Hlavné menu:
Zverejňovanie faktúr,zmlúv > Materská škola
Č.fa |
Dátum zaevid. |
Dodávateľ |
Účel |
Variabilný symbol |
Suma v EUR |
Náhľad |
388 |
31.12.2019 |
Elgas k.s. |
plyn vyúčtovanie 2019 |
2019018681 |
642,87 |
|
387 |
31.12.2019 |
Elgas k.s. |
elektrina vyúčt 2019 Holl |
2019019285 |
5,76 |
|
386 |
31.12.2019 |
Elgas k.s. |
elektrina vyúčtovanie 12/19 |
2019017199 |
616,59 |
|
385 |
31.12.2019 |
Alatere s.r.o. |
zber a likvidacia kuch.odpadu |
20191011 |
131,25 |
|
384 |
31.12.2019 |
Mestský bytový podnik |
teplo vyúčt.12/19 |
7000190250 |
4 534,22 |
|
383 |
31.12.2019 |
Poradca podnikateľa spol.s .r.o. |
vyúčtovanie Finančný spravodajca 2019 |
5041902162 |
32,57 |
|
382 |
31.12.2019 |
Trenč.vodárne a kanalizácie a.s. |
voda 12/19 Dibrovova |
220000863 |
110,75 |
|
381 |
31.12.2019 |
Trenč.vodárne a kanalizácie a.s. |
voda 12/19 Kollára |
220001075 |
142,96 |
|
380 |
31.12.2019 |
Trenč.vodárne a kanalizácie a.s. |
voda 12/19 Hollého |
220000862 |
157,60 |
|
379 |
31.12.2019 |
Trenč.vodárne a kanalizácie a.s. |
voda 12/16 Hviezda |
220000861 |
101,87 |
|
378 |
31.12.2019 |
Elmad s.r.o. |
revízia výťahov |
2019142 |
78,- |
|
377 |
31.12.2019 |
Trenč.vodárne a kanalizácie a.s. |
voda 12/19 Polovnícka |
220000166 |
266,98 |
|
376 |
31.12.2019 |
Mestské kultúrne stredisko |
prenájom sály Polovnicka |
2019264 |
45,- |
|
375 |
31.12.2019 |
Mestské kultúrne stredisko |
prenájom sály Kollara |
2019266 |
45,- |
|
374 |
31.12.2019 |
Mestské kultúrne stredisko |
prenájom sály Hurbanova |
2019265 |
35,- |
|
373 |
31.12.2019 |
Slovak telekom a.s. |
telefony |
8249609413 |
162,71 |
|
372 |
31.12.2019 |
Slovak telekom a.s. |
internet polovnicka |
8249640138 |
11,39 |
|
371 |
31.12.2019 |
Slovak telekom a.s. |
mobilny internet |
8249471266 |
19,99 |
|
370 |
20.12.2019 |
Stiefel |
int.tab., projektor Koll 25 |
201311148 |
1 578,- |
|
369 |
18.12.2019 |
Mestský bytový podnik |
záloha teplo 12/19 |
7000190238 |
4 000,- |
|
368 |
16.12.2019 |
POPCO Slovakia s.r.o. |
gombíky - UP |
582019 |
48,- |
|
367 |
16.12.2019 |
Technické služby mesta |
prenájom klziska |
201920751 |
250,- |
|
366 |
16.12.2019 |
Elgas k.s. |
elektrina 11/19 |
2019014912 |
821,21 |
|
365 |
16.12.2019 |
J.T.B. s.r.o. |
revízia bleskozvodov |
162015 |
209,90 |
|
364 |
16.12.2019 |
Mestský bytový podnik |
teplo 11/19 |
7000190219 |
6 315,83 |
|
363 |
13.12.2019 |
Tren.vodárne a kanal. |
voda 11/19 Hurbanova |
219092377 |
176,69 |
|
362 |
13.12.2019 |
Tren.vodárne a kanal. |
voda 11/19 Hviezda |
219092444 |
163,49 |
|
361 |
13.12.2019 |
Tren.vodárne a kanal. |
voda 11/19 Holleho |
219092445 |
173,17 |
|
360 |
13.12.2019 |
Tren.vodárne a kanal. |
voda 11/19 Dib |
219092446 |
167,82 |
|
359 |
13.12.2019 |
Tren.vodárne a kanal. |
voda 11/19 Pol |
219092080 |
345,62 |
|
358 |
13.12.2019 |
Tren.vodárne a kanal. |
voda 11/19 Koll |
219092081 |
210,73 |
|
357 |
13.12.2019 |
Alatere s.r.o. |
zber a likvidacia kuch.od.11 |
20190906 |
175,- |
|
356 |
9.12.2019 |
Regas |
odstránenie porevíznych závad |
190597 |
345,62 |
|
355 |
9.12.2019 |
Slovak telekom |
internet Polovnicka |
8247417765 |
11,39 |
|
354 |
9.12.2019 |
Slovak telekom |
telefony a internet |
8247384698 |
180,85 |
|
353 |
9.12.2019 |
Slovak telekom |
internet |
8247252156 |
19,99 |
|
352 |
6.12.2019 |
Slovenská pošta |
predškolská výchova |
903356827 |
7,20 |
|
351 |
6.12.2019 |
Slovenská pošta |
predškolská výchova |
903177830 |
7,20 |
|
350 |
6.12.2019 |
Slovenská pošta |
predškolská výchova |
902178202 |
43,20 |
|
349 |
6.12.2019 |
Slovenská pošta |
informatorium |
900611213 |
25,90 |
|
348 |
6.12.2019 |
Slovenská pošta |
predškolská výchova |
903177828 |
7,20 |
|
347 |
6.12.2019 |
Soft GL |
aktualizacia a servis soft ŠJ |
1912001769 |
196,20 |
|
346 |
3.12.2019 |
O-Net |
internet |
40757 |
9,92 |
|
345 |
3.12.2019 |
O-Net |
internet |
40758 |
9,92 |
|
344 |
3.12.2019 |
O-Net |
internet |
40759 |
9,92 |
|
343 |
3.12.2019 |
O-Net |
internet |
41823 |
9,92 |
|
342 |
2.12.2019 |
osobnyudaj.sk s.r.o. |
výkon zodpovednej osoby |
1019120978 |
60,- |
|
341 |
2.12.2019 |
IZOTECH Group s.r.o. |
oprava terás Dibrovova |
2019075 |
8 058,72 |
|
340 |
29.11.2019 |
Viliam Turan - TURANCAR |
preprava detí na kurz korčulovania 11.11.-15.11. |
6190335 |
300,- |
|
339 |
29.11.2019 |
Viliam Turan - TURANCAR |
preprava detí na kurz korčulovania 18.11.-22.11. |
6190339 |
250,- |
|
338 |
29.11.2019 |
Komínsystém s.r.o. |
revízia komínov |
2019387 |
109,07 |
|
337 |
25.11.2019 |
Ivan Šmatlák |
výroba, montáž a dovoz vyvýšený záhon grant TSK |
3 |
1 029,- |
|
336 |
19.11.2019 |
Uniqua poisťovňa a.s. |
PZP prívesný vozík |
9259450300 |
17,64 |
|
335 |
19.11.2019 |
Mestský bytový podnik |
teplo 10/2019 |
7000190199 |
3 858,05 |
|
334 |
19.11.2019 |
Stacho s.r.o. |
projekt Zelene oči TSK Dib |
20192640 |
86,40 |
|
333 |
15.11.2019 |
Trenč.vodárne a kanal.a.s. |
voda 10/2019 Hurbanova |
219086696 |
145,38 |
|
332 |
15.11.2019 |
Trenč.vodárne a kanal.a.s. |
voda 10/2019 Dibrovova |
219086622 |
170,09 |
|
331 |
15.11.2019 |
Trenč.vodárne a kanal.a.s. |
voda 10/2019 Holleho |
219086621 |
183,50 |
|
330 |
15.11.2019 |
Trenč.vodárne a kanal.a.s. |
voda 10/2019 Hviezda |
219086620 |
183,50 |
|
329 |
15.11.2019 |
Trenč.vodárne a kanal.a.s. |
voda 10/2019 Polovnicka |
219086283 |
443,33 |
|
328 |
15.11.2019 |
Trenč.vodárne a kanal.a.s. |
voda 10/2019 Kollara |
219086284 |
266,39 |
|
327 |
14.11.2019 |
Regas s.r..o. |
revízia plyn.rozvodov |
190535 |
571,87 |
|
326 |
14.11.2019 |
Základná škola Odborárska |
energie 9-12/19 MŠ Odbor |
112019 |
814,32 |
|
325 |
14.11.2019 |
Progma Ing. Bebjaková |
tonery, disky,opravy |
20190328 |
572,57 |
|
324 |
14.11.2019 |
ELGAS k.s. |
elektrina vyúčtovanie 10/19 |
2019013783 |
793,84 |
|
323 |
14.11.2019 |
AGRONA spol sr.o. |
substrát Projekt TSK Dib |
197255 |
540,- |
|
322 |
12.11.2019 |
ELGAS k.s. |
plyn záloha 12/19 |
0506019124 |
617,- |
|
321 |
12.11.2019 |
ELGAS k.s. |
elektrina záloha Holl 12/19 |
0511719123 |
233,- |
|
320 |
12.11.2019 |
ELGAS k.s. |
elektrina záloha 12/19 |
0511619121 |
586,- |
|
319 |
11.11.2019 |
Edenred Ticket Service s.r.o. |
stravné lístky |
9000983961 |
561,60 |
|
318 |
11.11.2019 |
ArtEdu spol s.r.o. |
seminár veduce ŠJ |
1911001665 |
75,- |
|
317 |
7.11.2019 |
Alatere s..ro. |
zber a likvidácia kuch.odpadu |
20190812 |
218,75 |
|
316 |
7.11.2019 |
Slovak telekom |
internet Polovnicka |
8245049569 |
19,99 |
|
315 |
7.11.2019 |
Slovak telekom |
internet |
8245213903 |
11,39 |
|
314 |
7.11.2019 |
Slovak telekom |
internet Koll a telefony 10/2019 |
8245182335 |
172,- |
|
313 |
6.11.2019 |
O-Net s.r.o. |
internet 11/19 Dibrovova |
41823 |
9,92 |
|
312 |
6.11.2019 |
O-Net s.r.o. |
internet 11/19 Hviezdoslavova |
40757 |
9,92 |
|
311 |
6.11.2019 |
O-Net s.r.o. |
internet 11/19 Hollého |
40758 |
9,92 |
|
310 |
6.11.2019 |
O-Net s.r.o. |
internet 11/19 Hurbanova |
40759 |
9,92 |
|
309 |
6.11.2019 |
Asana služby DDD Oríšek D. |
vykonanie deratizácie |
492019 |
230,40 |
|
308 |
4.11.2019 |
osobnyudaj.sk s.r.o. |
výkon zodpovednej osoby |
1019110978 |
60,- |
|
307 |
4.11.2019 |
Michal Černý |
pračka - pračovna Pol |
201924 |
300,15 |
|
306 |
4.11.2019 |
Forbyt s.r.o. |
poštovne |
2019794961 |
4,60 |
|
305 |
4.11.2019 |
Forbyt s.r.o. |
zasterky projekt TSK Dib |
2019794961 |
39,60 |
|
304 |
25.10.2019 |
Kaufland Slovensko v.o.s. |
darčekové poukážky |
60000094 |
4 095,- |
|
303 |
24.10.2019 |
Papera s.r.o. |
papier a kancelarske potreby |
2019025783 |
723,38 |
|
302 |
23.10.2019 |
ELGAS k.s. |
el.záloha 11/19 |
0511619111 |
573,- |
|
301 |
23.10.2019 |
ELGAS k.s. |
el.záloha 11/19 Holl |
0511719113 |
233,- |
|
300 |
23.10.2019 |
ELGAS k.s. |
plyn záloha 11/19 |
050619114 |
617,- |
|
299 |
23.10.2019 |
ELGAS k.s. |
elektrina vyúčtovanie 9/19 |
2019012211 |
636,13 |
|
298 |
23.10.2019 |
Original trade s.r.o. |
projekt TSK Zelene oči Dibrovova |
21904889 |
162,- |
|
297 |
21.10.2019 |
ABC MŠ Viera Pechová |
licencia Vzdelávací program Hurbanova |
31900191 |
49,- |
|
296 |
21.10.2019 |
VEMA s.r.o. |
poplatok za využívanie dat.prostredia 10/19-12/19 |
720200636 |
249,48 |
|
295 |
16.10.2019 |
Trenč.vodárne a kanal. |
vodne,stočne,zražkova 9/19 Hurban |
219080235 |
153,90 |
|
294 |
16.10.2019 |
Trenč.vodárne a kanal. |
vodne,stočne,zražkova 9/19 Koll |
219080398 |
246,50 |
|
293 |
16.10.2019 |
Trenč.vodárne a kanal. |
vodne,stočne,zražkova 9/19 Hv |
219080521 |
159,94 |
|
292 |
16.10.2019 |
Trenč.vodárne a kanal. |
vodne,stočne,zražkova 9/19 Holl |
219080522 |
169,62 |
|
291 |
16.10.2019 |
Trenč.vodárne a kanal. |
vodne,stočne,zražkova 9/19 Dibr |
219080523 |
176,11 |
|
290 |
16.10.2019 |
Trenč.vodárne a kanal. |
vodne,stočne,zražkova 9/19 Pol |
219080553 |
365,39 |
|
289 |
11.10.2019 |
Alatere s.r.o. |
zber a odvoz kuchynskeho odpadu 9/19 |
20190717 |
175,- |
|
288 |
11.10.2019 |
ELMAD plus s.r.o. |
oprava výťahu Poľovnícka |
2019094 |
177,60 |
|
287 |
11.10.2019 |
MSBP s.r.o. |
teplo 9/19 |
7000190186 |
226,60 |
|
286 |
11.10.2019 |
EkonSpo |
tlač pošt.poukazov |
20191481 |
100,26 |
|
285 |
11.10.2019 |
Jablotron Slovakia s.r.o. |
poplatok za kartu ku alarmu MŠ Kollára 1.10-31.12.2019 |
903114253 |
10,76 |
|
284 |
8.10.2019 |
Martin Adámek |
uteráky MŠ Hviezdoslavova |
19100095 |
194,60 |
|
283 |
8.10.2019 |
Bludovický Svatý Ján s.r.o. |
regál kovový MŠ DIbrovova |
192201730 |
99,- |
|
282 |
4.10.2019 |
Infra Slovakia |
učebné pomôcky |
191876 |
49,20 |
|
281 |
4.10.2019 |
Progma Ing.Bebjakova |
tonery Dib,KOll |
20190283 |
860,72 |
|
280 |
4.10.2019 |
Slovak telekom |
internet POl |
8242825753 |
19,99 |
|
279 |
4.10.2019 |
Slovak telekom |
telefony |
8242962890 |
176,26 |
|
278 |
4.10.2019 |
Slovak telekom |
mobilny internet |
8242989277 |
11,39 |
|
277 |
4.10.2019 |
RM Gastro JAZ s.r.o. |
vybavenie ŠJ taniere, pohare - ŠJ HOlleho |
11907969 |
454,62 |
|
276 |
2.10.2019 |
O-Net s.r.o. |
internet 10/19 Dib |
41823 |
9,92 |
|
275 |
2.10.2019 |
O-Net s.r.o. |
internet 10/19 Hurb |
40759 |
9,92 |
|
274 |
2.10.2019 |
O-Net s.r.o. |
internet 10/19 Holl |
40758 |
9,92 |
|
273 |
2.10.2019 |
O-Net s.r.o. |
internet 10/19 Hviezda |
40757 |
9,92 |
|
272 |
2.10.2019 |
Progma Ing. Bebjaková |
tonery |
20190274 |
1 481,52 |
|
271 |
2.10.2019 |
Turancar |
preprava detí predškol.Hur |
6190271 |
100,- |
|
270 |
2.10.2019 |
Workie s.r.o. |
Detske vesty Projekt TSK Dib |
1901098 |
76,96 |
|
269 |
1.10.2019 |
NOMIland s.r.o. |
poštovne k dodavke |
22004347 |
2,63 |
|
268 |
1.10.2019 |
NOMIland s.r.o. |
semafory Projkt TSK Dib |
22004346 |
59,97 |
|
267 |
1.10.2019 |
osobnyudaj.sk |
výkon zodpovednej osoby |
1019100986 |
60,- |
|
266 |
1.10.2019 |
PEHI s.r.o. |
motokáry Projekt TSK Dib |
201904596 |
500,- |
|
265 |
1.10.2019 |
Dráčik - Divi s.r.o. |
štvorkol,odražadla.. Projekt TSK Dib |
1908012912 |
914,79 |
|
264 |
1.10.2019 |
Sportisimo Sk s.r.o. |
helmy Projekt TSK Dib |
280100088 |
228,- |
|
263 |
1.10.2019 |
Sportisimo Sk s.r.o. |
kolobežky Projekt TSK Dib |
280100086 |
443,70 |
|
262 |
30.9.2019 |
ELGAS k.s. |
el.záloha 10/19 |
0511619101 |
587 |
|
261 |
30.9.2019 |
ELGAS k.s. |
el.záloha 10/19 Holl |
0511719103 |
233 |
|
260 |
30.9.2019 |
ELGAS k.s. |
záloha plyn 10/19 |
0506019104 |
617,- |
|
259 |
27.9.2019 |
N&P Group s.r.o. |
rekonštrukcia oplotenia Dib |
20190131 |
2 316,12 |
|
258 |
26.9.2019 |
Generali poisťovna |
poistenie kradež 23.10.-22.10.2020 |
5720078657 |
179,- |
|
257 |
23.9.2019 |
Marian Medlen - JurisDat |
Predplatné "Predprimárne vzdelávanie" |
1920313 |
115,50 |
|
256 |
23.9.2019 |
Ekopol Plus s.r.o. |
renovácia parkiet Koll |
201935 |
230,40 |
|
255 |
19.9.2019 |
Alatere s.r.o. |
zber a likvidácia kuch.odpadu 8/19 |
20190660 |
70,- |
|
254 |
19.9.2019 |
Elgas s.r.o. |
elektrina vyúčtovanie 8/19 |
2019010546 |
99,29 |
|
253 |
17.9.2019 |
PAMIKO spol. s. r.o. |
časopis Naša škola |
40319 |
15,- |
|
252 |
17.9.2019 |
H.P.Kalibrácie - Pavol Hamerlík |
kalibracia meracieho prístroja |
2019131 |
60,- |
|
251 |
17.9.2019 |
Trenč.vodárne a kanal. |
voda 7+8/2019 Hurbanova |
219074345 |
191,50 |
|
250 |
17.9.2019 |
Trenč.vodárne a kanal. |
voda 7+8/2019 Dibrovova |
219074211 |
240,38 |
|
249 |
17.9.2019 |
Trenč.vodárne a kanal. |
voda 8/19 Hollého |
219074210 |
69,02 |
|
248 |
17.9.2019 |
Trenč.vodárne a kanal. |
voda 8/19 Hviezda |
219074209 |
142,14 |
|
247 |
17.9.2019 |
Trenč.vodárne a kanal. |
voda 8/19 Kollara |
219073738 |
112,38 |
|
246 |
17.9.2019 |
Trenč.vodárne a kanal. |
voda 8/19 Pol |
219073737 |
272,76 |
|
245 |
13.9.2019 |
Doorstone s.r.o. |
výroba a montáž altanku projekt PAKR |
3 |
1 570,- |
|
244 |
13.9.2019 |
Poradca podnikateľa |
ročný poplatok - prístup na verejnasprava.sk |
5919025840 |
117,- |
|
243 |
5.9.2019 |
Slovak telekom |
telefony 8/19 |
8240791055 |
156,47 |
|
242 |
5.9.2019 |
Slovak telekom |
mobilny internet |
8240814200 |
11,39 |
|
241 |
5.9.2019 |
Progma Ing.Bebjaková |
tlačiaren, tonery |
20190249 |
929,74 |
|
240 |
5.9.2019 |
Slovak telekom |
internet Polovnicka |
8240658083 |
19,99 |
|
239 |
3.9.2019 |
Základná škola Odborárska |
vyúčtovanie energií 2018 |
2018 |
980,03 |
|
238 |
3.9.2019 |
O-Net s.r.o. |
internet 9/2019 Hviezda |
40757 |
9,92 |
|
237 |
3.9.2019 |
O-Net s.r.o. |
internet 9/2019 Holleho |
40758 |
9,92 |
|
236 |
3.9.2019 |
O-Net s.r.o. |
internet 9/2019 Hurbanova |
40759 |
9,92 |
|
235 |
3.9.2019 |
O-Net s.r.o. |
internet 9/2019 Dibrovova |
41823 |
9,92 |
|
234 |
3.9.2019 |
O-Net s.r.o. |
oprava pripojenia a wifi router Holl |
40758 |
54,- |
|
233 |
3.9.2019 |
Trenč.vodárne a kanal. |
voda 7+8/19 Holl |
219070224 |
152,- |
|
232 |
2.9.2019 |
Infra Slovakia s.r.o. |
učebne pomôcky Dibrovova |
191556 |
26,10 |
|
231 |
2.9.2019 |
osobnyudaj.sk |
vykon zodpovednej osoby 9/19 |
1019090977 |
60,- |
|
230 |
26.8.2019 |
ELGAS k.s. |
vyučtovanie el.7/19 |
2019009453 |
173,86 |
|
229 |
26.8.2019 |
ELGAS k.s. |
el.záloha 9/19 |
0511619091 |
573,- |
|
228 |
26.8.2019 |
ELGAS k.s. |
el.zaloha 9/19 Hol |
0511719093 |
233,- |
|
227 |
26.8.2019 |
ELGAS k.s. |
plyn záloha 9/19 |
0506019094 |
617,- |
|
226 |
26.8.2019 |
Ives Košice |
APV 9/19-8/20 IBEU |
5590031195 |
83,65 |
|
225 |
26.8.2019 |
Kooperatíva |
urazove poistenie |
6565820601 |
648,- |
|
224 |
26.8.2019 |
Trenč.vodárne a kanal. |
voda 7/19 |
219068336 |
76,46 |
|
223 |
26.8.2019 |
Trenč.vodárne a kanal. |
voda 7/19 |
219067641 |
61,66 |
|
222 |
26.8.2019 |
Trenč.vodárne a kanal. |
voda 6-7/19 Pol |
219067640 |
535,26 |
|
221 |
26.8.2019 |
Vladimír Macko JAZ servis |
oprava el.platne ŠJ Hur |
2019110 |
239,40 |
|
220 |
26.8.2019 |
Progma Ing.Bebjaková |
tonery a servis |
20190126 |
570,92 |
|
219 |
12.8.2019 |
Poradca podnikateľa |
finančny spravodajca |
5919021899 |
26,40 |
|
218 |
8.8.2019 |
Alatere s.r.o. |
zber a likvidacia odpadu 7/19 |
20190619 |
70,- |
|
217 |
8.8.2019 |
Slovak telekom |
telefony a internet 8/19 |
8238641098 |
155,74 |
|
216 |
8.8.2019 |
Slovak telekom |
internet Polovnicka 8/19 |
8238514191 |
19,99 |
|
215 |
8.8.2019 |
Slovak telekom |
Internet mobilny 8/19 |
8238669747 |
11,39 |
|
214 |
5.8.2019 |
Technické služby mesta |
vývoz odpadu 2019 |
20191597 |
2 197,99 |
|
dob3 |
5.8.2019 |
Edenred Ticket Service s.r.o. |
dobropis str.lístky |
770287683 |
594,- |
|
213 |
5.8.2019 |
Ing.Marcela Bebjaková-PROGMA |
tlačiareň, toner a servis |
20190213 |
339,34 |
|
212 |
5.8.2019 |
osobnyudaj.sk |
vykon zodpovednej osoby 8/19 |
1019080981 |
60,- |
|
211 |
5.8.2019 |
O-Net s.r.o. |
internet 8/19 Hur |
40759 |
9,92 |
|
210 |
5.8.2019 |
O-Net s.r.o. |
internet 8/19 Holl |
40758 |
9,92 |
|
209 |
5.8.2019 |
O-Net s.r.o. |
internet 8/19 Hviezda |
41757 |
9,92 |
|
208 |
5.8.2019 |
O-Net s.r.o. |
internet 8/19 DIb |
41823 |
9,92 |
|
207 |
25.7.2019 |
ELGAS k.s. |
elektrina záloha 8/19 |
0511619081 |
586,- |
|
206 |
25.7.2019 |
ELGAS k.s. |
elektrina záloha 8/19 |
0511719083 |
233,- |
|
205 |
25.7.2019 |
ELGAS k.s. |
plyn záloha 8/19 |
0506019084 |
617,- |
|
204 |
22.7.2019 |
ELGAS k.s. |
elektrina vyúčt 6/19 |
2019007856 |
550,64 |
|
203 |
22.7.2019 |
Trenč.vodárne a kanal. |
voda 6/19 Dibr |
219061504 |
171,59 |
|
202 |
22.7.2019 |
Trenč.vodárne a kanal. |
voda 6/19 Holl |
219061503 |
146,99 |
|
201 |
22.7.2019 |
Trenč.vodárne a kanal. |
voda 6/19 Hvi |
219061502 |
134,87 |
|
200 |
22.7.2019 |
Trenč.vodárne a kanal. |
voda 6/19 Hur |
219061363 |
145,43 |
|
199 |
22.7.2019 |
Trenč.vodárne a kanal. |
voda 6/19 Koll |
219061967 |
231,67 |
|
198 |
18.7.2019 |
Greenpunkt-top s.r.o. |
PROJEKT-šitie krojov |
2019085 |
1 878,- |
|
197 |
16.7.2019 |
Damito |
čistiace prostriedky |
219060916 |
4 538,09 |
|
196 |
16.7.2019 |
Firex Slovakia s.r.o. |
kontrola požiarnych vodovodov |
19060046 |
78,54 |
|
195 |
15.7.2019 |
Komunálna poisťovňa a.s. |
PZP Fiat |
6820014173 |
85,35 |
|
194 |
15.7.2019 |
Vema s.r.o. |
poplatok za využívanie app V4 Cloud 7-9/19 |
720200140 |
249,48 |
|
193 |
15.7.2019 |
StavbaEU.sk-Dunjanet s.r.o. |
mopy,náhradne navleky, kolečka Leifheit |
14123159 |
203,70 |
|
192 |
12.7.2019 |
Alatere s.r.o. |
zber a likvidacia kuchynskeho odpadu 6/19 |
20190539 |
175,- |
|
191 |
12.7.2019 |
Jablotron Slovakia s.r.o. |
poplatok za SIM kartu 1.4.-30.6.2019 Koll alarm |
200031323 |
10,76 |
|
190 |
9.7.2019 |
RM Gastro JAZ |
oprava dvierok škrabky |
11905082 |
19,12 |
|
189 |
9.7.2019 |
Edenred Slovakia s.r.o. |
stravne listky |
2411601562 |
1 210,30 |
|
188 |
8.7.2019 |
VH-H s.r.o. |
preprava autobusom |
20190229 |
96,- |
|
187 |
8.7.2019 |
Slovak telekom |
internet |
8236388234 |
19,99 |
|
186 |
8.7.2019 |
Slovak telekom |
internet |
823653863 |
11,39 |
|
185 |
8.7.2019 |
Slovak telekom |
telefony, internet, MT |
8236515981 |
169,60 |
|
184 |
2.7.2019 |
Elgas k.s. |
elektrina záloha |
0511619071 |
586,- |
|
183 |
2.7.2019 |
Elgas k.s. |
elektrina záloha |
0511719073 |
233,- |
|
182 |
2.7.2019 |
Elgas k.s. |
plyn záloha |
0506019074 |
617,- |
|
181 |
2.7.2019 |
O-Net s.r.o. |
internet 7/19 |
40757 |
9,92 |
|
180 |
2.7.2019 |
O-Net s.r.o. |
internet 7/19 |
40758 |
9,92 |
|
179 |
2.7.2019 |
O-Net s.r.o. |
internet 7/19 |
40759 |
9,92 |
|
178 |
2.7.2019 |
O-Net s.r.o. |
internet 7/19 |
41823 |
9,92 |
|
177 |
1.7.2019 |
Plynoterm-Vladimír Kopún |
odtranenie poruchy kotla |
20190054 |
97,- |
|
176 |
1.7.2019 |
Plynoterm-Vladimír Kopún |
revízia plynovych kotlov |
20190053 |
80,- |
|
175 |
1.7.2019 |
Elmad s.r.o. |
revízia výťahov |
2019067 |
45,- |
|
174 |
1.7.2019 |
osobnyudaj.sk |
výkon zodpovednej osoby 7/19 |
1019070995 |
60,- |
|
173 |
24.6.2019 |
Remek s.r.o. |
softver Pokladňa |
190100403 |
48,- |
|
172 |
24.6.2019 |
Viliam Turan Turancar |
preprava predškolákov na výlet Hurbanova |
6190183 |
80,- |
|
171 |
24.6.2019 |
ELGAS k.s. |
elektrina vyúčt 5/19 |
2019006616 |
738,17 |
|
170 |
19.6.2019 |
Stredná priemyselná škola Nové Mesto nad Váhom |
prenájom bazena "plavecký kurz" |
054219 |
1 260,- |
|
169 |
19.6.2019 |
Trenč.vodárne a kanal.a.s. |
voda 5/19 Dibrovova |
219055000 |
156,72 |
|
168 |
19.6.2019 |
Trenč.vodárne a kanal.a.s. |
voda 5/19 Hollého |
219054999 |
142,97 |
|
167 |
19.6.2019 |
Trenč.vodárne a kanal.a.s. |
voda 5/19 Hviezda |
219054998 |
150,24 |
|
166 |
19.6.2019 |
Trenč.vodárne a kanal.a.s. |
voda 5/19 Hur |
219054912 |
155,12 |
|
165 |
18.6.2019 |
RM Gastro Jaz s.r.o. |
kotuče a tesnenia ŠJ Pol |
11904508 |
161,32 |
|
164 |
17.6.2019 |
VH - H s.r.o. |
preprava plavecky 3.6.-7.6. |
20190208 |
420,- |
|
163 |
17.6.2019 |
VH - H s.r.o. |
preprava plavecky 10.6.-14.6. |
20190206 |
720,- |
|
162 |
17.6.2019 |
Elmad plus s..r.o. |
oprava výťahu ŠJ Pol |
2019043 |
184,80 |
|
161 |
17.6.2019 |
Mestskýá bytový podnik |
teplo 5/2019 |
7000190117 |
2 191,34 |
|
160 |
17.6.2019 |
Viliam Turan Turancar |
preprava detí Holl |
6190159 |
50,- |
|
159 |
17.6.2019 |
Ševt a.s. |
tlačiva na šk.r.19/20 |
1192203667 |
135,48 |
|
158 |
17.6.2019 |
Trenč.vodárne a kanal.a.s. |
voda Kollára |
219054093 |
215,- |
|
157 |
17.6.2019 |
Trenč.vodárne a kanal.a.s. |
voda Polovnicka |
219054092 |
326,35 |
|
156 |
7.6.2019 |
Elgas k.s. |
el.aloha |
0511619061 |
573,- |
|
155 |
7.6.2019 |
Elgas k.s. |
el.zaloha |
0511719063 |
233,- |
|
154 |
7.6.2019 |
Elgas k.s. |
plyn zaloha |
0506019064 |
617,- |
|
153 |
6.6.2019 |
Slov. pošta |
predplatne Predš.výchova |
902177830 |
3,60 |
|
152 |
6.6.2019 |
Slov. pošta |
predplatne Predš.výchova |
902177828 |
3,60 |
|
151 |
6.6.2019 |
Slov. pošta |
predplatne Predš.výchova |
902356827 |
3,60 |
|
150 |
5.6.2019 |
osobnyudaj.sk |
výkon zodpovednej osoby |
1019060985 |
60,- |
|
149 |
5.6.2019 |
Slovak telekom a.s. |
internet |
8234277513 |
19,99 |
|
148 |
5.6.2019 |
Slovak telekom a.s. |
internet Kol+telefony |
8234402262 |
246,43 |
|
147 |
5.6.2019 |
Slovak telekom a.s. |
internet Polovnicka |
8234427413 |
11,39 |
|
146 |
4.6.2019 |
O-Net s.r.o. |
internet 6/2019 |
40757 |
9,92 |
|
145 |
4.6.2019 |
O-Net s.r.o. |
internet 6/2019 |
40759 |
9,92 |
|
144 |
4.6.2019 |
O-Net s.r.o. |
internet 6/2019 |
41823 |
9,92 |
|
143 |
4.6.2019 |
O-Net s.r.o. |
internet 6/2019 |
40758 |
9,92 |
|
142 |
29.5.2019 |
VH-H s.r.o. |
preprava detí ŠvP Polov |
20190172 |
424,80 |
|
141 |
29.5.2019 |
Alatere s.r.o. |
zber a likvidácia kuch.odpadu 5/19 |
20190441 |
125,- |
|
140 |
24.5.2019 |
RM Gastro JAZ |
taniere Hurbanova |
11903754 |
27,50 |
|
139 |
24.5.2019 |
RM Gastro JAZ |
taniere Kollára |
11903755 |
27,50 |
|
138 |
24.5.2019 |
Základná škola Odborárska |
energie 1-6/2019 |
01062019 |
1 221,48 |
|
137 |
24.5.2019 |
Progma |
tonery a oprava pc |
20190153 |
270,62 |
|
dob2 |
22.5.2019 |
Bombovo cestovna kancelária |
dobropis . vratenie časti |
2019176 |
150,- |
|
136 |
20.5.2019 |
Ekonspo |
tlač poštových poukazov |
20190744 |
81,54 |
|
135 |
20.5.2019 |
Elgas k.s. |
elektrina vyúčtovanie 4/19 |
2019005271 |
677,06 |
|
134 |
20.5.2019 |
Trenč.vodárne a kanal.a.s. |
voda 4/19 Hurbanova |
219048958 |
199,96 |
|
133 |
17.5.2019 |
Trenč.vodárne a kanal.a.s. |
voda 4/19 Dibvovova |
219048572 |
150,82 |
|
132 |
17.5.2019 |
Trenč.vodárne a kanal.a.s. |
voda 4/19 Hollého |
219048571 |
152,08 |
|
131 |
17.5.2019 |
Trenč.vodárne a kanal.a.s. |
voda 4/19 Hviezda |
219048570 |
144,80 |
|
130 |
17.5.2019 |
Trenč.vodárne a kanal.a.s. |
voda 4/19 Kollára |
219048070 |
200,47 |
|
129 |
17.5.2019 |
Trenč.vodárne a kanal.a.s. |
voda 4/19 Polovnicka |
219048069 |
399,05 |
|
128 |
17.5.2019 |
Mestský bytový podnik |
teplo 4/2019 |
7000190097 |
4 100,76 |
|
127 |
15.5.2019 |
Alatere s.r.o. |
zber a likvidácia kuch.odpadu |
20190365 |
125,- |
|
126 |
10.5.2019 |
Vladimír Kopún |
materiál na odstr.porev.závad bleskozvodov |
2019307181 |
85,75 |
|
125 |
6.5.2019 |
Viliam Turan Turancar |
preprava detí do a z šk.v p.Holl |
6190093 |
300,- |
|
124 |
6.5.2019 |
Univerzál Ondrejovič s.r.o. |
brusenie nožov |
1019221 |
14,40 |
|
123 |
3.5.2019 |
OZ Tramptáíria |
škola v prírode MŠ Hollého |
20101 |
1 120,- |
|
122 |
6.5.2019 |
Ekopol spol.s r.o. |
umývací stroj |
0392019 |
1 315,20 |
|
121 |
6.5.2019 |
RM Gastro JAZ s.r.o. |
vybavenie ŠJ Hollého |
11903189 |
2 044,55 |
|
120 |
6.5.2019 |
Slovak telekom |
internet |
8232184636 |
19,99 |
|
119 |
6.5.2019 |
Slovak telekom |
internet |
8232329193 |
11,39 |
|
118 |
6.5.2019 |
Slovak telekom |
internet a telefony |
8232308962 |
194,21 |
|
117 |
2.5.2019 |
Elgas k.s. |
plyn záloha |
0506019054 |
617,- |
|
116 |
2.5.2019 |
Elgas k.s. |
elektrina záloha 5/19 |
0511719053 |
233,- |
|
115 |
2.5.2019 |
Elgas k.s. |
elektrina záloha 5/19 |
0511619051 |
586,- |
|
114 |
2.5.2019 |
O-Net s.r.o. |
internet 5/19 |
40757 |
9,92 |
|
113 |
2.5.2019 |
O-Net s.r.o. |
internet 5/19 |
40758 |
9,92 |
|
112 |
2.5.2019 |
O-Net s.r.o. |
internet 5/19 |
40759 |
9,92 |
|
111 |
2.5.2019 |
O-Net s.r.o. |
internet 5/19 |
41823 |
9,92 |
|
110 |
2.5.2019 |
osobnyudaj.sk |
vykon zodpovednej osoby |
1019050973 |
60,- |
|
109 |
2.5.2019 |
ArtEdu spol.s r.o. |
seminar k programu ŠJ |
36129470 |
75,- |
|
108 |
2.5.2019 |
Generali |
poistenie kradež |
5720075329 |
231,- |
|
107 |
18.4.2019 |
Miloslav Jurečko |
oprava žaluzií |
452019 |
424,80 |
|
106 |
16.4.2019 |
Trenč.vodárne a kanalizácie a.s. |
voda 3/19 Hur |
219041962 |
134,52 |
|
105 |
16.4.2019 |
Trenč.vodárne a kanalizácie a.s. |
voda 3/19 Koll |
219041364 |
221,58 |
|
104 |
16.4.2019 |
Trenč.vodárne a kanalizácie a.s. |
voda 3/19 Pol |
219041363 |
302,68 |
|
103 |
16.4.2019 |
Trenč.vodárne a kanalizácie a.s. |
voda 3/19 Dib |
219042435 |
127,99 |
|
102 |
16.4.2019 |
Trenč.vodárne a kanalizácie a.s. |
voda 3/19 Holl |
219042434 |
140,05 |
|
101 |
16.4.2019 |
Trenč.vodárne a kanalizácie a.s. |
voda 3/19 Hv |
219042433 |
135,20 |
|
100 |
17.4.2019 |
Mestský bytový podnik |
teplo 3/19 |
7000190069 |
7 448,13 |
|
99 |
17.4.2019 |
Vema s.r.o. |
datove prostredie PAM 4-6/19 |
720192414 |
242,16 |
|
98 |
12.4.2019 |
Elgas k.s. |
elektrina vyúčt.3/19 |
2019003449 |
680,80 |
|
97 |
10.4.2019 |
Bc.Martin Adámek |
detské uteráčiky |
19070048 |
69,60 |
|
96 |
10.4.2019 |
Generali poisťovňa |
poistenie kradež MPC |
5720060767 |
107,- |
|
95 |
10.4.2019 |
Slovenská leg.metrológia n.o. |
overenie váh |
519308346 |
135,- |
|
94 |
10.4.2019 |
Jablotron Slovakia s.r.o. |
poplatok za kartu SIM Koll alarm 4-6/2019 |
903114253 |
10,76 |
|
93 |
9.4.2019 |
Progma |
tlačiaren,tonery,servis |
20190115 |
886,72 |
|
92 |
8.4.2019 |
Slovak telekom |
internet |
8230247503 |
11,39 |
|
91 |
8.4.2019 |
Slovak telekom |
internet a telefony |
8230235284 |
168,89 |
|
90 |
8.4.2019 |
Slovak telekom |
internet |
8230106778 |
19,99 |
|
89 |
2.4.2019 |
O-Net s.r.o. |
internet 4/19 Dibrovova |
41823 |
9,92 |
|
88 |
2.4.2019 |
O-Net s.r.o. |
internet 4/19 Hviezda |
40757 |
9,92 |
|
87 |
2.4.2019 |
O-Net s.r.o. |
internet 4/19 Hollého |
40758 |
9,92 |
|
86 |
2.4.2019 |
O-Net s.r.o. |
internet 4/19 Hurbanova |
40759 |
9,92 |
|
85 |
1.4.2019 |
Elgas k.s. |
plyn zaloha 4/19 |
0506019044 |
617,- |
|
84 |
1.4.2019 |
Elgas k.s. |
elektrina zlaoha Holl 4/19 |
0511719043 |
233,- |
|
83 |
1.4.2019 |
Elgas k.s. |
elektrina zaloha 4*19 |
0511619041 |
573,- |
|
82 |
1.4.2019 |
osobnyudaj.sk |
výkon zodpovednej osoby 4/19 |
1019040967 |
60,- |
|
81 |
28.3.2019 |
Alatere s.r.o. |
zber a likvidacia kuch.odpadu |
20190239 |
100,- |
|
80 |
28.3.2019 |
Dapp-CHPM s.r.o. |
učebné pomôcky Hur |
190101163 |
382,60 |
|
79 |
28.3.2019 |
Vema s.r.o. |
seminár PAM |
420190976 |
54,- |
|
78 |
28.3.2019 |
Elgas k.s. |
vyúčt.elektriny Pol |
2019002697 |
56,11 |
|
77 |
22.3.2019 |
Bc.Martin Adámek |
detské uteráčiky ODB |
19070044 |
69,60 |
|
76 |
22.3.2019 |
Elgas k.s. |
elektrina vyučt.2/2019 |
2019002179 |
643,15 |
|
75 |
22.3.2019 |
Dapp-CHPM s.r.o. |
učebné pomôcky Hv |
190100823 |
288,30 |
|
74 |
21.3.2019 |
Telesys Slovakia s.r.o. |
oprava el.rúry ŠJ Hv. |
060012019 |
193,20 |
|
73 |
18.3.2019 |
Dapp-CHPM s.r.o. |
učebné pom.Hollého |
190100803 |
294,70 |
|
72 |
18.3.2019 |
Mestský bytový podnik |
teplo 2/2019 |
7000190024 |
8 155,44 |
|
71 |
18.3.2019 |
Trenč.vodárne a kanal. |
voda 2/2019 Kollára |
219036500 |
241,51 |
|
70 |
18.3.2019 |
Trenč.vodárne a kanal. |
voda 2/2019 Poľovnícka |
219036499 |
250,40 |
|
69 |
18.3.2019 |
Trenč.vodárne a kanal. |
voda 2/2019 Dibrovova |
219036408 |
134,56 |
|
68 |
18.3.2019 |
Trenč.vodárne a kanal. |
voda 2/2019 Hollého |
219036407 |
158,- |
|
67 |
18.3.2019 |
Trenč.vodárne a kanal. |
voda 2/2019 Hviezda |
219036406 |
138,64 |
|
66 |
18.3.2019 |
Trenč.vodárne a kanal. |
voda 2/2019 Hurbanova |
219036332 |
122,40 |
|
65 |
14.3.2019 |
Bombovo cest.kancel. |
škola v prirode MŠ Pol |
2019024 |
2 814,30 |
|
64 |
14.3.2019 |
Alatere s.r.o. |
zber a likvidácia kuch.odpadu |
20190163 |
125,- |
|
63 |
13.3.2019 |
Progma Ing.Bebjaková |
oprava a servis pc, tonery |
20190082 |
802,31 |
|
62 |
7.3.2019 |
Slovak telekom a.s. |
internet |
8228045709 |
19,99 |
|
61 |
7.3.2019 |
Slovak telekom a.s. |
internet |
8228187671 |
11,39 |
|
60 |
7.3.2019 |
Slovak telekom a.s. |
pevne linky |
8228163881 |
192,78 |
|
59 |
4.3.2019 |
osobnyudaj.sk s.r.o. |
výkon zodpovednej osoby 3,/19 |
1019030957 |
60,- |
|
58 |
1.3.2019 |
Generali Poisťovňa a.s. |
živelné poistenie |
2405160087 |
950,47 |
|
57 |
1.3.2019 |
O-Net s.r.o. |
internet 3/19 |
41823 |
9,92 |
|
56 |
1.3.2019 |
O-Net s.r.o. |
internet 3/19 |
40759 |
9,92 |
|
55 |
1.3.2019 |
O-Net s.r.o. |
internet 3/19 |
40758 |
9,92 |
|
54 |
1.3.2019 |
O-Net s.r.o. |
internet 3/19 |
40757 |
9,92 |
|
53 |
28.2.2019 |
Indícia s.r.o., Bratislava |
učebne pomôcky |
9190256 |
513,84 |
|
52 |
28.2.2019 |
ELGAS k.s. |
plyn záloha 3/19 |
0506019034 |
617,- |
|
51 |
28.2.2019 |
ELGAS k.s. |
elektrina Holl 3/19 |
0511719033 |
233,- |
|
50 |
28.2.2019 |
ELGAS k.s. |
elektrina zaloha okrem Hol 3/19 |
0511619031 |
586,- |
|
49 |
25.2.2019 |
RM Gastro Jaz s.r.o. |
vybavenie ŠJ Polovnícka |
1191382 |
218,16 |
|
48 |
25.2.2019 |
RM Gastro Jaz s.r.o. |
vybavenie ŠJ Hviezda |
11901384 |
200,30 |
|
47 |
25.2.2019 |
Kopún Vladimír |
elektromat.,svietidla |
2019307033 |
174,96 |
|
46 |
25.2.2019 |
ELGAS k.s. |
vyučtovanie elektriny 1/19 |
2019000508 |
626,94 |
|
45 |
19.2.2019 |
Trenč.vodárne a kanal.a.s. |
voda 1/2019 Dibrovova |
219029879 |
126,95 |
|
44 |
19.2.2019 |
Trenč.vodárne a kanal.a.s. |
voda 1/2019 Holleho |
219029878 |
156,42 |
|
43 |
19.2.2019 |
Trenč.vodárne a kanal.a.s. |
voda 1/2019 Hviezda |
219029877 |
149,16 |
|
42 |
19.2.2019 |
Trenč.vodárne a kanal.a.s. |
voda 1/2019 Hurbanova |
219029798 |
155,11 |
|
41 |
19.2.2019 |
Trenč.vodárne a kanal.a.s. |
voda 1/2019 KOl |
219029670 |
243,79 |
|
40 |
19.2.2019 |
Trenč.vodárne a kanal.a.s. |
voda 1/2019 Pol |
219029669 |
351,34 |
|
39 |
18.2.2019 |
WebHouse s.r.o. |
hosting domena 3.3.19-2.3.20 |
719012677 |
51,70 |
|
38 |
18.2.2019 |
Firex Slovakia s.r.o. |
kontrola prenosnych HP |
19020006 |
98,46 |
|
37 |
18.2.2019 |
Viliam Turan Turancar |
preprava detí na lyžiarsky |
6190022 |
140,- |
|
36 |
18.2.2019 |
Mestský bytový podnik |
teplo 1/19 |
7000190005 |
10 418,73 |
|
35 |
15.2.2019 |
RM Gastro Jaz |
ponorny mixer ŠJ Koll |
11901143 |
312,36 |
|
34 |
8.2.2019 |
ELGAS k.s. |
záloha plyn 2/19 |
0506019024 |
617,- |
|
33 |
8.2.2019 |
ELGAS k.s. |
záloha elelktrina 2/19 |
0511719023 |
484,- |
|
32 |
8.2.2019 |
ELGAS k.s. |
záloha elelktrina 2/19 |
0511619021 |
429,- |
|
31 |
8.2.2019 |
G&J s.r.o. |
lyžiarsky ubytovanie a strava |
1910005 |
1 038,- |
|
30 |
8.2.2019 |
Edenred s.r.o. |
stravne lístky |
9039801558 |
1 859,20 |
|
29 |
6.2.2019 |
Slovak telekom |
mob.internet |
8226142617 |
11,39 |
|
28 |
4.2.2019 |
Slovak telekom |
internet Pol 1/2019 |
8226002042 |
19,99 |
|
27 |
4.2.2019 |
Slovak telekom |
telefony 1/2019 |
8226118062 |
189,42 |
|
26 |
4.2.2019 |
O-Net s.r.o. |
internet 2/2019 |
41823 |
9,92 |
|
25 |
4.2.2019 |
O-Net s.r.o. |
internet 2/2019 |
40759 |
9,92 |
|
24 |
4.2.2019 |
O-Net s.r.o. |
internet 2/2019 |
40758 |
9,92 |
|
23 |
4.2.2019 |
O-Net s.r.o. |
internet 2/2019 |
40757 |
9,92 |
|
22 |
1.2.2019 |
Alatere s.r.o. |
zber a likvidacia kuch.pdpadu |
20190064 |
125,- |
|
21 |
1.2.2019 |
osobnyudaj.sk s.r.o. |
vykon zodpovednej osoby 2/18 |
1019020964 |
60,- |
|
20 |
28.1.2019 |
Elgas k.s. |
elektrina vyúčtovanie 2018 Hol,Pol |
2018014496 |
216,88 |
|
19 |
25.1.2019 |
JUMA Trenčín s.r.o. |
preškolenie pilčík po 2rokoch |
20903 |
30,- |
|
18 |
25.1.2019 |
RM Gastro - Jaz s.r.o. |
oprava mixera ŠJ Holl |
11900552 |
12,- |
|
17 |
24.1.2019 |
Elgas k.s. |
záloha plyn 1/2019 |
0506019014 |
617,- |
|
16 |
24.1.2019 |
ESS Slovakia s.r.o. |
oprava alarmu Polovnicka |
20190117 |
52,20 |
|
15 |
24.1.2019 |
RM Gastro - Jaz s.r.o. |
oprava krajača zeleniny |
11900493 |
84,58 |
|
14 |
24.1.2019 |
RM Gastro - Jaz s.r.o. |
vozík na prevoz varnic ŠJ Hollého |
11900491 |
79,91 |
|
13 |
24.1.2019 |
Stiefel Eurocart s.r.o. |
učebne Dib |
191311212 |
581,- |
|
12 |
24.1.2019 |
Generali poisťovňa a.s. |
poistenie kradež |
2406624291 |
306,19 |
|
11 |
18.1.2019 |
Vema s.r.o. |
poplatok za app a datove PAM 1-3/2019 |
720191671 |
242,16 |
|
10 |
15.1.2019 |
Elgas k.s. |
elektrina záloha 1/19 Ho,Po |
0511719013 |
484,- |
|
9 |
10.1.2019 |
Osobnyudaj.sk s.r.o. |
Výkon zodpovednej osoby 1/19 |
1019010972 |
60,- |
|
8 |
10.1.2019 |
Elgas k.s. |
elektrina záloha 1/19 |
0511619011 |
461,- |
|
7 |
8.1.2019 |
Jablotron Slovakia s.r.o. |
poplatok za SIM kartu |
903114253 |
10,76 |
|
6 |
7.1.2019 |
Webhouse s.r.o. |
predlženie registracei domeny |
619001566 |
14,28 |
|
5 |
7.1.2019 |
O-Net s.r.o. |
internet 1/2019 |
40759 |
9,92 |
|
4 |
7.1.2019 |
O-Net s.r.o. |
internet 1/2019 |
40758 |
9,92 |
|
3 |
7.1.2019 |
O-Net s.r.o. |
internet 1/2019 |
40757 |
9,92 |
|
2 |
7.1.2019 |
O-Net s.r.o. |
internet 1/2019 |
41823 |
9,92 |
|
1 |
7.1.2019 |
Mestský bytový podnik |
prenájom garaže 2019 |
7200190105 |
1,- |