Hlavné menu:
Zverejňovanie faktúr,zmlúv > Materská škola
Č.fa |
Dátum zaevid. |
Dodávateľ |
Účel |
Variabilný symbol |
Suma v EUR |
Náhľad |
382 |
15.12.2022 |
Telesys Slovakia |
orpava rúr ŠJ Hviezda |
303012022 |
386,88 |
|
381 |
14.12.2022 |
Kibosport s.r.o. |
UP Dib |
03112022 |
225,- |
|
380 |
12.12.2022 |
Progma |
zálohovací system |
2022047 |
889,56 |
|
379 |
12.12.2022 |
Mestský bytový podnik s.r.o. |
teplo 11/2022 |
7000220221 |
7 037,72 |
|
378 |
12.12.2022 |
Elektrostav Slovakia s.r.o. |
revízia bleskozvodov |
0432022 |
378,- |
|
377 |
12.12.2022 |
Relm s.r.o. |
svietidla MŠ Poľovnícka |
220101052 |
4 132,74 |
|
376 |
12.12.2022 |
Progma |
NTB ku tabuli Pol |
20220469 |
648,50 |
|
375 |
12.12.2022 |
Progma |
tonery ŠR |
20220468 |
1 225,69 |
|
374 |
9.12.2022 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
vybavenie ŠJ Koll |
12209372 |
1 536,53 |
|
373 |
9.12.2022 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
vybavenie ŠJ Hur |
12209373 |
337,21 |
|
372 |
9.12.2022 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
vybavenie ŠJ Hv |
12209371 |
501,79 |
|
371 |
9.12.2022 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
vybavenie ŠJ Pol |
12209374 |
430,76 |
|
370 |
9.12.2022 |
Slovenská pošta a.s. |
predplatne Predškolska vychova 2023 Pol,Holl,Hv |
201178202 |
43,20 |
|
369 |
9.12.2022 |
Slovenská pošta a.s. |
predplatne Informatorium 2023 Pol |
200611213 |
25,90 |
|
368 |
9.12.2022 |
Slovenská pošta a.s. |
predplatne Predškolska vychova 2023 Koll |
203177830 |
7,20 |
|
367 |
9.12.2022 |
Slovenská pošta a.s. |
predplatne Predškolska vychova 2023 Hur |
203356827 |
7,20 |
|
366 |
9.12.2022 |
Slovenská pošta a.s. |
predplatne Predškolska vychova 2023 Dib |
203177828 |
7,20 |
|
365 |
9.12.2022 |
Tilia v.o.s. |
skrine do pračovne |
20220250 |
1 490,- |
|
364 |
9.12.2022 |
Kibosport s.r.o. |
učene pomôcky |
02642022 |
2 496,- |
|
363 |
9.12.2022 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
vybavenie ŠJ Hollého |
12209358 |
1 891,50 |
|
362 |
9.12.2022 |
Revo hřište s.r.o. |
lavičky na dvor a zastrešenie pieskovisk Dib a POl |
22330 |
8 162,71 |
|
361 |
7.12.2022 |
ATM Group |
preprava detí na korčuliarsky |
2022318 |
600,- |
|
360 |
7.12.202 |
Stiefel |
učebné pomôcky |
231310730 |
670,- |
|
359 |
6.12.2022 |
Trenč.vodárne a kanal.a.s. |
voda 0911-0112 Koll |
222074781 |
157,75 |
|
358 |
6.12.2022 |
Trenč.vodárne a kanal.a.s. |
voda 0411-0112 Hur |
222074777 |
160,86 |
|
357 |
6.12.2022 |
Trenč.vodárne a kanal.a.s. |
voda 1011-0112 Dib |
222074776 |
118,48 |
|
356 |
6.12.2022 |
Trenč.vodárne a kanal.a.s. |
voda 1011-0112 Holl |
222074775 |
117,52 |
|
355 |
6.12.2022 |
Trenč.vodárne a kanal.a.s. |
voda 1011-0112 Hviezd |
222074774 |
83,92 |
|
354 |
6.12.2022 |
Trenč.vodárne a kanal.a.s. |
voda 0911-0112 Poľov |
222074769 |
261,67 |
|
353 |
6.12.2022 |
Technické služby mesta |
prenájom klziska korčulovanie 7.11.-2.12.2022 |
202220412 |
250,- |
|
352 |
6.12.2022 |
Zuzana Hamranová |
rozprávky |
20220216 |
684,- |
|
351 |
6.12.2022 |
EduPoint s.r.o. |
učebne pomôcky |
2281000672 |
583,10 |
|
350 |
5.12.2022 |
Econia s.r.o. |
zber a likvidácia kuchynského odpadu 11/22 |
22152363 |
216,- |
|
349 |
5.12.2022 |
Magna Energia |
elektrina vyúčtovanie 11/22 |
1052269837 |
892,12 |
|
348 |
5.12.2022 |
Slovak telekom a.s. |
telefony a internet 12/22 |
8318415362 |
179,57 |
|
347 |
2.12.2022 |
Soft GL s.r.o. |
aktualizácia soft ŠJ |
2212001604 |
288,- |
|
346 |
2.12.2022 |
SPP a.s. |
plyn záloha 12/2022 |
8630408189 |
842,- |
|
345 |
1.12.2022 |
O-NEt s.r.o. |
internet 12/2022 Dib |
41823 |
9,92 |
|
344 |
1.12.2022 |
O-NEt s.r.o. |
internet 12/2022 Hur |
40759 |
9,92 |
|
343 |
1.12.2022 |
O-NEt s.r.o. |
internet 12/2022 Hol |
40758 |
9,92 |
|
342 |
1.12.2022 |
O-NEt s.r.o. |
internet 12/2022 Hviezda |
40757 |
9,92 |
|
341 |
1.12.2022 |
WebHouse s.r.o. |
zálohovanie dát 11/22 |
2250513 |
13,81 |
|
340 |
1.12.2022 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
výkon zodpovednej osoby 12/22 |
1022120930 |
60,- |
|
339 |
1.12.2022 |
Magna energia a.s. |
elektrina záloha 12/2022 |
1012278132 |
905,22 |
|
338 |
29.11.2022 |
Coda - art s.r.o. |
knihy všetky MŠ |
2022012 |
1 021,12 |
|
337 |
29.11.2022 |
Elarin s.r.o. |
učebné pomôcky všetky MŠ |
7652022 |
7 788,- |
|
336 |
28.11.2022 |
Stiefel Eurocart s.r.o. |
UP softver Koll |
231310574 |
189,50 |
|
335 |
28.11.2022 |
Peter Bertko - Consulting |
skladacie podložky pre všetky triedy |
22109 |
1 053,- |
|
334 |
28.11.2022 |
EduPoint s.r.o. |
UP Hviezda |
2281000612 |
740,69 |
|
333 |
28.11.2022 |
EduPoint s.r.o. |
UP Hurbanova |
2281000613 |
874,87 |
|
332 |
28.11.2022 |
EduPoint s.r.o. |
UP Dibrovova |
2281000614 |
540,08 |
|
331 |
28.11.2022 |
NOMIland s.r.o. |
UP Dib,Odb |
82301136 |
747,50 |
|
330 |
28.11.2022 |
NOMIland s.r.o. |
UP Dibrovova |
22303476 |
88,- |
|
329 |
25.11.2022 |
Stiefel Eurocart |
výučbový soft OD |
231310569 |
189,50 |
|
328 |
23.11.2022 |
Ľudoprint - Peter Macko |
učebné pomôcky - vykresy,pastelky |
20429 |
1 944,43 |
|
327 |
23.11.2022 |
ATM Group s.r.o. |
preprava detí na korčulovanie Poľ a Dib 7.11.-11.11. |
2022312 |
600,- |
|
326 |
23.11.2022 |
Telefax s.r.o. |
výmena tel.prístroja MŠ Holl |
2022062 |
51,30 |
|
325 |
14.11.2022 |
Mestský bytový podnik |
teplo 10/2022 |
7000220202 |
3 647,92 |
|
324 |
10.11.2022 |
Econia s.r.o. |
zber a likvidácia kuch odpadu |
22152110 |
216,- |
|
323 |
10.11.2022 |
Komínsystém s.r.o. |
kontrola a čistenie kominov |
2201361 |
70,20 |
|
322 |
10.11.2022 |
Progma |
tonery a tlačiarne pre Holl a Koll |
20220412 |
550,28 |
|
321 |
10.11.2022 |
Baribal s.r.o. |
nábytok do kupelni Dib |
220220698 |
1 574,- |
|
320 |
10.11.2022 |
Trenč.vodárne a kanal.a.s. |
voda 10/2022 Dib |
222068438 |
191,93 |
|
319 |
10.11.2022 |
Trenč.vodárne a kanal.a.s. |
voda 10/2022 Holl |
222068437 |
171,12 |
|
318 |
10.11.2022 |
Trenč.vodárne a kanal.a.s. |
voda 10/2022 Hv |
222068436 |
119,41 |
|
317 |
10.11.2022 |
Trenč.vodárne a kanal.a.s. |
voda 10/2022 Koll |
222068168 |
237,13 |
|
316 |
10.11.2022 |
Trenč.vodárne a kanal.a.s. |
voda 10/2022 Pol |
222068167 |
306,16 |
|
315 |
9.11.2022 |
Trenč.vodárne a kanal.a.s. |
voda 10/2022 Hurbanova |
222067445 |
130,12 |
|
314 |
9.11.2022 |
Základná škola Tematínska |
zapožičanie dopravných prostriedkov DDI 10/2022 |
2022021 |
42,- |
|
313 |
7.11.2022 |
Magna energia |
elelktrina vyúčt 10/2022 |
1052261413 |
699,43 |
|
312 |
7.11.2022 |
Slovak telekom |
telefony a internet Pol.Kol 10/2022 |
8316579512 |
177,13 |
|
311 |
4.11.2022 |
WevHouse |
zálohovanie domeny |
2246103 |
13,82 |
|
dob2 |
2.11.2022 |
Mestský bytový podnik |
dobropis 2019 teplo |
7000220181 |
1 221,18 |
|
310 |
2.11.2022 |
Magna energia a.s. |
elektrina záloha 11/2022 |
1012273990 |
905,22 |
|
309 |
2.11.2022 |
osobnyudaj.sk s.r.o. |
výkon zodpovednej osoby 11/222 |
1022110928 |
60,- |
|
308 |
2.11.2022 |
SPP a.s. |
záloha plyn 11/2022 |
8630372473 |
842,- |
|
307 |
2.11.2022 |
O-Net s.r.o. |
internet 11/022 Dib |
41823 |
9,92 |
|
306 |
2.11.2022 |
O-Net s.r.o. |
internet 11/022 Hur |
40759 |
9,92 |
|
305 |
2.11.2022 |
O-Net s.r.o. |
internet 11/022Hol |
40758 |
9,92 |
|
304 |
2.11.2022 |
O-Net s.r.o. |
internet 11/022 HV |
40757 |
9,92 |
|
303 |
27.10.202 |
Kusenda - plastove okná |
výmena žalúzií Hviezda |
20220538 |
173,92 |
|
302 |
26.10.2022 |
Progma Ing. Bebjaková |
tlačiaren Hur,tonery, opravy |
20220400 |
462,48 |
|
301 |
25.10.2022 |
Kaufland SR v.o.s. |
poukážky zamestnancov zo SF |
390001210 |
4 400,- |
|
300 |
25.10.2022 |
Integra chránené dielne |
skriňa MŠ Hviezdoslavova |
220092 |
204,- |
|
299 |
25.10.2022 |
Libristo Media s.r.o. |
pracovné zošity Hur |
6009637 |
117,14 |
|
298 |
20.10.2022 |
Základná škola Odborárska |
energie záloha 7,9-12/2022 |
071222 |
1017,90 |
|
297 |
12.10.2022 |
Mestský bytový podnik |
teplo 9/2022 |
7000220170 |
1 492,73 |
|
296 |
11.10.2022 |
Trenč.vodárne a kanal. |
voda 9/2022 Dib |
222061668 |
197,04 |
|
295 |
11.10.2022 |
Trenč.vodárne a kanal. |
voda 9/2022 Holl |
222061667 |
182,58 |
|
294 |
11.10.2022 |
Trenč.vodárne a kanal. |
voda 9/2022 HV |
222061666 |
115,37 |
|
293 |
11.10.2022 |
OZ Lenivá učitelka |
Grafomotorika predškoláka 250 ks |
3529 |
903,50 |
|
292 |
11.10.2022 |
Econia s.r.o. |
zber a likvidácia kuch.odpadu 9/22 |
22151887 |
216,- |
|
291 |
11.10.2022 |
Kooperativa poistovna |
úrazove poistenie 251022-251023 |
6565820601 |
600,- |
|
290 |
11.10.2022 |
Jablotron Slovakia s.r.o. |
poplatok za kartu Kollára ku alarmu 0110-3112 2022 |
903114253 |
10,76 |
|
289 |
11.10.2022 |
Solitea Slovensko a.s. |
využ.app Vema 10-12/2022 |
8412202470 |
288,84 |
|
288 |
11.10.2022 |
Magna energia a.s. |
elektrina vyúčtovanie 9/2022 |
1052254193 |
844,30 |
|
287 |
11.10.2022 |
Trenč.vodárne a kanal. |
voda 9/2022 Kollára |
222061593 |
198,67 |
|
286 |
11.10.2022 |
Trenč.vodárne a kanal. |
voda 9/2022 Poľovnícka |
222061592 |
250,06 |
|
285 |
11.10.2022 |
Trenč.vodárne a kanal. |
voda 9/2022 Hurbanova |
222061501 |
199,36 |
|
284 |
5.10.2022 |
Jozef Koiš - revízie Koiš |
revízia plynových spotrebičov |
22163 |
575,- |
|
283 |
4.10.2022 |
Slovak telekom a.s. |
internet Pol 9/2022 |
8314783340 |
16,49 |
|
282 |
4.10.2022 |
Slovak telekom a.s. |
telefony a internet Koll 9/2022 |
8314744306 |
163,76 |
|
281 |
4.10.2022 |
Komunálna poisťovna |
PZP Fiat Fiorino od 11.9.2022-9.9.2023 |
820014173 |
93,95 |
|
280 |
3.10.2022 |
O-Net s.r.o. |
internet 10/2022 Dib |
41823 |
9,92 |
|
279 |
3.10.2022 |
O-Net s.r.o. |
internet 10/2022 Hur |
40759 |
9,92 |
|
278 |
3.10.2022 |
O-Net s.r.o. |
internet 10/2022 Holl |
40758 |
9,92 |
|
277 |
3.10.2022 |
O-Net s.r.o. |
internet 10/2022 Hviezda |
40757 |
9,92 |
|
276 |
3.10.2022 |
WebHouse s.r.o. |
zálohovanie dát 9/2022 |
2241528 |
12,47 |
|
275 |
3.10.2022 |
Solitea Slovensko a.s. |
seminár PAM |
8442200716 |
60,- |
|
274 |
3.10.2022 |
osobnyudaj.sk s.r.o. |
výkon zodpovednej osoby 10/2022 |
1022100955 |
60,- |
|
273 |
3.10.2022 |
Magna energia a.s. |
elektrina záloha 10/2022 |
1012268215 |
905,22 |
|
272 |
3.10.2022 |
SPP a.s. |
plyn záloha 10/2022 |
8630339603 |
842,- |
|
271 |
29.9.2022 |
Progma |
tonery a servis |
20220357 |
167,58 |
|
270 |
27.9.2022 |
Maquita s.r.o. |
pracovne zošity ODb |
202202773 |
72,70 |
|
269 |
27.9.2022 |
Nomiland s.r.o. |
výt mat Odb |
22302848 |
96,60 |
|
268 |
26.9.2022 |
Okay Sloviakia |
vešiakova stena Poľ |
9220226613 |
50,35 |
|
267 |
26.9.2022 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
vybavenie ŠJ KOll |
12207071 |
18,02 |
|
266 |
26.9.2022 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
vybavenie ŠJ Hur |
12207069 |
18,02 |
|
265 |
26.9.2022 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
box na vajcia ŠJ Hol |
12207070 |
72,56 |
|
264 |
26.9.2022 |
Tv-play-servis |
náhradne hlavice na mopy Polovnicka |
2200737 |
31,19 |
|
263 |
22.9.2022 |
Základná škola Odborárska |
vyúčtovanie energií 2021 |
2021 |
1 909,66 |
|
262 |
22.9.2022 |
Progma Ing. Bebjaková |
tonery ODB a US a servis Pol |
20220339 |
279,24 |
|
261 |
22.9.2022 |
Progma Ing. Bebjaková |
tlačiarne pre Poľov a Hviezd |
20220340 |
595,50 |
|
260 |
22.9.2022 |
Univerzál Ondrejovič s.r.o. |
brúsenie nožov mlyncov ŠJ Pol a HV |
1022403 |
47,04 |
|
259 |
22.9.2022 |
Nomiland s.r.o. |
materiály pre predš.Koll |
52300740 |
56,- |
|
258 |
13.9.2022 |
Kusenda - plastové okná |
žaluzie MŠ Dibrovova výmena |
20220440 |
184,14 |
|
257 |
13.9.2022 |
Trenč.vodárne a kanalizácie |
voda 8/2022 Kollára |
222055051 |
117,64 |
|
256 |
13.9.2022 |
Trenč.vodárne a kanalizácie |
voda 8/2022 Poľovnícka |
222055050 |
260,45 |
|
255 |
13.9.2022 |
Trenč.vodárne a kanalizácie |
voda 8/2022 Hurbanova |
222054423 |
104,76 |
|
254 |
13.9.2022 |
Stoor sk s.r.o. |
vytvarny materiál Poľovnícka |
12200262 |
284,46 |
|
253 |
13.9.2022 |
Econia s.r.o. |
zber a likvidácia kuch.odpadu 8/2022 |
22151666 |
108,- |
|
252 |
9.9.2022 |
Izotech Group s.r.o. |
oprava umývariek Dibrovova |
2022083 |
18 399,20 |
|
251 |
9.9.2022 |
Trenč.vodárne a kanalizácie |
voda Hviezda 8/2022 |
222054187 |
73,57 |
|
250 |
9.9.2022 |
Trenč.vodárne a kanalizácie |
voda Dibrovova 8/2022 |
222054162 |
111,79 |
|
249 |
9.9.2022 |
Trenč.vodárne a kanalizácie |
voda Hollého 8/2022 |
222054161 |
171,12 |
|
248 |
8.9.2022 |
Ekonspo |
tlač poštových poukazov |
20221111 |
130,60 |
|
247 |
7.9.2022 |
Magna energia a.s. |
elektrina vyúčtovanie 8/2022 |
1052250537 |
195,77 |
|
246 |
7.9.2022 |
Slovak telekom a.s. |
telefony a internet Koll |
8312905584 |
160,26 |
|
245 |
7.9.2022 |
Slovak telekom a.s. |
internet 9/22 Polovnicka |
8312945709 |
16,49 |
|
244 |
7.9.2022 |
Stabilit spol s.r.o. |
bojler 150 l ŠJ Hollého |
22208016 |
410,40 |
|
243 |
24.8.2022 |
ff consulting s.r.o. www.lacneskrine.sk |
plechové skrine 3 ks archív účtovacie |
14608 |
608,40 |
|
242 |
6.9.2022 |
Stoor SK s.r.o. |
výtvarný materiál predš.HOL |
12200228 |
305,35 |
|
241 |
6.9.2022 |
Nomiland s.r.o. |
pracovne zošity predškol.DIB |
52300271 |
46,- |
|
240 |
5.9.2022 |
Magna Energia a.s. |
elektrina záloha 9/2022 |
1012260063 |
905,22 |
|
239 |
5.9.2022 |
SPP a.s. |
plyn záloha 9/2022 |
8630311352 |
842,- |
|
238 |
5.9.2022 |
WebHouse s.r.o. |
zál.stránok 8/22 |
2236804 |
12,08 |
|
237 |
5.9.2022 |
O-Net s.r.o. |
internet Hvi 9/2022 |
40757 |
9,92 |
|
236 |
5.9.2022 |
O-Net s.r.o. |
internet Dib 9/2022 |
41823 |
9,92 |
|
235 |
5.9.2022 |
O-Net s.r.o. |
internet Holl 9/2022 |
40758 |
9,92 |
|
234 |
5.9.2022 |
O-Net s.r.o. |
internet Hur 9/2022 |
40759 |
9,92 |
|
233 |
5.9.2022 |
osobnyudaj.sk |
výkon zodpovednej osoby |
1022090958 |
60,- |
|
232 |
30.8.2022 |
Univerzál Ondrejovič |
brúsenie nožíkov |
1022373 |
30,24 |
|
231 |
30.8.2022 |
Ives Košice |
ročný poplatok za IBEU |
5590039517 |
118,80 |
|
230 |
25.8.2022 |
Trenč.vodárne a kanalizácie |
výmena vodomera MŠ Hv 0608-1608 |
222050641 |
43,25 |
|
229 |
25.8.2022 |
RM Gastro JAZ |
vybavenie ŠJ POľ |
12206386 |
162,46 |
|
228 |
25.8.2022 |
Nomiland s.r.o. |
korkove tabule MŠ Hurbanova |
22302134 |
110,- |
|
227 |
23.8.2022 |
Progma |
tonery na triedy MŠ Hurbanova a Poľovnícka |
20220306 |
243,58 |
|
226 |
22.8.2022 |
Magna Energia a.s. |
vyúčtovanie elektriny 7/2022 |
1052243320 |
367,79 |
|
225 |
22.8.2022 |
Trenč.vodárne a kanalizácie a.s. |
voda 7/22 Hurbanova |
222048305 |
132,70 |
|
224 |
22.8.2022 |
Trenč.vodárne a kanalizácie a.s. |
voda 7/22 Polov |
222048170 |
190,64 |
|
223 |
22.8.2022 |
Trenč.vodárne a kanalizácie a.s. |
voda 7/22 Hviezda |
222047915 |
55,81 |
|
222 |
22.8.2022 |
Trenč.vodárne a kanalizácie a.s. |
voda 7/22 Koll |
222048171 |
192,61 |
|
221 |
22.8.2022 |
Trenč.vodárne a kanalizácie a.s. |
voda 7/2022 Dib |
222047917 |
56,54 |
|
220 |
22.8.2022 |
Trenč.vodárne a kanalizácie a.s. |
voda 7/22 Holl |
222047916 |
107,51 |
|
219 |
22.8.2022 |
Progma |
tonery na triedy MŠ Hv |
20220287 |
384,06 |
|
218 |
15.8.2022 |
Prointera s.r.o. |
koberce pre MŠ Dibrovova |
2200013 |
552,72 |
|
217 |
5.8.2022 |
Slovak telekom a.s. |
internet 7/2022 Pol |
8311097667 |
16,49 |
|
216 |
5.8.2022 |
Slovak telekom a.s. |
telefony a internet koll 7/2022 |
8311058262 |
160,56 |
|
215 |
4.8.2022 |
Poradca podnikateľa, spol.s r.o. |
ročný prístup na verejnú správu |
2204105200 |
204,- |
|
214 |
4.8.2022 |
Econia s.r.o. |
zber a likvidácia kuchynského odpadu |
22151432 |
108,- |
|
213 |
4.8.2022 |
Damito s.r.o. |
čistiace ktore neboli dodane v prvej varke |
222080079 |
42,77 |
|
212 |
1.8.2022 |
ESS Slovakia s.r.o. |
oprava alarmu MŠ Hollého |
20220713 |
97,20 |
|
211 |
1.8.2022 |
Pavol Hamerlík - H.P.Kalibrácie |
kalibracia meracieho prístroja |
2022193 |
92,40 |
|
210 |
1.8.2022 |
O-Net s.r.o. |
internet 8/22 Hur |
40759 |
9,92 |
|
209 |
1.8.2022 |
O-Net s.r.o. |
internet 8/22 Holl |
40758 |
9,92 |
|
208 |
1.8.2022 |
O-Net s.r.o. |
internet 8/22 Hv |
40757 |
9,92 |
|
207 |
1.8.2022 |
O-Net s.r.o. |
internet 8/22 Dib |
41823 |
9,92 |
|
206 |
1.8.2022 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
výkon zodpovednej osoby 8/22 |
1022080948 |
60,- |
|
205 |
1.8.2022 |
Magna energia a.s. |
elektrina záloha 8/2022 |
1012256100 |
905,22 |
|
204 |
1.8.2022 |
SPP a.s. |
plyn záloha 8/2022 |
8151253617 |
842 |
|
203 |
1.8.2022 |
WebHouse s.r.o. |
zálohovanie domeny |
2232345 |
21,76 |
|
202 |
27.7.2022 |
Damito s.r.o. |
čistiace prostriedky |
222070820 |
3 056,21 |
|
201 |
26.7.2022 |
Progma |
tonery MŠ KOllára |
20220269 |
506,41 |
|
200 |
25.7.2022 |
Progma |
NTB pre veducu ŠJ |
20220273 |
613,50 |
|
199 |
19.7.2022 |
Ševt a.s. |
tlačivá na šk.r.22/23 |
1222205103 |
279,64 |
|
198 |
19.7.2022 |
Kopún Vladimír Plynoterm |
ročná kontrola plyn.kotlov Hur a Pol |
2022067 |
212,20 |
|
197 |
14.7.2022 |
Solitea Vema a.s. |
aplikácia PAM 7-9/2022 |
8412201836 |
288,84 |
|
196 |
14.7.2022 |
Progma Ing. Bebjaková |
oprava kopirky US a toner ŠJ Holl |
20220264 |
156,60 |
|
195 |
14.7.2022 |
Econia s.r.o. |
zner a likvidácia kuch.odpadu 6/2022 |
22151237 |
216,- |
|
194 |
14.7.2022 |
Technické služby mesta |
zber a vývoz odpadu 2022 |
20221574 |
3 321,65 |
|
193 |
14.7.2022 |
Trenč.vod.a kanalizácie |
voda 6/2022 Hurbanova |
222040652 |
195,41 |
|
192 |
11.7.2022 |
Jablotron Slovakia s.r.o. |
poplatok za kartu 7-9/2022 |
200049562 |
10,76 |
|
191 |
11.7.2022 |
Elmad plus s.r.o. |
revízia vyťahov Pol |
2022061 |
162,- |
|
190 |
11.7.2022 |
Elmad s.r.o. |
oprava výťahu ŠJ Koll |
2022083 |
83,50 |
|
189 |
11.7.2022 |
Trenč.vod.a kanalizácie |
voda 6/2022 Dib |
222040305 |
133,25 |
|
188 |
11.7.2022 |
Trenč.vod.a kanalizácie |
voda 6/2022 Holl |
222040304 |
178,66 |
|
187 |
11.7.2022 |
Trenč.vod.a kanalizácie |
voda 6/2022 Hviezd |
222040303 |
111,43 |
|
186 |
11.7.2022 |
Trenč.vod.a kanalizácie |
voda 6/2022 Koll |
222040007 |
242,75 |
|
185 |
11.7.2022 |
Trenč.vod.a kanalizácie |
voda 6/2022 Poľ |
222040006 |
307,68 |
|
184 |
11.7.2022 |
Magna energia a.s. |
elektrina vyúčtovanie 6/22 |
1052236745 |
795,02 |
|
183 |
STORNO!!! |
|||||
182 |
6.7.2022 |
Slovak telekom a.s. |
internet a pevne linky |
8309183885 |
169,52 |
|
181 |
6.7.2022 |
Slovak telekom a.s. |
internet 7/22 Pol |
8309223759 |
16,49 |
|
180 |
6.7.2022 |
O-Net s.r.o. |
internet 7/22 Dib |
41823 |
9,92 |
|
179 |
6.7.2022 |
O-Net s.r.o. |
internet 7/22 Hur |
40759 |
9,92 |
|
178 |
6.7.2022 |
O-Net s.r.o. |
internet 7/22 Holl |
40758 |
9,92 |
|
177 |
6.7.2022 |
O-Net s.r.o. |
internet 7/22 Hviezda |
40757 |
9,92 |
|
176 |
6.7.2022 |
Magna Energia a.s. |
elektrina záloha |
1012249204 |
905,22 |
|
175 |
6.7.2022 |
SPP a.s. |
záloha plyn 7/22 |
8649593173 |
842,- |
|
174 |
6.7.2022 |
osobnyudaj.sk |
výkon zodpovednej osoby 7/2022 |
1022070980 |
60,- |
|
173 |
29.6.2022 |
Pyroservis a.s. |
revízia požiarnych hadíc |
220884 |
128,40 |
|
172 |
24.6.2022 |
VH - H s.r.o. |
preprava predškolákov MŠ Poľov do TN a späť |
2022105 |
150,96 |
|
171 |
21.6.2022 |
Viliam Turan Turancar |
preprava detí predškol. výlet Dib |
6220120 |
80,- |
|
170 |
15.6.2022 |
Mestský bytový podnik |
prenájom garaže na Ul. Štúrova 2022 |
7200220108 |
1,- |
|
169 |
15.6.2022 |
Trenč.vod.a kanalizácie |
voda 5/22 Dib |
222033649 |
178,15 |
|
168 |
15.6.2022 |
Trenč.vod.a kanalizácie |
voda 5/22 holleho |
222033648 |
213,82 |
|
167 |
15.6.2022 |
Trenč.vod.a kanalizácie |
voda 5/22 Hviezda |
222033647 |
146,6 |
|
166 |
15.6.2022 |
ZŠ Tematínska |
prenájom dopravného ihriska predškoláci - dopravna vých. |
2022009 |
101,- |
|
165 |
15.6.2022 |
VH - H s.r.o. |
preprava predškolákov autobusom do Lubiny - Poľ |
2022090 |
108,- |
|
164 |
15.6.2022 |
Viliam Turan Turancar |
preprava predškolákov autobusom doLubiny - Dib |
6220117 |
80,- |
|
163 |
15.6.2022 |
Viliam Turan Turancar |
preprava predškolákov na výlet do Čachtíc - MŠ Koll |
5220114 |
80,- |
|
162 |
15.6.2022 |
Viliam Turan Turancar |
preprava predškolákov na výlet do Bojnej - MŠ Hviezda |
6220115 |
120,- |
|
161 |
15.6.2022 |
Slovenská pošta a.s. |
časopis predškolská výchova 2022 - Dib |
202177828 |
3,6 |
|
160 |
15.6.2022 |
Slovenská pošta a.s. |
časopis predškolská výchova 2022 - Kollára |
202177830 |
3,6 |
|
159 |
15.6.2022 |
Slovenská pošta a.s. |
časopis predškolská výchova 2022 - Hurbanova |
202356827 |
3,6 |
|
158 |
10.6.2022 |
Mestský bytový podnik |
teplo 5/2022 |
7000220099 |
243,80 |
|
157 |
9.6.2022 |
RM Gastro Jaz |
oprava mangla |
12204182 |
392,46 |
|
156 |
9.6.2022 |
Trenč.vod.a kanalizácie |
voda 5/22 Hur |
222033222 |
181,40 |
|
155 |
7.6.2022 |
Trenč.vod.a kanalizácie |
voda 5/22 Koll |
222032608 |
251,06 |
|
154 |
7.6.2022 |
Trenč.vod.a kanalizácie |
voda 5/22 Pol |
222032607 |
332,41 |
|
153 |
7.6.2022 |
Magna energia a.s |
elektrina vyúčtovanie 5/22 |
1052229701 |
881,42 |
|
152 |
7.6.2022 |
Slovak telekom a.s. |
internet POl 6/22 |
8307364275 |
16,49 |
|
151 |
7.6.2022 |
Slovak telekom a.s. |
telefony a internet 5/22 |
8307329053 |
169,26 |
|
150 |
7.6.2022 |
Econia s.r.o. |
zber a likvidácia kuch.odpadu 5/2022 |
22151005 |
216,- |
|
149 |
7.6.2022 |
Viliam Turan Turacar |
preprava autobusom predškoláci Hurbanova - Nezbudská Lúčka |
6220097 |
400,- |
|
148 |
1.6.2022 |
Základná škola Odborárska |
energie záloha 1-6/2022 MŠ ODborárska |
4 |
1221,48 |
|
147 |
1.6.2022 |
Magna Energia a.s. |
elektrina zaloha 6/22 |
1012241838 |
905,22 |
|
146 |
1.6.2022 |
SPP a.s. |
plyn záloha 6/22 |
8630220033 |
842,- |
|
145 |
1.6.2022 |
osobnyudaj.sk s.r.o. |
výkon zodpovednej osoby 6/22 |
1022060973 |
60,- |
|
144 |
1.6.2022 |
Ing. Bebjaková-Progma |
servis tlač., tonery, reprod. |
20220178 |
467,98 |
|
143 |
1.6.2022 |
WebHouse s.r.o. |
zalohovanie domeny |
2224304 |
15,78 |
|
142 |
1.6.2022 |
O-Net s.r.o. |
internet 6/2022 Hviez |
40757 |
9,92 |
|
141 |
1.6.2022 |
O-Net s.r.o. |
internet 6/2022 HOLL |
40758 |
9,92 |
|
140 |
1.6.2022 |
O-Net s.r.o. |
internet 6/2022 Dib |
41823 |
9,92 |
|
139 |
1.6.2022 |
O-Net s.r.o. |
internet 6/2022 Hurbanova |
40759 |
9,92 |
|
138 |
27.5.2022 |
RM Gastro JAZ |
umývací prostriedok do umýv.ŠJ Poľ |
12203739 |
75,24 |
|
137 |
23.5.2022 |
Econia s.r.o. |
odvoz a likvidácia kuch.odpadu 4/22 |
22150774 |
216,- |
|
136 |
23.5.2022 |
RM Gastro Jaz |
servisná prehliadka umývačiek riadu ŠJ Poľovnícka |
12203134 |
72,- |
|
135 |
19.5.2022 |
Žucha Pavol |
oprava chladničky ŠJ Holl |
22020 |
66,90 |
|
134 |
19.5.2022 |
Remek s.r.o. |
ročný poplatok za soft pokl |
220100367 |
72,- |
|
133 |
11.5.2022 |
RM Gastro Jaz |
oprava ponorného mixeru ŠJ Koll |
12203161 |
91,70 |
|
132 |
11.5.2022 |
Magna energia a.s. |
eletrina vyúčtovanie 4/22 |
1052224400 |
853,64 |
|
131 |
11.5.2022 |
Mestský bytový podnik |
teplo 4/2022 |
7000220080 |
5 932,42 |
|
130 |
10.5.2022 |
Trenč.vodárne a kanal.a.s. |
voda 4/22 Hur |
222026379 |
150,52 |
|
129 |
9.5.2022 |
Trenč.vodárne a kanal.a.s. |
voda 4/22 Hviezd |
222026038 |
115,26 |
|
128 |
9.5.2022 |
Trenč.vodárne a kanal.a.s. |
voda 4/22 Holl |
222026039 |
187,66 |
|
127 |
9.5.2022 |
Trenč.vodárne a kanal.a.s. |
voda 4/22 Dib |
222026040 |
141,84 |
|
126 |
9.5.2022 |
Trenč.vodárne a kanal.a.s. |
voda 4/22 Poľov |
222026184 |
241,87 |
|
125 |
9.5.2022 |
Trenč.vodárne a kanal.a.s. |
voda 4/22 Koll |
222026185 |
184,73 |
|
124 |
9.5.2022 |
Progma - Ing. Bebjaková |
tonery a SSD disk MŠ ODbor |
20220154 |
306,70 |
|
123 |
3.5.2022 |
Slovak telekom |
internet Polovnicka |
8305511086 |
16,49 |
|
122 |
3.5.2022 |
Slovak telekom |
telefony 4/22 a internet Koll |
8305475703 |
166,62 |
|
121 |
3.5.2022 |
O-Net s.r.o. |
internet 5/2022 Hviez |
40757 |
9,92 |
|
120 |
3.5.2022 |
O-Net s.r.o. |
internet 5/2022 Holl |
40758 |
9,92 |
|
119 |
3.5.2022 |
O-Net s.r.o. |
internet 5/2022 Hur |
40759 |
9,92 |
|
118 |
3.5.2022 |
O-Net s.r.o. |
internet 5/22 DIB |
41823 |
9,92 |
|
117 |
2.5.2022 |
Magna energia a.s. |
elektirna záloha 5/22 |
1012235477 |
905,22 |
|
116 |
2.5.2022 |
osobnyudaj.sk |
výkon zodpovednej osoby 5/22 |
1022050961 |
60,- |
|
115 |
2.5.2022 |
SPP a.s. |
plyn záloha 5/22 |
8678548655 |
842,- |
|
114 |
29.4.2022 |
ELMAD s.r.o. |
úradná skúška výťahov (1xza 10 rokov) |
2022050 |
816,- |
|
113 |
29.4.2022 |
Komunálna poisťovňa |
PZP prívesný vozík |
6826704095 |
24,- |
|
112 |
14.4.2022 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
oprava ponorneho mixera |
12202528 |
74,90 |
|
111 |
13.4.2022 |
Trenč.vodárne a kanal. |
voda 3/22 Hviezdoslavova |
222020597 |
142,56 |
|
110 |
13.4.2022 |
Trenč.vodárne a kanal. |
voda 3/22 Hurbanova |
222020472 |
195,25 |
|
109 |
13.4.2022 |
Trenč.vodárne a kanal. |
voda 3/2022 Dibrovova |
222020599 |
162,59 |
|
108 |
13.4.2022 |
Trenč.vodárne a kanal. |
voda 3/2022 Hollého |
222020598 |
204,61 |
|
107 |
13.4.2022 |
VACS Slovakia s.r.o. |
vrecka do vysavača Polovnicka |
224002103 |
63,97 |
|
106 |
13.4.2022 |
Solitea Vema |
poplatok za program PAM 4-9/2022 |
8412201222 |
266,40 |
|
105 |
12.4.2022 |
Econia s.r.o. |
zber a likvidácia kuch.odpadu 3/2022 |
22150593 |
216,- |
|
104 |
11.4.2022 |
Magna Energia a.s. |
elektrina vyúčtovanie 3/22 |
1052217468 |
861,61 |
|
103 |
8.4.2022 |
Jablotron |
poplatok za Sim kartu ku alarmu Koll 4-6/22 |
200025170 |
10,76 |
|
102 |
8.4.2022 |
MSBP |
teplo 3/2022 |
7000220059 |
9 347,87 |
|
101 |
8.4.2022 |
Trenč.vodárne a kanal. |
voda 3/22 Pol |
222019797 |
239,72 |
|
100 |
8.4.2022 |
Trenč.vodárne a kanal. |
voda 3/22 KOl |
222019796 |
331,98 |
|
99 |
6.4.2022 |
Progma |
tonery a tlačiarne |
20220125 |
564,- |
|
98 |
6.4.2022 |
Generali poisťovňa |
poistenie proti kradeži |
2408000089 |
197,16 |
|
97 |
5.4.2022 |
Slovak telekom a.s. |
internet 4/22 |
8303654365 |
15,49 |
|
96 |
5.4.2022 |
Slovak telekom a.s. |
telefony 3/22 a internet Koll 4/22 |
8303617262 |
170,17 |
|
95 |
4.4.2022 |
Magna energia a.s. |
elektrina záloha 4/2022 |
1012231996 |
905,22 |
|
94 |
4.4.2022 |
SPP a.s. |
plyn záloha 4/2022 |
8639818513 |
842,- |
|
93 |
1.4.2022 |
O-Net s.r.o. |
internet 4/2022 Hur |
40759 |
9,92 |
|
92 |
1.4.2022 |
O-Net s.r.o. |
internet 4/2022 Holl |
40758 |
9,92 |
|
91 |
1.4.2022 |
O-Net s.r.o. |
internet 4/2022 Hv |
40757 |
9,92 |
|
90 |
1.4.2022 |
O-Net s.r.o. |
internet 4/2022 Dib |
41823 |
9,92 |
|
89 |
1.4.2022 |
Osobnyudaj.sk s.r.o. |
výkon zodpovednej osoby 3/22 |
1022040972 |
60,- |
|
88 |
1.4.2022 |
WebHouse s.r.o. |
záloha databazy 3/22 |
2214916 |
14,29 |
|
87 |
31.3.2022 |
Elmad s.r.o. |
oprava výťahu ŠJ Poľ |
2022031 |
32,20 |
|
86 |
31.3.2022 |
Progma |
tonery Hur,servis Odb,Hol,Kol |
20220111 |
304,18 |
|
85 |
31.3.2022 |
Solitea Vema a.s. |
sminár PAM |
8442200479 |
60,- |
|
84 |
25.3.2022 |
Osobnyudaj.sk - WB s.r.o. |
ročný poplatok za služby výkonu GDPR |
202275 |
220,- |
|
83 |
24.3.2022 |
Papera s.r.o. |
kancelársky papier |
2022007159 |
411,60 |
|
82 |
24.3.2022 |
ŠEVT a.s. |
osvedčenia tlačivo |
1222202261 |
121,78 |
|
81 |
18.3.2022 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
oprava sporáka ŠJ Hurbanova |
12201642 |
56,17 |
|
80 |
15.3.2022 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
oprava sporáka ŠJ Hurbanova |
12201557 |
75,60 |
|
79 |
15.3.2022 |
O-Net s.r.o. |
oprava pripojenia vymena routra Dib |
41823 |
59,- |
|
78 |
15.3.2022 |
JURsat computers |
preklopenie databazy do novej ver |
220042 |
12,- |
|
77 |
8.3.2022 |
MSGO s.r.o. Ferroli |
náhradné diely do bojlera MŠ Koll |
220232 |
55,84 |
|
76 |
14.3.2022 |
ESS Slovakia |
oprava alarmu riaditestvo |
20220310 |
97,20 |
|
75 |
14.3.2022 |
Progma |
Eset aktualizácia na 1 rok 60pc |
20220089 |
540,- |
|
74 |
14.3.2022 |
Mestský bytový podnik |
teplo 2/2022 |
7000220022 |
10 192,89 |
|
73 |
14.3.2022 |
Trenč.vodárne a kanal.a.s. |
voda 2/22 Dibrovova |
222014344 |
151,34 |
|
72 |
14.3.2022 |
Trenč.vodárne a kanal.a.s. |
voda 2/22 Hollého |
222014343 |
178,66 |
|
71 |
14.3.2022 |
Trenč.vodárne a kanal.a.s. |
voda 2/22 Hviezda |
222014342 |
121,78 |
|
70 |
9.3.2022 |
JURsat computers Ladislav Jurdík |
licencia Website X5 EVO - tvorba webstránok |
220037 |
80,95 |
|
69 |
8.3.2022 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
oprava mangla práčovňa |
12201434 |
159,64 |
|
68 |
8.3.2022 |
Econia s.r.o. |
zber a likvidácia kuch.odpadu 2/2022 |
22150348 |
216,- |
|
67 |
8.3.2022 |
Generali poisťovnňa |
poistenie budov živelne 1.4.2022 - 31.3.2023 |
2405160087 |
950,47 |
|
66 |
8.3.2022 |
Mesto Nové Mesto nad Váhom |
testovanie zamestnancov 1/2022 |
41220009 |
170,- |
|
65 |
8.3.2022 |
Trenč.vodárne a kanal.a.s. |
voda 2/2022 Kollára |
222013182 |
191,48 |
|
64 |
8.3.2022 |
Trenč.vodárne a kanal.a.s. |
voda 2/2022 Poľovnícka |
222013181 |
285,40 |
|
63 |
8.3.2022 |
Trenč.vodárne a kanal.a.s. |
voda 2/2022 Hurbanova |
222013414 |
144,12 |
|
62 |
8.3.2022 |
Magna Energia a.s. |
elektrina vyúčtovanie 2/2022 |
1052210986 |
806,16 |
|
61 |
4.3.2022 |
Slovak telekom |
internet Pol 3/22 |
8301795342 |
15,49 |
|
60 |
4.3.2022 |
Slovak telekom |
internet a pevne linky 2/22 |
8301758226 |
173,09 |
|
59 |
2.3.2022 |
Ľubomír Černý |
oprava pračky Poľlovnicka |
122020 |
80,- |
|
58 |
2.3.2022 |
REGAS s.r.o. |
školenie a preskúš. obsluhy plyn.kotle a tlak nádrže 3x |
220104 |
360,- |
|
57 |
2.3.2022 |
RM Gastro - JAZ |
oprava konvektomatu ŠJ Holl |
12201175 |
114,72 |
|
56 |
2.3.2022 |
O-NET s.r.o. |
internet 3/22 Hviezda |
41823 |
9,92 |
|
55 |
2.3.2022 |
O-NET s.r.o. |
internet 3/22 Hurban |
40759 |
9,92 |
|
54 |
2.3.2022 |
O-NET s.r.o. |
internet 3/22 Holl |
40758 |
9,92 |
|
53 |
2.3.2022 |
O-NET s.r.o. |
internet 3/22 Hviezda |
40757 |
9,92 |
|
52 |
2.3.2022 |
Grandcom s.r.o. |
oprava alarmu MŠ Kollára |
1220253 |
82,80 |
|
51 |
1.3.2022 |
osobnyudaj.sk |
výkon zodpovednej osoby GDPR 3/2022 |
1022030963 |
60,- |
|
50 |
1.3.2022 |
SPP a.s. |
plyn záloha 3/2022 |
8659162775 |
842,- |
|
49 |
1.3.2022 |
Magna energia a.s. |
elektrina záloha 3/2022 |
1012223627 |
905,20 |
|
48 |
17.2.2022 |
RM Gastro Jaz |
robot univerzálny ŠJ Hollého |
12200878 |
599,47 |
|
47 |
15.2.2022 |
Progma |
tonery, servis pc |
20220055 |
632,69 |
|
46 |
11.2.2022 |
Coda art s.r.o. |
knihy pre predškolákov |
2022002 |
1 816,54 |
|
45 |
11.2.2022 |
RM Gastro Jaz |
robot univerzálny ŠJ Hviezd |
12200818 |
599,47 |
|
44 |
11.2.2022 |
Mestský bytový podnik |
teplo 1/2022 |
7000220003 |
11 635,76 |
|
43 |
10.2.2022 |
Econia s.r.o. |
zber a likvidácia odpadu 1/22 |
22150160 |
216,- |
|
42 |
10.2.2022 |
Trenč.vodárne a kanal |
voda 1/22 Hurb |
222007559 |
163,45 |
|
41 |
10.2.2022 |
Trenč.vodárne a kanal |
voda 1/22 Dib |
222007405 |
147,01 |
|
40 |
10.2.2022 |
Trenč.vodárne a kanal |
voda 1/22 Holl |
222007404 |
141,11 |
|
39 |
10.2.2022 |
Trenč.vodárne a kanal |
voda 1/22 Hviezda |
222007403 |
144,01 |
|
38 |
8.2.2022 |
Trenč.vodárne a kanal |
voda 1/22 Kollára |
222006722 |
197,10 |
|
37 |
8.2.2022 |
Trenč.vodárne a kanal |
voda 1/22 Polovnicka |
222006721 |
263,40 |
|
36 |
8.2.2022 |
Magna Energia a.s. |
elektrina vyúčtovanie 1/22 |
1052204387 |
732,92 |
|
35 |
7.2.2022 |
RM Gastro Jaz s.r.o. |
oprava mlynca na mäso ŠJ Hurbanova |
12200671 |
121,57 |
|
34 |
7.2.2022 |
Firex Slovakia s.r.o. |
školenie vodičov |
22010012 |
48,- |
|
33 |
7.2.2022 |
RM Gastro Jaz s.r.o. |
oprava škrabky na zemiaky Holl |
12200628 |
223,- |
|
32 |
4.2.2022 |
ASC Appl.Soft.Consultants,s.r.o. |
ASC agenda na rok 2022 |
9122000307 |
149,- |
|
31 |
3.2.2022 |
Slovak telekom a.s. |
internet 2/22 Pol |
8299279531 |
15,49 |
|
30 |
3.2.2022 |
Slovak telekom a.s. |
telefony a internet Koll2/22 |
8299242027 |
179,14 |
|
29 |
1.2.2022 |
Miroslav Bušo - MOPOS |
vysávač MŠ Dibrovova |
2200013 |
169,- |
|
28 |
1.2.2022 |
osobnyudaj.sk |
výkon zodpovednej osoby 2/22 |
1022020967 |
60,- |
|
27 |
1.2.20222 |
SPP a.s. |
plyn záloha 2/2022 |
8630093552 |
842,- |
|
26 |
1.2.2022 |
O-net s.r.o. |
internet 2/2022 Dibrovova |
41823 |
9,92 |
|
25 |
1.2.2022 |
O-net s.r.o. |
internet 2/2022 Hviezda |
40757 |
9,92 |
|
24 |
1.2.2022 |
O-net s.r.o. |
internet 2/2022 Hollého |
40758 |
9,92 |
|
23 |
1.2.2022 |
O-net s.r.o. |
internet 2/2022 Hurbanova |
40759 |
9,92 |
|
22 |
1.2.2022 |
Magna energia a.s. |
elektrina záloha 2/2022 |
1012217676 |
905,22 |
|
21 |
28.1.2022 |
AVavro s.r.o. ZuNeVa |
Kniha - Kto je smeťko? - 15 ks |
2022000013 |
180,- |
|
20 |
27.1.2022 |
Mercontrol EU s.r.o. |
merací prístroj na el.zariadenia |
20220296 |
1 088,40 |
|
19 |
26.1.2022 |
RM Gastro Jaz s.r.o. |
preškolenie na obsluhu manglu |
12200278 |
24,- |
|
18 |
26.1.2022 |
Solitea Slovensko a.s. |
poplatok za app VEMA |
8412200500 |
266,40 |
|
17 |
26.1.2022 |
Progma |
materiál a servisy |
20220026 |
205,11 |
|
16 |
26.1.2022 |
Internet-Handel s.r.o. megaknihy.sk |
knihy MŠ Dibrovova |
351297295 |
11,16 |
|
dob1 |
18.1.2022 |
SPP a.s. |
vyúčtovanie plynu 2021 |
8451337764 |
-3 059,29 |
|
15 |
18.1.2022 |
O-Net s.r.o. |
intrenet.pripojenie do ďalšej triedy Hur |
40759 |
98,50 |
|
14 |
14.1.2022 |
EkonSpo |
tlač pošt.poukazov |
20220076 |
82,31 |
|
13 |
13.1.2022 |
SPP a.s. |
plyn záloha 1/2022 |
8639735793 |
842,- |
|
12 |
12.1.2022 |
Prvá asociácia škol.stravovania |
ročný členský poplatok ŠJ |
66544 |
25,- |
|
11 |
10.1.2022 |
WebHouse s.r.o. |
domena 4.2.2022-3.2.2023 |
622001575 |
14,28 |
|
10 |
10.1.2022 |
Jablotron slovakia s.r.o. |
poplatok na kartu k alarmu Koll 1.1.2022-31.3.2022 |
903114253 |
10,76 |
|
9 |
4.1.2022 |
Slovak telekom a.s. |
internet Kol a telefony 1/2022 |
8297390589 |
173,36 |
|
8 |
4.1.2022 |
Slovak telekom a.s. |
internet 1/2022 Pol |
8297426834 |
15,49 |
|
7 |
4.1.2022 |
O-Net s.r.o. |
internet 1/2022 Dib |
41823 |
9,92 |
|
6 |
4.1.2022 |
O-Net s.r.o. |
internet 1/2022 Hur |
40759 |
9,92 |
|
5 |
4.1.2022 |
O-Net s.r.o. |
internet 1/2022 HOL |
40758 |
9,92 |
|
4 |
4.1.2022 |
O-Net s.r.o. |
internet 1/2022 HV |
40757 |
9,92 |
|
3 |
4.1.2022 |
Magna Energia a.s. |
elektrona záloha 1/2022 |
1012212044 |
905,22 |
|
2 |
3.1.2022 |
Generali poisťovnňa a.s. |
poistenie krádež 230122-220123 |
2407666990 |
253,74 |
|
1 |
3.1.2022 |
osobnyudaj.sk s.r.o. |
výkon zodpovednej osoby 1/2022 |
1022011000 |
60,- |