
3 498,- |
|
290 |
26.10.2020 |
Trenč.vodárne a kanal. a.s. |
voda 9/2020 Hurbanova |
220082176 |
120,22 |
|
289 |
26.10.2020 |
Sponka s.r.o. |
zošívačky |
20416 |
38,- |
|
288 |
21.10.2020 |
Základná škola Odborárska |
záloha ener.8-12/2020 MŠ Odbor |
10 |
1 017,90 |
|
287 |
21.10.2020 |
Nomiland s.r.o. |
učebne ODB |
22104801 |
202,10 |
|
286 |
21.10.2020 |
Phoenix Corporation s.r.o. |
rúška |
2020510879 |
199,- |
|
285 |
21.10.2020 |
Marez s.r.o. |
revízia el.zaraidení |
1432020 |
914,30 |
|
284 |
19.10.2020 |
Elgas k.s. |
elektrina vyúčtovanie 9/2020 |
2020012915 |
614,31 |
|
283 |
19.10.2020 |
Mestský bytový podnik |
teplo 9/2020 |
7000200180 |
232,52 |
|
282 |
19.10.2020 |
Pamiko spol. s r.o. |
Naša škola |
36520 |
15,- |
|
281 |
19.10.2020 |
Pavol Žucha OCHZ |
oprava chaldničky ŠJ Poľovnícka |
20035 |
55,20 |
|
280 |
16.10.2020 |
Nomiland s.r.o. |
kolobežky Odborárska |
22104726 |
265,- |
|
279 |
13.10.2020 |
Trenč.vodárne a kanal. a.s. |
voda 9/2020 Dibrovova |
220081151 |
181,80 |
|
278 |
13.10.2020 |
Trenč.vodárne a kanal. a.s. |
voda 9/2020 Hollého |
220081150 |
177,36 |
|
277 |
13.10.2020 |
Trenč.vodárne a kanal. a.s. |
voda 9/2020 Hviezda |
220081149 |
140,12 |
|
276 |
13.10.2020 |
Gastrolux s.r.o. |
tesnenie na rúru ŠJ Kollára |
10202561 |
17,98 |
|
275 |
12.10.2020 |
Originálne hračky - Original trade s.r.o. |
učebne pomôcky MŠ Odborárska |
32005352 |
71,13 |
|
274 |
12.10.2020 |
Komínsystém s.r.o. |
revízia komínov |
2020248 |
109,07 |
|
273 |
12.10.2020 |
Trenč.vodárne a kanal. a.s. |
voda 9/2020 Koll |
220080409 |
250,58 |
|
272 |
12.10.2020 |
Trenč.vodárne a kanal. a.s. |
voda 9/2020 Pol |
220080408 |
403,63 |
|
271 |
12.10.2020 |
Econia s.r.o. |
odvoz a likvidácia kuchynského odpadu 9/20 |
20151424 |
216,- |
|
270 |
12.10.2020 |
Jablotron Slovakia s.r.o. |
poplatok za SIMku ku alarmu Kollára 25 |
200056528 |
10,76 |
|
269 |
7.10.2020 |
Tatrasvit Svit Socks a.s. |
bavlnene rúška |
6559020 |
180,- |
|
268 |
6.10.2020 |
Ľubomír Černý predaj-servis bielej techniky |
oprava pračky Pol |
112020 |
58,- |
|
267 |
6.10.2020 |
Slovak telekom |
mobilny internet |
8269460122 |
19,99 |
|
266 |
6.10.2020 |
Slovak telekom |
internet 9/2020 |
8269642886 |
11,39 |
|
265 |
6.10.2020 |
Slovak telekom |
telefóny a internet |
8269610089 |
181,97 |
|
264 |
6.10.2020 |
Edenred Ticket Service s.r.o. |
stravné lístky |
9723201565 |
1 612 |
|
263 |
6.10.2020 |
Maquita s.r.o. |
učebne pmôcky ODB |
202003122 |
40,37 |
|
262 |
5.10.2020 |
Original trade s.r.o. |
učebné pomôcky ODB |
22005411 |
71,13 |
|
261 |
2.10.2020 |
Vema s.r.o. |
aplikácia PAM 10/20-12/20 |
8412100708 |
258,96 |
|
260 |
1.10.2020 |
Kooperatíva poisťovňa |
urazove poistenie 20/21 |
6565820601 |
552 |
|
259 |
1.10.2020 |
O-Net s.r.o. |
internet 10/2020 Dib |
41823 |
9,92 |
|
258 |
1.10.2020 |
O-Net s.r.o. |
internet 10/2020 Hv |
40757 |
9,92 |
|
257 |
1.10.2020 |
O-Net s.r.o. |
internet 10/2020 Holl |
40758 |
9,92 |
|
256 |
1.10.2020 |
O-Net s.r.o. |
internet 10/2020 Hur |
40759 |
9,92 |
|
255 |
1.10.2020 |
WebHouse s.r.o. |
zálohovanie domeny 9/20 |
2043316 |
18,38 |
|
254 |
1.10.2020 |
osobnyudaj.sk s.r.o. |
výkon zodpovednej osoby 10/2020 |
1020101025 |
60,- |
|
253 |
30.9.2020 |
Internet Mall Slovakia s.r.o. |
vyvýšené záhony |
8044576910 |
444,- |
|
252 |
30.9.2020 |
Progma |
tonery a servis PC |
20200262 |
302,40 |
|
251 |
28.9.2020 |
Elgas k.s. |
elektrina záloha 10/2020 Holl |
0511720103 |
232,- |
|
250 |
28.9.2020 |
Elgas k.s. |
plyn záloha 10/2020 |
0506020104 |
617,- |
|
249 |
28.9.2020 |
Elgas k.s. |
elektrina záloha 10/2020 |
0511620101 |
581,- |
|
248 |
24.9.2020 |
JAZ servis Macko |
oprava sporaka ŠJ Hur |
2020059 |
106,44 |
|
247 |
24.9.2020 |
JurisDat Mgr. Martin Medlen |
predprimárne vzdelávanie 2020-2021 |
420044313 |
149,20 |
|
246 |
24.9.2020 |
Trenčiaske vodárne a kanalizácie |
voda 8/2020 Kollára |
220074975 |
82,37 |
|
245 |
24.9.2020 |
Trenčiaske vodárne a kanalizácie |
voda 8/202 Polovnicka |
220074974 |
155,45 |
|
244 |
24.9.2020 |
Trenčiaske vodárne a kanalizácie |
voda 8/2020 Hurbanova |
220074265 |
90,41 |
|
243 |
24.9.2020 |
Trenčiaske vodárne a kanalizácie |
voda 8/2020 Dib |
220073902 |
170,75 |
|
242 |
24.9.2020 |
Trenčiaske vodárne a kanalizácie |
voda 8/2020 Hviezda |
220073895 |
111,97 |
|
241 |
24.9.2020 |
Trenčiaske vodárne a kanalizácie |
voda 8/2020 Hollého |
220073901 |
169,06 |
|
240 |
23.9.2020 |
Uniqua poisťovňa |
poistenie vozík PZP |
9259450300 |
19,32 |
|
239 |
23.9.2020 |
Generali Slovensko |
poistenie kradež MPC |
5720078657 |
179,- |
|
238 |
21.9.2020 |
VEMA s.r.o. |
certifikát PAM |
8412100543 |
43,20 |
|
237 |
21.9.2020 |
ELGAS k.s. |
elektrina vyúčtovanie 8/20 |
2020010934 |
44,64 |
|
236 |
18.9.2020 |
Razivia s.r.o. |
ozonové generátory |
2020146 |
3 337,92 |
|
235 |
11.9.2020 |
Andrej Surovčík |
reinštalácia PC Polov.I.dole |
20200049 |
50,- |
|
234 |
11.9.2020 |
Ing. Bebjaková PROGMA |
tonery, bateria do pc a servis |
20200249 |
147,09 |
|
233 |
10.9.2020 |
H.P.Kalibrácie Pavol Hamerlík |
kalibrácia meracieho prístroja |
2020188 |
60,- |
|
232 |
10.9.2020 |
Univerzál Ondrejovič s.r.o. |
brusenie nožov ŠJ Koll |
1020331 |
38,40 |
|
231 |
8.9.2020 |
EkonSpo Ing. Vladimír Pápeš |
tlač poštových poukazov |
20201214 |
61,31 |
|
230 |
7.9.2020 |
Damito s.r.o. |
dezinfekčné prostriedky na zač.šk.r. |
220080959 |
872,- |
|
229 |
7.9.2020 |
Slovak telekom a.s. |
telefony a internet Kollara 8/2020 |
8267752433 |
155,90 |
|
228 |
7.9.2020 |
Slovak telekom a.s. |
internet polovnicka 8/20 |
8267611803 |
19,99 |
|
227 |
7.9.2020 |
Slovak telekom a.s. |
internet mobilny |
8267784948 |
11,39 |
|
226 |
7.9.2020 |
Damito s.r.o. |
dezinfekčné prostriedky na zač.šk.r. |
220090016 |
131,81 |
|
225 |
7.9.2020 |
Technické služby mesta |
zber a likvidácia komun.odpadu 2020 |
20201666 |
2 294,04 |
|
224 |
7.9.2020 |
Econia s.r.o. |
zber a likvidácia kuchynského odpadu 8/2020 |
20151235 |
86,40 |
|
223 |
3.9.2020 |
O-Net s.r.o. |
internet 9/2020 Hviezda |
40757 |
9,92 |
|
222 |
3.9.2020 |
O-Net s.r.o. |
internet 9/2020 Holl |
40758 |
9,92 |
|
221 |
3.9.2020 |
O-Net s.r.o. |
internet 9/2020 Hur |
40759 |
9,92 |
|
220 |
3.9.2020 |
O-Net s.r.o. |
internet 9/2020 DIB |
41823 |
9,92 |
|
219 |
2.9.2020 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
výkon zodpovednej osoby 9/2020 |
1020091013 |
60,- |
|
218 |
2.9.2020 |
RM Gastro JAZ s.r.o. |
vybavenie ŠJ Koll |
12005597 |
54,66 |
|
217 |
28.8.2020 |
Základná škola Odborárska |
vyúčtovanie energií 2019 |
2020 |
1 155,11 |
|
216 |
24.8.2020 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
vyvbavenie ŠJ |
12005285 |
73,84 |
|
215 |
24.8.2020 |
ELGAS k.s. |
elektrina záloha 9/2020 |
0511620091 |
567,- |
|
214 |
24.8.2020 |
ELGAS k.s. |
plyn záloha 9/2020 |
0506020094 |
617,- |
|
213 |
24.8.2020 |
ELGAS k.s. |
elektrina záloha 9/20 Holl |
0511720093 |
232,- |
|
212 |
24.8.2020 |
Jaroslav Štefák,oprava automobilov |
oprava spojky |
142020 |
299,34 |
|
211 |
24.8.2020 |
ELGAS k.s. |
elektrina vyúčtovanie 7/2020 |
2020009763 |
396,55 |
|
210 |
24.8.2020 |
Ing.Bebjaková-PROGMA |
tonery,servis PC |
20200226 |
152,90 |
|
209 |
24.8.2020 |
Trenč.vodárne a kanalizácie |
voda 7/2020 Hur |
220069150 |
139,99 |
|
208 |
24.8.2020 |
Trenč.vodárne a kanalizácie |
voda 0608-1908 výmena vodomeru Koll |
220069377 |
27,25 |
|
207 |
17.8.2020 |
Trenč.vodárne a kanalizácie |
voda 6+7/2020 Di |
220068995 |
203,74 |
|
206 |
17.8.2020 |
Trenč.vodárne a kanalizácie |
voda 6+7/20 Hol |
220068972 |
228,17 |
|
205 |
17.8.2020 |
Trenč.vodárne a kanalizácie |
voda 7/2020 Hv |
220068971 |
67,76 |
|
204 |
17.8.2020 |
Trenč.vodárne a kanalizácie |
voda 7/2020 Pol |
220068885 |
306,32 |
|
203 |
14.8.2020 |
Trenč.vodárne a kanalizácie |
voda 7/2020 Kol |
220068716 |
218,82 |
|
202 |
13.8.2020 |
IVES Košice |
IBEU 9/2020-8/2021 |
5590033825 |
83,65 |
|
201 |
11.8.2020 |
Slovak telekom |
telefony 7/2020 |
8265905208 |
171,94 |
|
200 |
5.8.2020 |
Baribal s.r.o. |
kúpeľňový nábytok |
220200275 |
751,10 |
|
199 |
5.8.2020 |
Hnor s.r.o. |
návliečky |
201007 |
798,- |
|
198 |
5.8.2020 |
Poradca podnikateľa |
ročný prístup k zákonom |
5920017178 |
165,- |
|
197 |
5.8.2020 |
osobnyudaj.sk |
výkon zodpovednej osoby 8/20 |
1020081014 |
60,- |
|
196 |
5.8.2020 |
O-Net s.r.o. |
internet 8/2020 |
41823 |
9,92 |
|
195 |
5.8.2020 |
O-Net s.r.o. |
internet 8/2020 |
40759 |
9,92 |
|
194 |
5.8.2020 |
O-Net s.r.o. |
internet 8/2020 |
40758 |
9,92 |
|
193 |
5.8.2020 |
O-Net s.r.o. |
internet 8/2020 |
40757 |
9,92 |
|
192 |
5.8.2020 |
Webhouse s.r.o. |
zalohovanie domeny |
2034239 |
19,63 |
|
191 |
5.8.2020 |
Slovak telekom |
internet 8/20 |
8265763891 |
19,99 |
|
190 |
5.8.2020 |
Slovak telekom |
internet 8/20 |
8265938605 |
11,39 |
|
189 |
29.7.2020 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
odpojenie starych sporakov |
12004453 |
48,- |
|
188 |
29.7.2020 |
TELE FAX s.r.o. |
paralel.telefony 3ks a inštalacia |
2020037 |
138,- |
|
187 |
29.7.2020 |
ELGAS k.s. |
elektrina záloha 8/20 |
0511620081 |
580,- |
|
186 |
29.7.2020 |
ELGAS k.s. |
elektrina záloha 8/20 Holl |
0511720083 |
232,- |
|
185 |
29.7.2020 |
ELGAS k.s. |
plyn zaloha 8/20 |
0506020084 |
617,- |
|
184 |
16.7.2020 |
ELGAS k.s. |
elektrina vyúčtovanie 6/20 |
2020008292 |
577,02 |
|
183 |
16.7.2020 |
Trenčianske vodárne a kanal. |
vodné,stočné Hurbanova |
220062336 |
159,91 |
|
182 |
15.7.2020 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
KAP.sporaky ŠJ Polovnicka |
12004355 |
6 639,78 |
|
181 |
13.7.2020 |
Trenčianske vodárne a kanal. |
voda 6/2020 Koll |
220061377 |
222,40 |
|
180 |
13.7.2020 |
Trenčianske vodárne a kanal. |
voda 6/2020 Polov |
220061376 |
385,94 |
|
179 |
13.7.2020 |
VEMA s.r.o. |
využívanie a datove app V4 7-9/20 |
8412100153 |
258,96 |
|
178 |
13.7.2020 |
REGAS s.r.o. |
vymena plyn.ventilov ŠJ Polovnicka |
200292 |
84,36 |
|
177 |
13.7.2020 |
ŠEVT a.s. |
tlačivá šk.r.20/21 |
1202204465 |
95,99 |
|
176 |
9.7.2020 |
Trenčianske vodárne a kanal |
voda 6/2020 Hviezda |
220060879 |
61,12 |
|
175 |
9.7.2020 |
Jablotron Slovakia s.r.o. |
karta SIM k alarmu Koll 7-9/2020 |
200036534 |
10,76 |
|
174 |
7.7.2020 |
Slovak telekom a.s. |
telefony 7/2020 |
8264044100 |
216,05 |
|
173 |
7.7.2020 |
Slovak telekom a.s. |
internet Polovnicka 7/20 |
8263902635 |
19,99 |
|
172 |
7.7.2020 |
Slovak telekom a.s. |
internet mobilny 7/20 |
8264074137 |
11,39 |
|
171 |
6.7.2020 |
Regalsistem s.r.o. |
regále MŠ Hviezdoslavova |
1520000548 |
451,57 |
|
170 |
3.7.2020 |
ELMAD s.r.o. |
revízia výťahov |
2020038 |
45,- |
|
169 |
3.7.2020 |
Econia s.r.o. |
zber a likvidácia kuchynského odpadu 6/2020 |
20150832 |
172,80 |
|
168 |
2.7.2020 |
Elgas k.s. |
el.zaloha Holl 7/2020 |
0511720073 |
232,- |
|
167 |
2.7.2020 |
Elgas k.s. |
plyn záloha 7/2020 |
0506020074 |
617,- |
|
166 |
2.7.2020 |
Elgas k.s. |
elektrina zaloha 7/2020 |
0511620071 |
580,- |
|
165 |
2.7.2020 |
O-Net s.r.o. |
internet 7/2020 Hv |
40757 |
9,92 |
|
164 |
2.7.2020 |
O-Net s.r.o. |
internet 7/2020 Hur |
40759 |
9,92 |
|
163 |
2.7.2020 |
O-Net s.r.o. |
internet 7/2020 Holl |
40758 |
9,92 |
|
162 |
2.7.2020 |
O-Net s.r.o. |
internet 7/2020 Dib |
41823 |
9,92 |
|
161 |
1.7.2020 |
osobnyudaj.sk s.r.o. |
Vykon zodpovednej osoby |
1020071037 |
60,- |
|
160 |
1.7.2020 |
Komunálna poisťovna |
PZP Fiat |
6820014173 |
85,41 |
|
159 |
29.6.2020 |
Inštitút celoživot.vzdelávania |
videoseminár Manažovanie MŠ |
372020 |
30,- |
|
158 |
24.6.2020 |
Jaroslav Ilenčík |
chemické čistenie plynového kotla MŠ Poľovnícka |
03062020 |
494,- |
|
157 |
23.6.2020 |
Izotech Group |
doplatok rekonštrukcia umyvarky |
2020037 |
2 246,77 |
|
156 |
23.6.2020 |
Izotech Group |
rekonštrukcia umyváriek Hv |
2020036 |
18 091,34 |
|
155 |
23.6.2020 |
Progma |
tonery,monitor,servis |
20200172 |
482,68 |
|
154 |
23.6.2020 |
Vladimír Kopún - plynoterm |
oprava kotla Hur |
2020066 |
72,50 |
|
153 |
23.6.2020 |
Vladimír Kopún - plynoterm |
kontrola a servis kotla Hu |
2020067 |
60,- |
|
dob2 |
19.6.2020 |
ELGAS k.s. |
elektrina vyúčt.5/2020 |
2020006645 |
-33,92 |
|
152 |
19.6.2020 |
Firex Slovakia s.r.o. |
kontrola požiarnych hadic |
20060012 |
78,54 |
|
151 |
16.6.2020 |
KOP elektro s.r.o. |
elektro materiál garaž |
200105 |
57,90 |
|
150 |
16.6.2020 |
Mestský bytový podnik |
teplo máj 2020 |
7000200109 |
383,97 |
|
149 |
16.6.2020 |
Trenč.vodárne a kanalizácie a.s. |
voda 5/2020 Kollára |
220055023 |
81,82 |
|
148 |
16.6.2020 |
Trenč.vodárne a kanalizácie a.s. |
voda 5/2020 Polovnicka |
220055022 |
171,53 |
|
147 |
15.6.2020 |
Trenč.vodárne a kanalizácie a.s. |
voda 5/2020 Hurbanova |
220054901 |
73,06 |
|
146 |
15.6.2020 |
Trenč.vodárne a kanalizácie a.s. |
voda 5/2020 Dibrovova |
220054645 |
82,96 |
|
145 |
15.6.2020 |
Trenč.vodárne a kanalizácie a.s. |
voda 5/2020 Hollého |
220054644 |
82,56 |
|
144 |
15.6.2020 |
Trenč.vodárne a kanalizácie a.s. |
voda 5/2020 Hviezda |
220054643 |
49,20 |
|
143 |
15.6.2020 |
Pavol Žucha - OCHZ |
oprava chladničky ŠJ Holl |
20019 |
258,40 |
|
142 |
8.6.2020 |
BKP Rent s.r.o. |
dezinfekcia povrchov |
200008 |
288,48 |
|
141 |
8.6.2020 |
Slovak telekom |
mobilny internet |
8262190453 |
11,39 |
|
140 |
8.6.2020 |
Slovak telekom |
internet Kol + telefony |
8262158471 |
194,87 |
|
139 |
8.6.2020 |
Slovak telekom |
internet 6/2020 Pol |
8262017461 |
19,99 |
|
138 |
5.6.2020 |
Slovenská pošta |
predškoská výchova |
2356827 |
3,60 |
|
137 |
5.6.2020 |
Slovenská pošta |
predškolská výchova |
3177830 |
3,60 |
|
136 |
5.6.2020 |
Slovenská pošta |
predškolská výchova |
5177828 |
3,60 |
|
135 |
5.6.2020 |
Základná škola Odborárska |
energie MŠ 1,2,3,6/2020 |
7 |
676,34 |
|
134 |
2.6.2020 |
O-Net s.r.o. |
internet 6/2020 |
40759 |
9,92 |
|
133 |
2.6.2020 |
WebHouse |
zalohovanie |
2025403 |
15,47 |
|
132 |
2.6.2020 |
Damito s.r.o. |
dezinfekčne prostriedky a zásobníky |
220050948 |
1 607,30 |
|
131 |
2.6.2020 |
Edenred Ticket Service s.r.o. |
stravne listky 3-5/2020 |
9001047214 |
9 149,40 |
|
130 |
2.6.2020 |
Perfect Distribution a.s. |
teplomery, rukavice |
3020050707 |
513,91 |
|
129 |
2.6.2020 |
O-Net s.r.o. |
internet 6/2020 Dib |
41823 |
9,92 |
|
128 |
2.6.2020 |
O-Net s.r.o. |
internet 6/2020 Holl |
40758 |
9,92 |
|
127 |
2.6.2020 |
O-Net s.r.o. |
internet 6/2020 HV |
40757 |
9,92 |
|
126 |
1.6.2020 |
osobnyudaj.sk s.r.o. |
výkon zodpovednej osoby 6/20 |
1020060979 |
60,- |
|
125 |
1.6.2020 |
ELGAS k.s. |
elektrina záloha HOLL 6/20 |
0511620061 |
567,- |
|
124 |
1.6.2020 |
ELGAS k.s. |
plyn záloha 6/2020 |
0506020064 |
617,- |
|
123 |
1.6.2020 |
ELGAS k.s. |
elektrina záloha 6/2020 |
0511720063 |
232,- |
|
122 |
25.5.2020 |
KOP elektro s.r.o. |
svietidla HV |
200065 |
106,90 |
|
121 |
22.5.2020 |
Slovak telekom a.s. |
telefony 4/2020 |
8258637255 |
155,75 |
|
120 |
18.5.2020 |
Mestský bytový podnik |
teplo 4/2020 |
7000200088 |
3 363,20 |
|
DOB1 |
15.5.2020 |
ELGAS k.s. |
vyučtovanie elektriny 4/2020 |
2020005147 |
-47,09 |
|
119 |
14.5.2020 |
Trenč.vodárne a kanal. |
voda 3+4/20 Hvie |
220048287 |
130,98 |
|
118 |
14.5.2020 |
Trenč.vodárne a kanal. |
voda 3+4/20 Hur |
220048241 |
107,56 |
|
117 |
14.5.2020 |
Trenč.vodárne a kanal. |
voda3+4/20 Holl |
220048240 |
159,65 |
|
116 |
14.5.2020 |
Trenč.vodárne a kanal. |
voda 3+4/20 Dib |
220048239 |
166,72 |
|
115 |
13.5.2020 |
Trenč.vodárne a kanal. |
voda 4/2020 Koll |
220047679 |
66,55 |
|
114 |
12.5.2020 |
Trenč.vodárne a kanal. |
voda 4/2020 Polovnicka |
220047385 |
154,92 |
|
113 |
5.5.2020 |
Slovak telekom a.s. |
internet Polovnicka 5/2020 |
8258669086 |
11,39 |
|
112 |
5.5.2020 |
Slovak telekom a.s. |
mobilny internet 5/2020 |
8258497126 |
19,99 |
|
111 |
4.5.2020 |
ELGAS k.s. |
elektrina Holleho zaloha 5/2020 |
0511720053 |
232,- |
|
110 |
4.5.2020 |
ELGAS k.s. |
plyn záloha 5/2020 |
0506020054 |
617,- |
|
109 |
4.5.2020 |
ELGAS k.s. |
elektrina 5/2020 zaloha okrem Holl |
0511620051 |
580,- |
|
108 |
4.5.2020 |
O-Net s.r.o. |
internet 5/2020 |
40757 |
9,92 |
|
107 |
4.5.2020 |
O-Net s.r.o. |
internet 5/2020 |
41823 |
9,92 |
|
106 |
4.5.2020 |
O-Net s.r.o. |
internet 5/2020 |
40759 |
9,92 |
|
105 |
4.5.2020 |
O-Net s.r.o. |
internet 5/2020 |
40758 |
9,92 |
|
104 |
4.5.2020 |
osobnyudaj.sk |
vykon zodpovednej osoby 5/2020 |
1020050965 |
60,- |
|
103 |
29.4.2020 |
KOP elektro s.r.o. |
materiál elektro Hviezda |
200011 |
974,74 |
|
102 |
29.4.2020 |
GENERALI poisťovňa |
poistenie kradež MPC |
5720075329 |
231,- |
|
101 |
24.4.2020 |
Mestský bytový podnik |
teplo 3/2020 |
7000200068 |
7 811,25 |
|
100 |
24.4.2020 |
Technické služby mesta |
zrezanie vŕby Polovnicka |
202020155 |
108,- |
|
99 |
24.4.2020 |
Remek s.r.o. |
SW pokladna 2020 |
200100382 |
48,- |
|
98 |
17.4.2020 |
VEMA s.ro. |
datove a app 4-6/2020 |
720202242 |
249,48 |
|
97 |
16.4.2020 |
ELGAS k.s. |
elektrina vyúčtovanie 3/220 |
2020003642 |
290,38 |
|
96 |
15.4.2020 |
Trenč.vodárne a kanal. |
voda 3/2020 Kollára |
220042050 |
112,30 |
|
95 |
15.4.2020 |
Trenč.vodárne a kanal. |
voda 3/2020 Polovnicka |
220042049 |
192,05 |
|
94 |
8.4.2020 |
Jablotron Slovakia |
poplatok za SIMku ku alarmu 4-6/2020 |
200019171 |
10,76 |
|
93 |
7.4.2020 |
Izotech Group s.r.o. |
oprava terás Hollého |
2020022 |
10 736,96 |
|
92 |
6.4.2020 |
Generali poisťovňa |
poistenie kradež MPC 12.5.20-11.5.21 |
5720060767 |
107,- |
|
91 |
6.4.2020 |
Econia s.r.o. |
vývoz a likvidácia kuch. odpadu 3/2020 |
20150418 |
108,- |
|
90 |
6.4.2020 |
Sponka s.r.o. |
archivne spony |
20127 |
40,- |
|
89 |
6.4.2020 |
Slovak telekom |
mobilny internet |
8256223901 |
19,99 |
|
88 |
6.4.2020 |
Slovak telekom |
internet Polov |
8256395991 |
11,39 |
|
87 |
6.4.2020 |
Slovak telekom |
telefony a internet |
8256363962 |
166,61 |
|
86 |
2.4.2020 |
O-NET s.r.o. |
internet 4/2020 |
40758 |
9,92 |
|
85 |
2.4.2020 |
O-NET s.r.o. |
internet 4/2020 |
40757 |
9,92 |
|
84 |
2.4.2020 |
O-NET s.r.o. |
internet 4/2020 |
40759 |
9,92 |
|
83, |
2.4.2020 |
O-NET s.r.o. |
internet 4/2020 |
41823 |
9,92 |
|
82 |
2.4.2020 |
Progma |
ESET licencia na rok |
20200095 |
518,57 |
|
81 |
1.4.2020 |
WebHouse s.r.o. |
zálohovanie dát na serveri Webstránka 3/2020 |
2015056 |
14,39 |
|
80 |
1.4.2020 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
výkon zodpovednej osoby 3/2020 |
1020040971 |
60,- |
|
79 |
30.3.2020 |
Elgas k.s. |
elektrina záloha Holl 4/2020 |
0511720043 |
232,- |
|
78 |
30.3.2020 |
Elgas k.s. |
plyn záloha 4/2020 |
0506020044 |
617,- |
|
77 |
30.3.2020 |
Elgas k.s. |
elektrina zaloha 4/2020 |
0511620041 |
567,- |
|
76 |
27.3.2020 |
Osobnyudaj.sk-WB, s.r.o. |
Výkon činnosti zodpovednej osoby 2020 |
2020067 |
220 |
|
75 |
27.3.2020 |
Damito s.r.o. |
dezinfekčné prostriedky |
220030803 |
357,73 |
|
74 |
20.3.2020 |
Regionálne združenie miest a obcí |
Publikácia Účtovné súvzťažnosti |
200089 |
33,- |
|
73 |
19.3.2020 |
Progam Ing.Bebjaková |
tonery, router, údržba |
20200076 |
185,82 |
|
72 |
19.3.2020 |
Progam Ing.Bebjaková |
NTB ŠJ Hurbanova |
20200075 |
509,- |
|
71 |
16.3.2020 |
Trenč.vodárne a kanal |
voda 2/2020 Hurbanova |
220036099 |
118,96 |
|
70 |
16.3.2020 |
Trenč.vodárne a kanal |
voda 2/2020 Dibrovova |
220035877 |
99,29 |
|
69 |
16.3.2020 |
Trenč.vodárne a kanal |
voda 2/2020 Hollého |
220035876 |
99,71 |
|
68 |
16.3.2020 |
Trenč.vodárne a kanal |
voda 2/2020 Hviezda |
220035875 |
107,14 |
|
67 |
16.3.2020 |
Elgas k.s. |
elektrina vyúčtovanie 2/2020 |
2020002346 |
620,24 |
|
66 |
16.3.2020 |
Mestský bytový podnik |
teplo 2/2020 |
7000200032 |
9 546,97 |
|
65 |
12.3.2020 |
Trenč.vodárne a kanal |
voda 2/2020 Kollára |
220035750 |
157,15 |
|
64 |
12.3.2020 |
Trenč.vodárne a kanal |
voda 2/2020 Polovnicka |
220035749 |
262,46 |
|
63 |
11.3.2020 |
RM Gastro Jaz |
krajač zeleniny ŠJ Hviezda |
12001248 |
968,76 |
|
62 |
9.3.2020 |
Slovak telekom |
internet Pol 3/2020 |
8253958683 |
19,99 |
|
61 |
9.3.2020 |
Slovak telekom |
mobilny internet 3/2020 |
8254129284 |
11,39 |
|
60 |
9.3.2020 |
Univerzál - Ondrejovič s.r.o. |
brúsenie nožíkov a šajby |
1020088 |
15,36 |
|
59 |
5.3.2020 |
Sun Consulting s.r.o. |
ubytovanie a strava predškoláci lyžiarsky |
12020004 |
1 311,- |
|
58 |
5.3.2020 |
Slovak telekom |
telefony a internet 2/20 |
8254096027 |
169,80 |
|
57 |
5.3.2020 |
Martin Adámek |
uteráky 150 ks |
20100007 |
208,50 |
|
56 |
5.3.2020 |
ECONIA s.r.o. |
zber a likvidácia kuch.od.2/20 |
20150259 |
216,- |
|
55 |
2.3.2020 |
Elgas k.s. |
elektrina 3/2020 |
0511620031 |
580,- |
|
54 |
2.3.2020 |
Elgas k.s. |
plyn 3/2020 |
0506020034 |
617,- |
|
53 |
2.3.2020 |
Elgas k.s. |
elektrina 3/2020 |
0511720033 |
232,- |
|
52 |
2.3.2020 |
V.A.J.A.K s.r.o. |
elektrotechnické minimum |
11032012 |
780,- |
|
51 |
2.3.2020 |
osobnyudaj.sk s.r.o. |
výkon zodpovednej osoby |
1020030966 |
60,- |
|
50 |
2.3.2020 |
O-Net s.r.o. |
internet 3/2020 Hu |
40759 |
9,92 |
|
49 |
2.3.2020 |
O-Net s.r.o. |
internet 3/2020 Hu |
40758 |
9,92 |
|
48 |
2.3.2020 |
O-Net s.r.o. |
internet 3/2020 Hu |
40757 |
9,92 |
|
47 |
2.3.2020 |
O-Net s.r.o. |
internet 3/2020 Hu |
41823 |
9,92 |
|
46 |
25.2.2020 |
Generali Poisťovňa a.s. |
poistenie budov - 1.4.2020 - 31.3.2021 |
2405160087 |
950,47 |
|
45 |
21.2.2020 |
Elgas k.s. |
elektrina vyúčtovanie 1/2020 |
2020000819 |
823,86 |
|
44 |
19.2.2020 |
Mestský bytový podnik |
teplo 1/2020 |
7000200005 |
11 665,99 |
|
43 |
17.2.2020 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
oprava smažičky ŠJ hviezda |
12001186 |
46,80 |
|
42 |
14.2.2020 |
Trenč.vodárne a kanal.a.s. |
voda doúčtovanie Hurbanova |
220030356 |
19,80 |
|
41 |
14.2.2020 |
Trenč.vodárne a kanal.a.s. |
voda 1/2020 hviezda |
220030466 |
176,48 |
|
40 |
14.2.2020 |
Trenč.vodárne a kanal.a.s. |
voda 1/2020 Hollého |
220030467 |
176,48 |
|
39 |
14.2.2020 |
Trenč.vodárne a kanal.a.s. |
voda 1/2020 Dibrovova |
220030468 |
152,35 |
|
38 |
13.2.2020 |
PRO-NIK s.r.o. |
pracovná obuv |
20200089 |
2 269,10 |
|
37 |
13.2.2020 |
Trenč.vodárne a kanal.a.s. |
voda Kollára 1/20 |
220030115 |
231,95 |
|
36 |
13.2.2020 |
Trenč.vodárne a kanal.a.s. |
voda Polovnicka 1/20 |
220030114 |
368,27 |
|
35 |
11.2.2020 |
Stabilit |
elektricky ohrievač vody |
22001009 |
307,33 |
|
34 |
10.2.2020 |
Edenred Slovakia |
stravne listky |
5850901569 |
2 415,40 |
|
33 |
7.2.2020 |
Slovak telekom |
telefony a internet |
8251843616 |
181,55 |
|
32 |
7.2.2020 |
Slovak telekom |
mobilny internet 2/2020 |
8251876729 |
11,39 |
|
31 |
7.2.2020 |
Turancar |
preprava detí lyžiarsky Bezovec |
6200012 |
150,- |
|
30 |
7.2.2020 |
NOMIland s.r.o. |
Učebná pomôcka Odborárska |
22010604 |
125,- |
|
29 |
6.2.2020 |
Slovak telekom |
mobilny internet 1/2020 |
8251707350 |
19,99 |
|
28 |
5.2.2020 |
O-Net s.r.o. |
internet 2/2020 |
41823 |
9,92 |
|
27 |
5.2.2020 |
O-Net s.r.o. |
internet 2/2020 |
40759 |
9,92 |
|
26 |
5.2.2020 |
O-Net s.r.o. |
internet 2/2020 |
40758 |
9,92 |
|
25 |
5.2.2020 |
O-Net s.r.o. |
internet 2/2020 |
40757 |
9,92 |
|
24 |
5.2.2020 |
Trenč.vodárne a kanal.a.s. |
voda 1/2020 Hu |
220028125 |
238,06 |
|
23 |
3.2.2020 |
Econia s.r.o. |
zber, likvidácia kuchynského odpadu 1/2020 |
20150116 |
216,- |
|
22 |
3.2.2020 |
osobnyudaj.sk |
výkon zodpovednej osoby 2/2020 |
1020020969 |
60,- |
|
21 |
3.2.2020 |
Vema s.r.o. |
Seminár PAM |
420200739 |
54,- |
|
20 |
29.1.2020 |
Elgas k.s. |
elektrina záloha 2/2020 |
0511620021 |
555,- |
|
19 |
29.1.2020 |
Elgas k.s. |
plyn záloha 2/2020 |
0506020024 |
617,- |
|
18 |
29.1.2020 |
Elgas k.s. |
elektrina záloha Hollého 2/2020 |
0511720023 |
232,- |
|
17 |
27.1.2020 |
Progma Ing.Bebjaková |
NTB,toner,servis |
20200021 |
582,87 |
|
16 |
20.1.2020 |
Vema s.r.o. |
app Vema Cloud a datove 1-3 |
720201590 |
249,48 |
|
15 |
16.1.2020 |
Edenred Ticket Sercive s.r.o. |
stravne listky 1-6/19 |
9001007113 |
527,41 |
|
14 |
15.1.2020 |
Mestský bytový podnik |
prenájom garaže 2020 |
7200200108 |
1,- |
|
13 |
10.1.2020 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
výkon zodpovednej osoby 1/2020 |
1020010996 |
60,- |
|
12 |
10.1.2020 |
Jablotron Slovakia s.r.o. |
poplatok za kartu ku alarmu Koll |
200001498 |
10,76 |
|
11 |
7.1.2020 |
Elgas k.s. |
elektrina záloha 1/2020 |
0511620011 |
580,- |
|
10 |
7.1.2020 |
Elgas k.s. |
plyn záloha 1/2020 |
0506020014 |
617,- |
|
9 |
7.1.2020 |
Elgas k.s. |
elektrina záloha Holleho 1/20 |
0511720013 |
232,- |
|
8 |
7.1.2020 |
O-Net s.r.o. |
internet 1/2020 Dibrovova |
41823 |
9,92 |
|
7 |
7.1.2020 |
O-Net s.r.o. |
internet 1/2020 Hurbanova |
40759 |
9,92 |
|
6 |
7.1.2020 |
O-Net s.r.o. |
internet 1/2020 Hollého |
40758 |
9,92 |
|
5 |
7.1.2020 |
O-Net s.r.o. |
internet 1/20 Hv |
40757 |
9,92 |
|
4 |
7.1.2020 |
Generali poisťovňa a.s. |
krádež |
2406624291 |
306,19 |
|
3 |
7.1.2020 |
WebHouse s.r.o. |
domena 2020 |
620001473 |
14,28 |
|
2 |
7.1.2020 |
WebHouse s.r.o. |
zálohovanie dát |
1959525 |
10,93 |
|
1 |
7.1.2020 |
WebHouse s.r.o. |
Webhosting 2020 |
719081946 |
79,06 |